Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2013-12-18 09:29 PVM » ES šalis - ne ES šalis ir PVM » #1196186

vidaa rašė:
Sveiki,

Labai reikia pagalbos. Pirmą kartą susidūriau:
Įmonė A (PVM mokėtoja) atsivežė prekes iš Turkijos, prekės neišmuitintos, muitinės sandėlyje. Šias prekes parduosim įmonei B (PVM mokėtoja). Įmonė B išmuitins prekes ir parduos. Kiek suprantu, prievole Importo PVM tenka įmonei B. Niekaip nesuprantu kokiu tarifu išrašyti faktūrą įmonei B už prekes? Ar yra skirtumas kur tas prekes įmonė B dės, ar išleis į laisvą apyvartą Lt, ar eksportuos? VMI paaiškino, kad jei įmonė B išleis į apyvartą Lt, tuomet 0 tarifu, bet jei tarkim eksportuos, tuomet ....... gal ir galima būtų taikyti 0 tarifą, bet PAGEIDAUTINA taikyti standarinį :) O dar geriau - rašyti jiems raštišką užklausą. Mano galva galėčiau remtis 53str. ir taikyti 0 tarifą. Pagelbėkit, jei kas žinot,:)

Pirma, tai labai keistas VMI konsultavimas. Jūs neturite nei prievolės, nei galimybės kontroliuoti ar kitaip vadovauti, ką su tomis prekėmis darys jas įsigijusi Lietuvos įmonė - eksportuos ar pardavinės Lietuvoje. Jokio arba - arba negali būti.
Paprasčiausiai remiatės PVMĮ 53 straipsnio 4 dalimi:
"4) prekių, kurios laikinai saugomos muitinės prižiūrimose laikino prekių saugojimo vietose, laikomos laisvojoje zonoje ar laisvajame sandėlyje, taip pat prekių, kurioms taikoma muitinės prižiūrimo perdirbimo ar laikinojo įvežimo perdirbti neapmokestinant importo muitais muitinės procedūra, tiekimo, jeigu ir tiekimo metu minėtosios aplinkybės tebegalioja;"
ir išrašote sąskaitą su nuliniu PVM tarifu.
Ir tai yra visiškai logiška. Prekės neišmuitintos, importo PVM neapmokestintos, jūs jas parduodate iš muitinės sandėlio - taigi savotiškai tampate pardavėju iš ne ES teritorijos, ir tiek.
2013-12-16 10:42 PVM » Dėl nekilnojamo turto nuomos ir PVM atskaitos » #1195784

laura25 rašė:
Nerašome tarifo "0", nes tai ne "nuliniu tarifu apmokestinamas dalykas", o "PVM neapmokestinamos paslaugos".
PVMĮ 31 straipsnis.

Bet išrašant s-tą PVM 21 proc. netaikome?
[/quote]
Na Laura, kokie 21 proc? Juk juodu ant balto parašiau - tai PVM neapmokestinama išvis.
2013-12-16 09:56 PVM » Dėl nekilnojamo turto nuomos ir PVM atskaitos » #1195777

laura25 rašė:
Laba diena, norėjau pasitikslinti, jei rašom PVM sąskaitą faktūrą už negyvenamųjų patalpų nuomą ne PVM mokėtojui, tai sąskaitoj rašome PVM tarifą 0? Gal žinote pagal kokį PVM komentarą ar straipsnį tai taikoma? Ar reikia ant sąskaitos užrašyti PVM įstatymo kažkokios dalies straipsnį?

Nerašome tarifo "0", nes tai ne "nuliniu tarifu apmokestinamas dalykas", o "PVM neapmokestinamos paslaugos".
PVMĮ 31 straipsnis.
2013-12-14 09:14 PVM » PVM atskaita » #1195648

Mamyciuke rašė:
Sveiki.
Siandien pagalvojau, kad visus metus blogai rasiau PVM bendrajame zurnele. Ar galetumete patikrinti ir pasakyti ka reikia keisti?

Jei daugiau pirkimo PVM, tai rasome (pvz. 2441 - 1500lt, 4484 - 500lt)
D4484 Moketinas PVM 500lt
D2442 Neatskaitomas pirkimo ir importo PVM 1000 lt
K2441 Pirkimo ir importo PVM 1500 lt.

Jei daugiau moketino PVM, tai rasome (pvz. 4484 - 5000 lt, 2441 - 3000 lt)
D4484 Moketinas PVM 5000lt
K2441 Pikimo ir importo PVM 3000 lt
K4484 Moketinas i biudzeta PVM 2000lt

Ar taip reikejo rasyti? Ar bendrajame zurnale reikia rasyti su centais, ar tik litais? Ar menesio gale jus nieko neperkelet, turiu omenyje, kas susije su PVM?

Apskaitoje PVM registruojamas su centais, tik deklaruojamas ir mokamas sveikais litais (pagal MAĮ nuostatas).
O PVM apskaitą susitvarkyti labai paprasta, jokių ypatingų išvedžiojimų nereikia.
Paimkite deklaraciją FR0600. Kokias eilutes matote, tokias sąskaitas turite ir pasidaryti apskaitoje. O tai turi būti: 2431 Pirkimo PVM, 44840 Pardavimo PVM, 4484 Mokėtinas PVM.
O tada elgiamės taip:
- visą mėnesį sąskaitoje 2431 kaupiame gautų sąskaitų pirkimo PVM;
- visą mėnesį sąskaitoje 44840 kaupiame išrašytų sąskaitų pardavimo PVM;
- pasibaigus mėnesiui pildome PVM deklaraciją: pirkimo PVM atkeliame į 4484 debetą, pardavimo PVM - į kreditą.
Gauname debetinį likutį - turime PVM permoką.
Kreditinį - tiek reikia mokėti.
Tik metų gale, jei turime 4484 sąskaitoje debetinį likutį, perkeliame jį į 2432 sąskaitą Biudžeto skola įmonei.
2013-12-13 09:46 Bendra » Parama (labdara) » #1195425

Linaicka rašė:

Didelis ačiū jums už pagalbą. Mano įmonė negamina, yra prekybinė, mes paramą teiksime nupirkta produkcija. Tai jei sau išrašysiu PVM s-f, tai man dar vis tiek reikės ir PVM ataskaitą patikslinti dėl to PVM atiduotos produkcijos ar tada jau automatiškai jis užsifiksuos?

Užsifiksuos automatiškai - tam ir išrašoma PVM s/f.
2013-12-12 18:20 Bendra » Parama (labdara) » #1195372

Cha-cha rašė:
Paramai nereikia PVM s/f. Išrašomas laisvos formos dokumentas, pvz. priėmimo - perdavimo aktas

Gal ir galima, bet kaip su gamyboje sunaudotų medžiagų pirkimo PVM? Kokiu būdu (tik pagal aktą?) apskaičiuosite ir tikslinsite PVM atskaitą? Tai gana lengvai galima padaryti, kai parama teikiama prekėmis, įsigytomis perpardavimui, bet kai savos gamybos daiktais, iškils sunkumų. O PVM atskaitą tikslinti būtinai reikia.
Todėl geriau vadovaukitės PVMĮ 5 straipsniu ir rašykite PVM s/f. O priėmimo-perdavimo aktas tai bus tik priedas prie jos, patvirtinantis, kad parama realiai suteikta.
2013-12-12 18:00 Bendra » Parama (labdara) » #1195368

Linaicka rašė:
Sveiki, neseniai dar dirbu, patirties mažai, o dabar išpuolė toks dalykas kaip parama, mūsų įmonė niekada nebuvo jos teikusi, tai ir ankstesnioji buhalterė nežino ką daryti, padėti negali. Teikiam paramą savo produkcija, visa vertė bus 5000lt.
1) Tai bus galima tą sumą dvigubinti ir sumažinti pelną ir pelno mokestį?
2) Kaip tą produkciją pas save parodyt, kad atiduota? Išrašyt sąskaitą faktūrą pirkimo kaina? Kokie bus kreditai, debetai? Ta sąskaita faktūra taip ir liks nepadengta?


2) Išrašote PVM s/f. Kainą nusistatote patys, galite gamykline savikaina, neužsidedant pelno. Korespondencijos:
D 6 kl Suteiktos paramos sąnaudos
D 6 kl Neatskaitomo PVM sąnaudos
K 2 Kl Pagaminta produkcija
K 4 kl Pardavimo PVM.
1) Primenu, kad atskaityti dvigubą paramos sumą galėsite teikdami PLN204 deklaraciją tik tuo atveju, jei parama sudarys ne daugiau kaip 40 procentų apskaičiuoto apmokestinamo pelno.
2013-12-12 17:51 Bendra » Ilgalaikio turto nurašymas » #1195367

vitkis rašė:
Sveiki,
nurašomas nebetinkamas naudoti IT spausdintuvas, yra defektacijos aktas, kuriame nurodyta, kad atiduodama utilizavimui. Savikaina 1614,88, nusidėvėjimas 533,13, likutinė 1081,75 - ta suma neleidžiami atskaitymai? Ir reikia atstatyti PVm?


Taip, likutinė vertė bus neleidžiami atskaitymai.
PVM atskaita tikslinama pagal PVMĮ 67 straipsnio nuostatas.
2013-12-12 17:48 PVM » Nekilnojamo turto pardavimas » #1195366

jotvingis rašė:
Bendrovė - PVM mokėtoja pirko butą iš fizinio asmens. Atliko rekonstrukciją ir jį parduoda taip pat fiziniam asmeniui. kaip šiuo atveju su PVM. Ar privaloma bendrovei priskaičiuoti PVM ?

Vadovaukitės PVMĮ 32 straipsniu.
Kiek suprantu, atlikus pastato rekonstrukciją laikoma, kad padarytas esminis pastato pagerinimas, todėl parduodate su PVM, jei nepraėjo 24 mėnesiai po rekonstrukcijos pabaigos.
"1) naujas pastatas ar statinys - tai nebaigtas pastatas ar statinys, taip pat baigtas pastatas ar statinys - 24 mėnesius po jo užbaigimo (pripažinimo tinkamu naudoti) arba esminio pagerinimo;"
2013-12-11 14:40 Bendra » Pirkimas iš Lenkijos, sąskaita-faktūra su PVM » #1195053

zyzliukas rašė:
Nu čia dabar.... sumoki PVM ir net negali įtraukt į jau ir taip faktiškai patirtas išlaidas???? Tikrai ne.

Oi Zyzliukas, Zyzliukas...
Kiek mačiau, tai jūs kol kas ne PVM mokėtojai, bet PVM įstatymą, prekiaujant su ES, pasiskaityti reikia. Ar žinote, kad per paskutinius 12 mėnesių įsigijus iš ES prekių už 35000 Lt privalomai reikia registruotis PVM mokėtojais Lietuvoje? Dar nesusikaupė pas jus tokia suma?
Patarimus PVM klausimais reikia dalinti labai atsargiai, neužtenka vien sveiko proto, įstatymuose visokių kabliukų yra.
2013-12-11 14:29 Bendra » Pirkimas iš Lenkijos, sąskaita-faktūra su PVM » #1195050

Rena rašė:
Labai ačiū, Brangieji, kad visai suvėlėte:) jeigu rimtai, tai gal yra kompetetingų ir tikrai su tokiu atveju susidūrusių žmogeliukų? Prekės Lenkijoje pirktos perpardavimui. Kaip vis tik yra su tuo deklaravimu ir įtraukimu į sąnaudas. man lyg ir nelogiška būtų, jeigu jau tą 22 % PVM sumokėjau Lenkijoje, deklaruoti Lietuvoje.

Jums viską teisingai parašė Rodas
Nuo sumos be lenkiško PVM priskaičiuojate lietuvišką PVM ir deklaruojate FR0600 21, 34, 25 ir 35 eilutėse.
Lenkiškas PVM neleidžiami atskaitymai.
Sumokėtą Lenkijoje PVM galima susigrąžinti per EPRIS sistemą. Žinoma, iš turgaus prekeivių susigrąžinti vargu ar pavyks.
Kitiems kolegoms papildomai paaiškinu:
Dėl įsigytų paslaugų su ES valstybių PVM - žiūrėkite, kur laikoma paslaugų suteikimo vieta. Jei ji ne Lietuvoje, visos paslaugos su visu PVM leidžiami atskaitymai. O jei paslaugų suteikimo vieta laikoma Lietuva (ne ES šalis), tai sąskaitas reikalaukite, kad rašytų be PVM. Tačiau dažniausiai kyla klausimas - sąskaita už nakvynę, a/m plovimą, smulkų remontą, a/m nuomą. Su visu PVM į atitinkamas sąnaudas.
Dėl kuro kvitų su PVM galima elgtis dvejopai. Jei esate transporto įmonė, ir tokių kvitų daug - jų PVM laikinai dedate į Kitų gautinų sumų sąskaitą, susigrąžinate per EPRIS. Jei tai pavieniai atvejai - su visu PVM į sąnaudas.
2013-12-10 21:29 Apskaita & Auditas » Ilgalaikio turto pardavimas » #1194950

lijanna rašė:
O kaip žinoti rinkos ar ne rinkos verte? Pagal mašinos būklę vargu ar būtų atsiradęs pirkėjas, mokantis daugiau. Nebūtume ir pardavę, jei ji nebūtų kėlusi tiek problemų, vieni remontai... Jei ji parduota rinkos kaina, tai nuostolis dėl IT perleidimo niekur atskirai PLN204 neišsiskiria? Tai čia leidžiami atskaitymai ir tos sąnaudos mažina pajamas? Vadinasi, šis IT pardavimas atskirai niekaip nefiksuojamas pelno deklaracijoje? Ar teisingai Jus supratau?

Taip, teisingai supratote - niekur nefiksuojamas.
2013-12-10 17:11 Blevyzgos » Siūlau išlieti agresiją! » #1194902
O aš patarčiau nesivadovauti momentinėmis ambicijomis (tipo "man nieko iš jo nereikia, jei jis toks buvo") ir neskriausti savo vaiko. Patarkite dukrai būtinai priimti palikimą.
2013-12-10 17:07 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1194901

Domingo rašė:
Susipainiojau, ar taip tada bus?
D K
6110 4486 2352.94
4486 4462 352.94
4486 2710 2000.00
4462 2710 352.94

Taip.
2013-12-10 17:05 Apskaita & Auditas » Ilgalaikio turto pardavimas » #1194900

lijanna rašė:

Sveiki, panaudoju savo klausimui buvusią situaciją, tik mano atveju parduotas ne butas, o automobilis. Ar teisingai galvoju: PVM deklaracijoje 13-oje eilutėje įrašau sumą 180000, o metinėje pelno deklaracijoje PLN204 13-oje eilutėje įrašau 1803 sumą? Ar daugiau niekur nieko nereikia įrašyti deklaracijose?

PVM deklaracija - gerai.
Bet PLN204 rašyti į 13 eilutę reikia tuomet, jei ne visai nusidėvėjusį turtą nurašote į sąnaudas dėl kokių nors priežasčių - sugedo nepataisomai, morališkai paseno ir panašiai.
O jūsų atveju, jei pardavėte rinkos kaina, tai tiesiog šis nuostolis mažins bendras pajamas pirmo lapo 18 eilutėje. Atskirai šios sumos niekur nesimato.
Kas kita, jei turtą pardavėte ne rinkos verte. Tuomet koreguojamas sandoris, ir korekcija įrašoma PLN204 22 eilutėje.
2013-12-10 14:55 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1194849

Domingo rašė:
Kokia butu GPM saskaitu korespondencija nuo pajamų nesusijusių su darbo santykiais? Mokame GPM už fizinį asmenį iš kurio nuomojam patalpas.
Patalpu nuoma
D 6110 (nuomos sąnaudos) K 4486 (kt mok sumos)
Sumoku pinigus asmeniui is kurio nuomoju:
D 4486 K 2710 (bankas)
Priskaiciuoju GPM
D 6110 K 4462 (moketinas GPM)
Sumoku GPM
K 4462 D2710

Ar gerai tą GPM sudėlioju?

Pagal korespondencijas man kyla įtarimas, kad GPM priskaičiuojate "ant viršaus", kaip PVM.
Korespondencijos tokios:
Priskaičiuojate mokėtinas sumas už nuomą (iš karto su skaičiais, kad būtų visiškai aišku):
D6 kl Nuomos sąnaudos 1000 Lt
D 4 kl Kitos mokėtinos sumos 850 Lt
D 4 kl Mokėtinas GPM 150 Lt.
2013-12-09 15:52 Gyventojų pajamų mokestis » Patalpų nuoma iš fizinio asmens ir GPM » #1194677

anetikg rašė:
įmonė nuomoja patalpas iš fizinio asmens , sudaryta patalpų nuomos sutartis. Kaip daryt dabar žmogus -fiz.asmuo(nuomotojas) išrašo s-f už elektrą ir suvartota vandenį ar galima įtrakti į išlaidas, kaip daryt??

O tas fizinis asmuo turi licenciją pardavinėti elektros energiją ir vandenį, kad išrašinėja jums sąskaitas?
2013-12-09 15:50 Apskaita & Auditas » Ilagalaikis turtas » #1194676

ritukse rašė:
Ačiū labai, ir dar vieną klausimą turiu jei įmonėje patvirtinta IT vertė yra 1000 Lt o automobilis nusidėvėjo iki 6928,14, ar palikti jį prie IT ar kelti į TT sąskaitą.


O kur tokias nuostatas radote? Pagal jus tai po poros metų IT įmonėje neliktų - vos tik LIKUTINĖ (balansinė) vertė tampa mažesnė už nustatytą minimalią ĮSIGIJIMO vertę, tai tuoj tokį turtą reikia kelti į trumpalaikio turto sąskaitas?
Daug visokių "išradimų" teko buhalterijoje sutikti, bet tokio dar nemačiau...
Pastudijuokite atidžiai 12 VAS, paskui savo išradimais forume dalinkitės.
2013-12-07 22:49 Apskaita & Auditas » Ar nieko netrūksta sąskaitoje-faktūroje? » #1194525

marijus020 rašė:
Sveiki. Atėjo laikas išrašyti pirmąją sąskaitą ir bijau suklysti. Gal galite kas nors pažiūrėti, ar nieko netrūksta? :) Ačiū


1. Geriau nerašykite savo asmens kodo. Labiau tinka IDV pažymėjimo numeris.
2. Sąskaitoje turi būti nurodyta: Paslauga (turinys), matavimo vnt, kaina, suma.
3. Detaliau apibūdinkite reklamos paslaugas. Matavimo vienetai reklamai gali būti valandos, projektai, paveiksliukai kokie, dar kas nors, nurodyta vieneto kaina, bendra suma.
4. Datą jau rašėte, todėl lentelėje jos nekartokite. Ir bendrai, iš sąskaitos turi būti aišku, ką jūs ten padarėte, kiek kainuoja.
2013-12-07 14:47 Gyventojų pajamų mokestis » prekių importas ir eksportas vykdant individualią veiklą » #1194505

yourstyle rašė:
Sveiki, susiduriau su tokia beda, pradejau internetine prekyba (individuali veikla pagal pazyma) stai atkeliavo pirmieji siuntinukai ir jie is kinijos, visi nedideli kai kurie nesiekia net 50lt. Kiek zinau norint parduoti sias prekes turiu tureti muitines dokumentus, taciau kaip man ismuitint sias prekes jei jos jau atkeliavo i mano namus? Ar galiu kaip nors dokumentus pateikti internetu? Jei galiu tai gal zinote kur ir kaip? Aciu labai :)

Jos jau išmuitintos... Juk neatbėgs dabar muitinė pas jus į namus.
O kažkokius dokumentus tai vistiek gavote, juk neatėjo kinietis ir nepadavė jums siuntinuko šiaip sau, be jokio popierėlio? Štai ir užteks to.
2013-12-07 14:44 PVM » 0% pvm tarifas iš ES ir kita.. » #1194504

Me2tis rašė:
Sveiki,

Neprarandu vilties gauti profesionalų atsakymus :)

Dabar esu ne PVM mokėtoja ir perku žaislus užsienyje, kurie mažmeniniams pirkėjams yra apmokestinami 20% PVM mokesčiu.
Jei tapčiau PVM mokėtoja, juos pirkčiau su 0% PVM mokesčiu.

Klausimas būtų toks- ar galėtumėte padėti pamodeliuoti ir atsakyti, nuo kurios sumos ir kiek reikės sumokėti PVM ir kitus mokesčių, jei per mėnesį:
PIRKTOS PREKĖS- už 3470 Lt (pirkta pas UK didmenininkus, 20% VAT nemokėtas. Jis būtų lygus 694 Lt)
PARDUOTOS PREKĖS- už 5500 Lt (parduota mažmenininkams, įskaičiuojant 21% PVM- 4545,45 + 954,55 PVM)

Vedant PVM apskaitą, kaip bus traktuojamos mano pajamos, nuo kurių bus atskaitoma GPM, VSD, PSD? 5500 -3470 Lt = 2030 Lt? Ar 4545,45 - 3470 = 1075,45 Lt ? Ar 5500- 3470- 694 = 1336 Lt?
Ir svarbiausia- kiek (nuo kokios sumos) turėsiu sumokėti PVM? Ar teisingai suprantu- turėsiu apsiskaičiuoti pirkimo PVM, pardavimo PVM ir skirtumą sumokėti valstybei?

Iš anksto dėkoju už kantrybę ir labai atsiprašau, jei mano klausimai atrodo kvaili ir ne vietoje užduoti....

Būdami PVM mokėtojais, pirksite prekes iš UK be PVM, taigi jūsų prekių įsigijimo savikaina bus 3470 Lt.
Parduosite su PVM už 5500 Lt. PVM toje sumoje sudaro 954,55 Lt. Visą šį PVM pervesite VMI. Nes pirkimo PVM nėra - perkate be PVM. Tiesa, turėsite formaliai priskaityti - atskaityti PVM nuo tų 3470 Lt, bet bendrai mokėtinai PVM sumai tai įtakos nedaro.
Jūsų pelnas (neskaičiuojant kitų išlaidų) iš tokios prekybos bus (4545,45 - 3470) 1075,45 Lt.
2013-12-07 14:38 Darbo teisė » DU UAB įmonėje » #1194501
Čia turbūt įmonė, kuri tam tikriems verslininkams teikia stogą smile
Tada aišku, atlyginimai kitokie.
2013-12-05 11:58 Apskaita & Auditas » valiutos konvertavimas » #1194202

ametisto rašė:
tiesa,dar galvoju, jei konvertuočiau zl. į eurus, labai nusizengčiau buh. apskaitos reikalavimams? Vesčiau prekes pagal euro kursą.

Vistiek tas pats išeitų... O apskaita vedama litais, deja.
2013-12-05 11:57 PVM » Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras » #1194201

birzelis rašė:

FR0672P - 16 laukelis - PVM suma, kurią išskaito ir sumoka pirkėjas.

Čia ir susimaunu, dėl to pirkėjo PVM - jei pvz. išrašyčiau medieną pagal PVM įst 96 str.1 d., man viskas aišku, kad 16 laukelį pildau. Bet kai rašau už paslaugas užsienio vienetui su "Reverse charge", kai ne PVM objektas LT, ar irgi tas pats galioja ir pildomas 16 laukelis?

Matyt, kažkokią seną formą turiu smile
Ne, jokiu būdu nepildomas.
Juk tą PVM prisiskaičiuos kitos ES šalies pirkėjas, visai kitokie tarifai ir t.t. Todėl lietuviško PVM įrašymas toje vietoje neturi jokios prasmės, kas kita 96 str.
2013-12-05 11:51 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1194199

egluziukee rašė:
Ačiū :) Vieną klausimą išsiaiškinau, kitas iškio :)

Atnešė įmonės savininkas sąskaitą už viešbutį (viešbutis tam pačiam mieste kaip ir įkurta įmonė). Šią sąskaitą jis apmokėjo grynais pinigais (kaip atskaitingas asmuo).
Kaip teisingai užsipajamuoti sąskaitą? Ji yra PVM SF - 123.97 + PVM.
Prie ko priskirti tokias išlaidas? Kaip dėl pajamų natūra? (o gal nereikia mokėti GPM, SOdros kai pats tą sąskaitą apmokėjo?) :)
O kaip dėl PVM? Ar galima atskaita?

Rašote "įmonės savininkas". Vadinasi, klausiate apie individualią įmonę? Labai svarbu, koks įmonės tipas.
Antra - kodėl atsirado ta sąskaita? Kas nakvojo viešbutyje ir kodėl?
2013-12-05 08:41 PVM » Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras » #1194144

birzelis rašė:

1. Eksportuoju prekes už ES ribų:
10 laukelis -vertė, 11 laukelis - 0,00, 16 laukelis tuščias?

2. Suteikiu paslaugas užsienio vienetui, ne PVM objektas LT, PVM s.f. nurodau "atvirkštinis apmokestinimas" :
10 laukelis - vertė, 11 laukelis - tuščias? 16 laukelis - ??

Na taip, 10 langelyje prekių ar paslaugų vertė, 11 laukelyje PVM suma, nurodyta s/f. Ką nurodėte, tą ir rašote. Jei eksportavote, turėjote s/f įrašyti nulį, tai nulis ir 11 laukelyje.
Antru atveju ne PVM objektas, nieko nenurodėte, laukelis tuščias.
Bet kur tas 16 laukelis? Niekaip tokio FR0672 nerandu smile
2013-12-04 18:16 Apskaita & Auditas » Kasos pajamų orderio blankas » #1194123

formyte rašė:
Iš visai neseno VMI patikrinimo gavome pastabą, kad negana rašyti į KPO "Inkasuota dienos apyvarta" ( kai įnešame iš EKA), BŪTINA rašyti Z numerį, arba prisegti inkasacijos čekiuką. Na, mes ėmėme segti čekiukus :)

Taip, EKA kvitelį reikia prisegti.
2013-12-04 18:06 Apskaita & Auditas » Kasos pajamų orderio blankas » #1194119

Loreta13 rašė:
Žinoma, "priedėlis" yra tai, kas pridedama prie KPO.
Jei jo nėra, nėra ir ką rašyt.
Bet jei KPO neįrašoma iš kur tie pinigai gaunami - daugiau nei keista.
Jei avansas - pagal kokią sąskaitą išankstiniam mokėjimui.
Jei pirkėjai sumoka skolą, tai pagal kokią PVM s/f.
Jei inkasuojami pinigai iš kasos aparato - tai ir parašoma, kad inkasuojama ir kas inkasuoja.
Juk jei kas nors atskirai veda kasą, turi žinot iš kur tie pinigai gaunami:
D kasa
K kas smile


Tokiai informacijai yra eilutė "Ūkinės operacijos ar ūkinio įvykio turinys".
Ji tai tikrai BŪTINAI turi būti užpildyta.
O eilutėje "Priedėlis" įrašomi konkretūs dokumentai (piniginiai), kurie pridedami realiai.
Pavyzdžiui, tai dažniausiai būna PPK, nes pagal juos surašomas KPO pinigų įnešimui į kasą.
2013-12-04 18:02 PVM » Išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registras » #1194118

Tai jau greitai bus.. kalėdinės, beveik 2 savaitės...
2013-12-04 17:35 Įvairūs » Priedai už darbą lauko sąlygomis » #1194112

Tess rašė:
Na DS viskas įrašyta tvarkingai. Dirba iš tiesų lauke. Laimi visokius miškų urėdijų konkursus. smile
Noriu, kad viskas būtų taip kaip reikia.
O tai ši suma nėra įtraukiama į pažymą dėl darbo užmokesčio?

Man atrodo, kad į tą pažymą (apie gautas pajamas) prašoma įrašyti ir dienpinigius, ir priedus, bet tiksliai nežinau.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui