Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-08-26 13:34 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #552631
[quote=Rolf]Parašiau tokias sąskaitų korespondencijas, kurias rekomenduoja 20-as
Bet juk mažėja grynasis pelnas, iš jo turi būti atimamas pelno mokestis? Nebent 341 sąskaitoje pelnas parodytas jau be mokesčio, tada taip, bet jau sudarant balansą turėjo būti mokėtinas pelno mokestis parodytas 445 sąskaitoje. O klausėja ir klausė, kaip jį parodyti, tai supratau, kad pas ją apskaitoje dar visas pelnas yra, mokėtinas pelno mokestis neišimtas.
2008-08-26 13:05 Bendra » vėl komandiruotė » #552608

ginn_ta rašė: Gal kam buvo panaši situacija, nes nežinau ar privalau mokėti už tokią grįžimo iš komandiruotės dieną:grįžimas užtrunka ape parą, tarkim darbuotojas išvyksta šiandien, jam skaičiuoju dar tos šalies dienpinigius, jis keliasi su keltu visą naktį ir ryte persikelia dar kitoje šalyje ir jam nuo ten gal kokios pora valandų iki ofiso, bet jis liečia dar ir kitą šalį, nors gal tai sudaro tik apie 30km nuo lietuvos, ar privalau skaičiuoti dar ir antrą grįžimo dieną (rytojų) ir dar taikyti tos kitos šalies dienpinigius? bent anksčiau skaičiuodavau tik už vieną dieną smile

Grįžimo iš užsienio šalies dieną mokami tos (užsienio) šalies dienpinigiai, ne lietuviški.
2008-08-26 13:03 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #552605
O ar ne geriau PLN apskaičiuotą pelno mokestį apskaitoje registruoti taip:
D 341 2007 metų pelnas
K 4451 Mokėtinas pelno mokestis?
Nes ROLF pateiktos korespondencijos labiau tinka registruoti avansu mokėtiną pelno mokestį. Bent jau aš jas naudoju tada, kai apskaitoje registruoju Avansinio pelno mokesčio deklaracijoje numatytą (įsipareigotą) mokėti avansinį pelno mokestį.
2008-08-26 12:39 Darbo teisė » Biuletenis » #552586
Turėjau atvejį, kai direktorius gulėjo ligoninėj sulaužytom kojom, rankos buvo sveikos, tai visur pasirašinėjo. Sodra tikrino ir nieko nepriskaičiavo smile
2008-08-26 12:36 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #552585

dainan rašė: Sveiki,reikia jūsų pagalbos. Turime vieną darbuotoją ,kuri greitu laiku išeis nėštumo ir gimdymo atostogų.Žinau ,kad ji pristatys iš gydymo įstaigos Nedarbingumo pažymėjimą ir kad reikės mums užpildyti vieną jo dalį. Ką dar turime padaryti? Ar įmonė turi mokėti už pirmas dvi dienas? Gal apie tai galima kur nors paskaityti?

Nereikės skaičiuoti už 2 dienas.
2008-08-26 11:38 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #552541

dainius3948 rašė: Gal galit man paaiškint ar gerai aš darau:
Suskaičiuoju litrais sunaudotą kurą Lietuvoje tada:
benziną *0,75
dyzeliną*0,85
gaunu tonas,tada tonom taikau koor.koef.:
senom1, o naujom 0,2
ir tada gautas tonas po kooregavimo:
benziną * 21*1,283
dyzeliną *22*1,283
ir gaunu mokėtiną sumą.
O deklaracijoj rašosi tonos jau po kooregavimo koef.?
Man su naujom mašinom nelabai aišku....

Kurą perkate litrais, o į deklaraciją rašote tonomis. Perskaičiuojate iš litrų į tonas teisingai.
Deklaracija pati skaičiuoja, tik reikia į langelius įrašyti ką reikia, visus koeficientus pritaiko. Taigi tonos rašosi ne po koregavimo, o tik tokios, kokias gavote perskaičiavus.
2008-08-26 10:45 Apskaita & Auditas » Komandiruotės LR teritorijoje » #552501

wirgina rašė: Įmonė turi parduotuves Kaune ir Vilniuje. Pardavėjos atostogų ar išeiginių metu pavaduojantis darbuotojas (gyvenantis kitame mieste) parveža viešbučio sąskaitas.
Nesugalvoju ar čia man komandiruotes forminti ...

Galima forminti.
2008-08-26 09:51 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #552466

nestea rašė: Tai galiu dėti į pavyzdžiui 53x klasę?

Gal geriau 509 sąskaita? 53 kaip ir nelabai tinka.
2008-08-26 09:12 Apskaita & Auditas » Automobilis » #552456

puppa rašė: Mėgstu sukonkretintą informaciją, gal padėtumėt....

1. JA, PVM mokėtojas perka naudotą l.auto iš ES PVM mokėtojo:
1.1. Įsigyja be PVM-o
1.2. Priskaičiuoja pardavimo PVM-ą ir sumoka į biudžetą, nes pirkimo PVM- negalima traukt į atskaitą. (ar aš čia nenusišnekėjau?)
1.3. Parduodame be PVM-o,pagal PVMĮ 33str.(jokia PVM dalis nebuvo atskaityta)

Teisingai darote (darysite).
2008-08-26 09:11 PVM » Nekilnojamojo turto PVM » #552455

lori_as rašė: Laba diena. Noriu tokios pagalbos.
Imone- PVM moketoja, pastate gyv.nama ir nori parduoti fiziniam asmeniui. Ar saskaitoje imone turi nurodyti PVM suma ar ne? Statant nama ir perkant statybines medziagas PVM uz prekes (statybines medziagas) buvo grazintas. Kaip dabar reikia rasyti? Aciu.

Jei namas naujas (o kaip suprantu, taip ir yra), tai parduoti reikia su PVM.
2008-08-26 09:10 PVM » PVM tarp ES valstybių » #552454

Daine rašė: ne, nera nieko tokio parasyta smile
tik invoic pabaigoj tokie irasai:

Total price 14250
ICT Transaction NLN 0.00% VAT x14250
Total: 14250

smile

Tada priskaičiuojate pirkimo-pardavimo PVM normaliai, įsigijimo vertę parodote 19 PVM deklaracijos eilutėje, priskaičiuotus PVM 29 ir 22 eilutėse. Kadangi tai krovininis a/m, PVM galite atskaityti (parodyti 30 eilutėje).
2008-08-26 09:07 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #552453

nestea rašė: Sveiki,

Gal galite pasakyti į kokią sąskaitą galima nuršyti 0,01 ct nepriemoką tiekėjui?

AČIŪ

Į "Kitos pajamos".
2008-08-26 08:29 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #552442

almanda rašė: Kaip teisingai parašyti korespondenciją ir parodyti PVM mokesčio permoką, kuri susidarė patikslinus PVM deklaraciją už 2008m. sausio mėn. Pagal VMI balansą permokos suma šiai dienai 300.00 Lt
Suprantu, kad D rodau 4484 - 300.00- mažinu mokėtiną PVM sumą biudžetui, bet ką rašyti K- .... smile

Tai pirmiausiai reikia žinoti, dėl ko tikslinote, tik tada galima bus pasakyti korespondencijas. Ar įtraukėte ne to mėnesio tiekėjo sąskaitą? O gal tiesiog aritmetinė (žioplumo) klaida?
2008-08-25 16:54 Gyventojų pajamų mokestis » Pirkimas iš fizinio asmens » #552338

volf rašė: dekui :) knygos gautos pagal pirmine autorine sutarti - kaip dalis honoraro. knygos sutarty neivertintos jokia kaina. tai turbbut pirminis variantas tiks. tik tuos 15% mokesciu sumoka autorius metu gale deklaraves pajamas, ar dabar iskart juridinis asmuo isskaito tuos 15% ir autoriui sumoka kaina minus 15%?

o gal dar imanoma autoriui knyga parduoti isigijus prekybos verslo ludijima pvz? smile kai sumokama tik uz patenta fiksuota suma ir tiek? smile

Leidykla (jei iš jos autorius gavo knygas) 15 proc. GPM turėjo sumokėti į biudžetą pati, nes tai A klasės pajamos.
Petronėlei - Jūs teisi, net ir atėmus įsigijimo kainą, moka tik 15 proc. GPM.
2008-08-25 15:40 PVM » PVM sąskaita faktūra » #552309

wofil9 rašė: Laba diena
Prašau padėkite. Ind. įmonė išsiuntė fakturą sumai x užsienio firmai, užsienio firma padarė pavedimą sumai x .Tačiau Lietuvos bankas gavo pavedimą x-10. Kaip tai parodyti buhalteriškai ar reikia fakturos korekcijos?

Tuo 10 eur nuskaitė už tarptautinį pavedimą, dėkite juos į banko paslaugų sąnaudas. S/f nekoreguokite.
2008-08-25 15:38 Gyventojų pajamų mokestis » Pirkimas iš fizinio asmens » #552307
Jei GPM skaičiuojamao nuo įsigijimo ir pardavimo skirtumo, tai ne 15, o 24 proc.
2008-08-25 14:37 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #552279

MONIKA956 rašė: Pardavėme metalo laužą ,kurioje eilutėje reikėtų deklaruoti

11 eilutėje, o PVM niekur nerodyti.
2008-08-25 14:22 Bendra » Vairuotojų darbo laiko apskaita » #552271

naujokiux rašė: Sveiki, kas gali patarti, kaip teisingai viską suforminti įdarbinant vairuotoją? Nuolatinis vairuotojas išėjo atostogų. Tai vietoj jo reikia įdarbinti kitą, tačiau "laikinasis" vairuotojas dirbs tik tomis dienomis, kai reikės vežti prekes ir tai bus ne kasdieną, o gal 2-3 kartus per savaitę. Tai gausis nei pilnas etatas, nei pusė. Kaip teisingai viską padaryti?

Ačiū

Priimkite valandiniam apmokėjimui.
2008-08-25 14:14 Bendra » Nurašymo aktai » #552265

Voveruska01 rašė: Kaip manote, ar nurašymo akte turi būtinai būti smulkiai išdėstoma vienetais, ką nurašome smile Pvz. Pirkta ūkinėms išlaidoms varžteliai, klijai, juostelės ir pan. Jeigu akte būtų įrašyta bendra suma ir įrašyta "varžteliai, juostelės ir kt. ūkio reikmėms", ar tiktų smile Aišku akte matosi, pagal kokią PVM sąskaitą yra nurašymas

Kaip užpajamavote, taip ir nurašote. Jei nurašote nepajamuodami, tiesiog pagal sąskaitą, tada galima ir nedetalizuoti.
2008-08-25 14:07 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #552257

Rasa11 rašė: Laba diena! Sumoketa anstoliams bauda, ar tai yra neleidziami atskaitymai ir kokia turi buti korespondencija. Aciu!

Už ką bauda? Tai jūsų įmonei už kažkokį (neveikimą) paskirta?
2008-08-25 14:06 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #552255

LauryteL rašė:

Rolf rašė:

LauryteL rašė: Imone ne PVM moketoja, virsyjo 100tukst. Prisiskaiciuoju ir sumoku PVM, bet tai leidziame atskaitymai? smile


Iš sumos, kuri viršija 100tūkst., paskaičiuoji PVM.
Pvz.: viršijat 1000 lt.
Tai PVM bus 1000-1000/1,18

Todėl bus sumažintos pajamos, kai paskaičiuosi PVM:
D 5kl. pajamos
K 4484 - Mokėtinas PVM

Nors 100proc. nesu tikra, ar taip galima ir reikia daryti


Nu, sumazinti pajamas realiau nei det i neleidziamus. Reiks pasidomet ;)

Rolf paaiškino teisingai: mažėja pajamos, atsiranda mokėtinas PVM, jokių neleidžiamų neišsigalvokite.
2008-08-25 10:34 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #552101

ginn_ta rašė: Kokį darbuotojų skaičių reikia rašyti 11laukelyje, jei deklaracija pateikiama už rugpjūčio mėn.išmokas priskaitytas už liepos mėn.?

Tiek, kiek buvo 07.31 dienai
2008-08-24 16:17 Bendra » Dėl UAB registravimo VMI » #551908
Man rodos, kad VMI iš RC gaus duomenis automatiškai, Jūs tik dar VMI turėsite pateikti formą FR0791 su papildomais duomenimis, net jei ir nevykdote veiklos (kitaip gausite baudą).
2008-08-24 13:56 PVM » del PVM » #551891

juolita rašė: Tas steigimo islaidas fiksuoti apskaitoje:

www.buhalteris.lt/index.php?cid=347&new_id=76444

Jusu atveju, kredituojamas isipareigojimas akcininkui. Kai sumokesite akcininkui, debestuosite isipareigojima akc, kredituosite banka/kasa.

Jūs teisingai nurodėte, ką debetuoti ir kredituoti, čia tik paskaičiau pagal Jūsų nuorodą "Buhalterijos" atsakymą ir pasibaisėjau: a)klausimą pateikė apie IĮ steigimą, atsakyme jau kalbama apie UAB; b) praleista korespondencija, kai dar nesumokėti pinigai.
Štai ir auditorių ar kitų konsultantų kvalifikacija...
2008-08-24 13:53 PVM » del PVM » #551890

juolita rašė: Pagal AB įstatymą, turi būti bendrovės steigimo ataskaita, kurioje turi būti nurodyta "kompensuojamos steigimo išlaidos".
Visas steigimo išlaidas, kurios yra patirtos ir saskaitos gautos ne imones vardu, siulau surašyti į steigimo islaidu ataskaita.

Šiaip tai steigimo ataskaitą turi sudaryti tik steigiamos AKCINĖS BENDROVĖS, o UAB tokios nereikia.
2008-08-24 12:36 Bendra » Vel komandiruotė... » #551883

Laima52 rašė: Kaip prislaičiuojamas priedas ? Yra nustatytas įkainis už valandą prabūtą ore. Aš klausiu ne apie priedo paskaičiavimą.Noriu, kad forumo dalyviai patvirtintų arba argumentuotai paneigtų ar aš teisingai manau, kad jeigu pastoviai mokamas , bet kas mėnesį kintamas priedas numatytas sutartyje yra darbuotojo DU dalis(beje 4 kartus didesnis nei jo 800 Lt alga) tai ar už laiką prabūtą komandiruotėje reikia skaičiuoti iš pareiginės algos + tą mėnesį priskaičiuoto priedo, ar tik nuo 800 Litų.

Aišku, su priedais. Juk už komandiruotėje išbūtas darbo dienas mokamas vidutinis atlyginimas (apskaičiuotas iš paskutinių 3-jų mėnesių), o į vidutinį atlyginimą įskaitomi visi priedai.
2008-08-24 10:24 Bendra » baudos isskaiciavimas is darbuotojo DU » #551880

Laima52 rašė:

ixodex rašė: Laba diena,

susidurem su tokia situacija, savaitgali darbuotojas pavoge keliasdesimt kg. mesos. Prasau patarkite, kaip taisyklingai iforminti si vagystes atveji (darbuotojo pasiaiskinimas su prisipazinimu jau yra) bei, ar galima, ir kiek, iskaiciuoti is jo DU padarytus nuostolius imonei?

Dekoju


Negalima daryti išskaitų administracijos iniciatyva, jei darbuotojo padaryta žala viršija jo vieną vidutinį mėnesinį darbo užmokestį.
(DK 224 str. 2 d. 1 p

Šiuo atveju (vagystė) žalos atlyginimui taikomas LR DK 257 str, ir turi būti atlyginta visa žala.
Pagrindas: surašytas aktas, darbuotojo pasiaiškinimas (prisipažinimas), vadovo įsakymas, ir galima išskaityti iš darbo užmokesčio arba gali tiesiog įnešti pinigus į kasą.
2008-08-24 09:13 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #551876

XSors rašė: Sveiki, reikia jusu pagalbos. Koki varianta geraiu taikyti esant situacijai. Savininko turto panaudojimas IĮ veikloje 80 proc. Ankstesnes buhalteres is kasos buvo apmokama savininkui uz pilta kura 100 pros., t.y. kuro cekis 100 lt, tai ir grazinta 100 lt, o ne 80 lt. Kaip geriau tai atspindeti? Ar D 2015 kuras - 80 lt, D 2435 Atsk.asmenys -20 lt K272 Kasa - 100 lt ar geriau geriau rodyt pelno isemima. kaip pastaruoju atveu apmokestinama?

<Ei, pagelbekit jei galit>

1. Kuras nurašomas ne pagal kažkokius naudojimo procentus, o pagal įmonės reikalais nuvažiuotų km skaičių. Kaip ir UAB'e, taip ir IĮ turi būti įsakymas dėl kuro sunaudojimo ltr/100 km, turi būti rašomi kelionės lapai, tik tada gali būti tas kuras nurašomas. Užveskite tokią tvarką įmonėje, ir klausimų, kiek apmokėti, nekils.
2. Jei ant kuro kvitelio yra įmonės rekvizitai, jis traukiamas į apskaitą, ir apmokamas įmonės lėšomis, kad ir savininkui. Jei pagal mano aukščiau išdėstytą tvarką visgi dalis kuro sunaudota ne įmonės reikmėms, tai ta dalis yra neleidžiami atskaitymai, ir viskas. Jokių ten savininko skolų ar panašiai nėra.
3. Į naudojimo procentus atsižvelgiama, nurašant į sąnaudas smulkaus remonto (tepalų, filtrų, padangų ir pan.) išlaidas. Dalis, nepriklausanti įmonei, yra paprasčiausiai neleidžiami atskaitymai, ir apskaitoma kurioje nors 6-os klasės sąskaitoje.
2008-08-24 08:58 Įvairūs » Verslo liudijimai » #551875

Ieva-56 rašė: smile

Tai Danijoj ir klauskite, prie ko čia Lietuvos verslo liudijimai ir individualios veiklos? Jos (jie) tik Lietuvoje ir galioja.
2008-08-23 15:48 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #551818

pukute rašė: Norėjau paklausti,
Kažkada individualios įmonės svininkas į įmonės banko sąskaita įnešė savo pinigų,o
dabar juos po truputi nusiminėja nuo sąskaitos.Kaip tai atsispindės buhalterijoj? Kokios sąskaitos koresponduos? PVZ: tik banko 271K

D Savininko įnašai.
Visus savininko įnašus reikia labai atidžiai registruoti atskiroje sąskaitoje, kurioje nors 3-ios ar 4-os klasės. Atsiimant įnašus, ši sąskaita debetuojama, taip pat neatsiranda jokių mokestinių įsipareigojimų.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui