Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2008-04-14 20:34 PVM » ne PVM moketojai » #511985

honda2000 rašė: be to mes ne PVM moketojai, paslaugas su 5% mes turim teisia israsyti tik tuo atveju kai yra sudaryta paslaugu sutartis su klientu, ir tam kad atlikti vakcina reikalingi vaistai apmokestinami 5%.

Jei Jūs ne PVM mokėtojai, tai ir negalite (neturite teisės, neatsižvelgiant į jokias sutartis su klientu) išrašinėti sąskaitų su jokiu PVM. O jei išrašėte, tai sumokate į biudžetą ir pateikiate PVM mokėtoju neįsiregistravusio deklaraciją.
Atskaityti jokio pirkimo PVM negalite.
Kažkas ne taip ten su jumis.
O apie 5 % tai gal girdėjote, tik nesupratote: jei PVM neapmokestinama veikla sudaro mažiau kaip 5 % nuo bendrų pajamų, tai galima neteikti metinės PVM deklaracijos ir PVM atskaitai taikyti 100% dydį, bet ne PVM mokėtojų tai jokiu šonu neliečia.
2008-04-14 18:34 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #511944

dainan rašė: Į kurią 2007 m Pelno mokesčio deklaracijos eilutę įtraukti draudimo bendrovės žalos atlyginimą,jei draudiminis įvykis buvo 2007 metais ,o išmoka gauta 2008 m?

Gauta draudimo išmoka yra įmonės neapmokestinamos pajamos, eilutė PLN204 deklaracijoje 26.
Tačiau įmonei gali susidaryti ir neleidžiamų atskaitymų, susijusių su draudimo išmoka. Pasiskaitykite PMĮ 12 straipsnio komentarus.
2008-04-14 16:26 PVM » PVM nuo rangos būdu pastatyto objekto » #511902

tigatpalasaras rašė: Rangos būdu pasistatėme gamybinį pastatą. 125 sąskaitoje sukaupėme įrengimų ir statybos- montavimo darbų vertę, 2432 sąskaitoje- grąžintiną PVM nuo įrengimų ir SMD. Baigiantis metams VMI grąžino susikaupusį grąžintiną PVM į mūsų sąskaitą. Dabar, pridavus objektą į eksploataciją, man reikės išsirašyti sau PVM sąskaitą- faktūrą sukauptai 125 sąskaitoje sumai, nuo jos prisiskaičiuoti PVM ir tą PVM pervesti, nes VMI jį mums grąžino? Kokia yra sąskaitų korespondencija: užpajamuojant pastatą-D121 K125, o priskaičiuojant PVM - D???? K2432 ?

Priskaičiuotą PVM nebūtinai reikia pervesti, nes jis kartu yra ir Jūsų pirkimo PVM, ir jei pastatą naudosite PVM apmokestinamai veiklai, galite jį atskaityti.
Korespondencija:
D Pirkimo PVM (ilg.mat.turto pasigaminimas)
K Pardavimo PVM (ilg.mat.turto pasigaminimas)
Deklaruosite vertę 14 eil., apskaičiuotą PVM 26 ir 22 eilutėse, o jei galite atskaityti (bus naudojamas PVM apmokestinamoje veikloje), tai ir 30 eilutėje.
2008-04-14 14:55 PVM » METINIS PRANEŠIMAS » #511855

Daine rašė: Aciu Wolf, pradziuginai smile
dabar dar vienas galvos skausmas prisidejo, vos baigiau su aiskinamuoju rastu, jau beveik patikejau, kad baigesi mano kancios, zodziu zalia ruta...

Metinį pranešimą privalo rengti įmonės, kurių metinė apyvarta didesnė kaip 7 mln. litų, turtas didesnis už 5 mln. Lt, darbuotojų daugiau už 10.
MFA pagal pilnąsias formas (balanso, pelno/nuostolių ataskaita) gali ruošti bet kuri įmonė, jei tik turi noro, tačiau jei neviršija Finansinės atskaitomybės įstatyme nurodytų rodiklių, gali nesudaryti pinigų srautų ataskaitos, neruošti metinio pranešimo.
2008-04-14 14:45 PVM » PVM tarp ES valstybių » #511843

nalaila rašė: Sveiki, gavom sąskaitą už transportą iš savo tiekėjų ( prekes pristatė UPS ) ir iškilo toks klausimukas ar reikia tokią sąskaitą registruoti prekių/paslaugų įsigijimo iš kitos ES narės žurnale??? Ir ar reikia priskaityti menamą PVMą???

Pagal gautas transporto sąskaitas iš ES visada skaičiuoju PVM ir traukiu į žurnalą.
2008-04-14 14:41 PVM » Dėl PVM » #511841

krise rašė: Įdomus toks klausimėlis kilo, nes pastebėjau , kad pusę metų buvo PVM nuo lengvojo automobilio dedamas į sąnaudas ir neatskaitomas, o liepos mėn. -jau traukiamas į normalią PVM atskaitą ?
Nejaugi iš tiesų taip turėtų būti ?

O kokiai veiklai tas automobilis naudojamas? Šiaip tai PVM nuo lengvųjų neatskaitomas, iš karto dedamas į sąnaudas, nebent a/m naudojamas nuomai ar panašiai veiklai.
2008-04-14 14:38 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #511838

asolo rašė: Tai banko palūkanos, baudų ir delspinigių pajamos ir valiutų kurso pasikeitimas - tai išvestinės finansinės priemonės

Jau tos išvardintos pajamos, visos, tikrai ne išvestinės finansinės priemonės, o finansinės - investicinės veiklos pajamos. Išvestinės finansinės priemonės visai kas kita.
2008-04-14 13:00 Apskaita & Auditas » Apskaitos politika » #511758

Tess rašė:

Elyte rašė: Aš pirkau iš "Mokesčių srauto", suvedžiau savo įmonę, atspausdinau, nuskenavau ir pakeičiau įmones pavadinimą.

Abejoju ar pas mus taip gausis.
Yra virš 50 įmonių.
Visos veiklos skirtingos.
Taip kaip mes skanuosime smile

Gal kas galėtu pasidalinti apskaitos politika smile
Banytumem perdaryti kiekvienai įmonei smile

Įdedu, gal tiks
2008-04-14 12:57 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #511755

zoraza rašė: Gal kas pagelbes kaip uzrasyti saskaitu korespodencija, kai GF imokos sumokamos i prieki uz metus?

Kai apskaiciuoji DU, tai
D 6125
K 4464

O kai sumoki? Dvi korespondencijos?
D 2023 (suma uz metus)
K 271

ir

D 4464 (suma uz menesi)
K 2023 ???

Tikriausiai nelabai didelės ten sumos, jei už metus į priekį mokate...
Aš daryčiau taip:
D Mokėtinos GF įmokos
K Bankas.
O paskui kas mėnesį priskaičiuojant GF, debetas vis mažės, ir bus lengva sekti, ar nereikia vėl primokėti. Ir sutvarkyti šią sąskaitą tik metų pabaigoje, likutį iškeliant į išankstinius apmokėjimus.
Žinoma, galima dėti pradžioje ir į išankstinius apmokėjimus, bet tada vėl reikės kiekvieną mėnesį kilnoti, kam toks vargas?
2008-04-14 12:42 Bendra » SoDra F-4, F-3-4SD ir kitos problemos » #511742

jorja rašė: kaune inspektorė patikino - kad šiandien paskutinė diena, aišku teko man 15 d. priduoti sausio mėn. - tai nieko nesakė - žmoniškumas ne paskutinėj vietoj smile

Visos datos rašomos "imtinai", kažką ta inspektorė painioja...
2008-04-14 12:40 Bendra » Mažytis patikrinimas » #511738

ixodex rašė: Sveiki,

kaip manote, ar galima patiems inicijuoti, kad VMI patikrintu, ar teisingai skaiciuojame mokescius?

Geriau jau kokį auditorių prašykite, vargu ar mokesčiai sutiks.
2008-04-14 12:36 Bendra » Sodra » #511736

vilmoskin rašė: Labux, prisidirbau labai smarkiai, gal galėtų kas nors padėti smile . Pildydama ketvirčio ataskaitas atradau žmogutį įdarbintą 02.28, bet apie jį nieko nepranešta sodrai. Girdėjau, kad reikia parašyti sodrai pasiaiškinimą.Ar kas nors buvo taip prisidirbęs, ir gal kas nors turi tą pasiaiškinimo formą. Mat šiandien eisiu į sodrą, tai galėčiau iš karto ir nusinešti. smile

Ne tik pasiaiškinimą neškite, bet ir darbo sutarties kopiją, tabelio kopiją, priėmimo įsakymą. Buvau ir aš taip prisidirbęs neseniai, nors ir ne dėl savo kaltės (kas ten statybose tuos nelegalus sugaudys).
2008-04-11 19:34 Bendra » Sąskaitos-fakturos. » #511051

ramazaz rašė: Sveiki,
Jei israsau ir darau irasa KASOS KNYGOJE, ar teisingai darau?Cia tik fiziniams asmenims ,imonems rasau.Kasos aparato neturiu.
P.S. Gal atsiras kas greitai atsakytu...
Tikrai nereikia rašyti sąskaitos, jei FA nereikalauja, užtenka , o apskaitoje tiesiog registruokite pagal jį pajamas.
ACIU LABAI BUS smile
2008-04-11 17:22 Bendra » IĮ paskola įmonės darbuotojui » #511024

Ajiram rašė: Įmonės kasoje yra 220 000 Lt grynųjų pinigų, 140 000 Lt įmonė suteikė savo darbuotojui beprocentinę paskolą, ar VMI privalo pareikalauti parodyti grynuosius pinigus ar jų panaudojimo dokumentus?

Gali būti operatyviniai patikrinimai, tada gali reikėti ir parodyti visus turimus pinigus konkrečiai.
Per metus suteiktas ir grąžintas paskolas reikia deklaruoti VMI.
2008-04-11 17:17 Bendra » Sąnaudos » #511021

llliepa rašė: Subsidijuojama vieta imoneje-darbuotojo atlyginima pravede imonei darbo birza
darbo igudziu igijimas-darbuotojo atlyginima pravede imonei darbo birza,
dar darbo birza pravede kelis litus imonei apmokejimui darbuotojui ,kuris ta darbo igudziu igijimo darbuotoja apmokino .Nezinau kaip cia tuos pinigus pavadinus,ar cia butu iplaukos,kaip juos parodyti pelno mokescio deklaracijoje?Aciu.

Darbo biržos pervesti pinigai už subsidijuojamas vietas tai ne Jūsų pajamos, o jomis mažinamos darbo užmokesčio sąnaudos.
2008-04-11 17:14 Bendra » individuali įmonė » #511017

incognito rašė: Gal galite nurodyti prievoles IĮ (kokius mokesčius ir iki kada reikia deklaruoti-VMI ir Sodrai). IĮ įsteigta 2007 metais. Pajamos 26000, išlaidos 34000 (bus atskaitomos). Metų eigoje buvo pervedimai VMI ir Sodrai (PPS nebuvo mokama). Ačiū

Dabar iki 04.15 reikia pateikti Sodrai deklaraciją SAV01, kurioje nurodysite 2007 metų įmokas bazinei pensijai, kurias sumokėjote.
Privalomojo sveikatos draudimo įmokas tai būtinai reikėjo mokėti. Jos nedeklaruojamos.
Iki 09.30 turėsite pateikti VMI pelno mokesčio deklaraciją PLN204A.
Daugiau tikrai negalima pasakyti, nes per mažai pateikėte informacijos.
2008-04-11 17:08 Bendra » Lizingas » #511012

dianaaa rašė: o jei automobilis bus naudojamas įmonės veikloje(įmonės direktorius naudosis)

Tokiu atveju pirkimo PVM neatskaitomas.
2008-04-11 16:41 Gyventojų pajamų mokestis » LT gyventojo autorine sutartis su uzsienio kompanija » #510985

kaminskas rašė: Mano situacija analogiška aukščiau išdėstytai (pajamos iš užsienio kompanijos už autorinius darbus). Noriu paklausti, koks pats deklaravimo procesas, nurodysiu gautas pajamas, sumokėsiu 15% pajamų mokestį nuo jų, o pačias autorines sutartis reikės kažkaip pristatyti į VMI? Klausiu, nes pas mane įdomi situacija, nes pati autorinė sutartis yra tik "online" (ta prasme sudaryta, užsiregistravus svetainėje, ir sutikus su sutaties sąlygomis "I agree").

Pristatysite, tik jei pareikalaus.
2008-04-11 16:39 Gyventojų pajamų mokestis » Autorinės sutartys » #510983

jurao rašė:

jurao rašė: Jei GPM išskaičiuojamas ne iš įmonės o iš autoriaus tai:
jei autoriui reikia išmokėti 550 (į rankas) tai GPM bus 88,24lt ar taip?

tai sąskaitų korespondencija
D 6kl 647,06
K 4 mokėtinas autorinis atlyginimas 550
K 4 mokėtinas GPM 97,06

ar taip?

smile

Taip, teisingai apskaičiuota.
2008-04-11 14:58 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #510935

GinGin rašė: Gal galetumete kas nors trumpai paaiskinti apie rezervus. Jei as gaunu pelna as butinai turiu suformuoti kazkoki procenta i ta rezerva?

Būtinai turi būti suformuotas tik privalomasis rezervas nuostoliams padengti. Minimalus jo dydis 10 proc. įstatinio kapitalo dydžio. Jei Jūsų įmonėje jis dar nesuformuotas, būtinai turite jam skirti bent 5 proc. metinio pelno, ir taip elgtis kiekvienais metais, kol jį suformuosite.
Kiti rezervai sudaromi akcininkų sprendimu, jei jie reikalingi įmonei.
2008-04-11 14:36 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #510926

33dance rašė: Sveiki, įmonė užsiima žemės kasimo, tvarkymo darbais. Žiemos metu darbu nebūna , jei ir būna , tai labai mažai. Sausio, vasario ir kovo mėn darbų nebuvo, bet yra patirtų išlaidų, tokių kaip darbuotojų (buldozerininkų) atlyginimai. Ar galiu tais mėn jų atlyginimus traukti į sąnaudas?

Galima.
2008-04-10 19:37 Įvairūs » Užsieniečių įdarbinimas » #510656

Rimvaida rašė: Reikia įmonėje įdarbinti olandą , bet jis gyvens ir dirbs Olandijoje. Ar reikia DB leidimo, ar įprasta tvarka skaičiuojama Sodra ir GPM?

O ką jis veiks Jūsų įmonėje? Mes tai buvome pernai sudarę prekybos agento sutartį su užsieniečiu, o ne darbo sutartį, tai nei mokesčių nereikia mokėti, tik metams pasibaigus deklaravome ir viskas.
2008-04-10 19:31 Apskaita & Auditas » Buhalterijos perdavimas - priėmimas » #510653

Elyte rašė:

RAJA rašė: Sveiki, šiandien tokia situacija - keičia vyr.buhalterę , senoji prižadėjo perduoti visas ataskaitas ir padarytus darbus, bet dabar kažkodėl vengia (priežastis neaiški). Ką tokiu atveju daryti ?
kaip suprantama, perdavimo akto nebus. Ką tokiu atveju daryti ?Kokį sukurti įsakymą ir apsidrausti save

Lai pasirašo nors už tai, ką perduoda smile Esu su tuo susidurusi, tai "džiaugėsi", kad perdavė minusinį banko likutį tūkstančiais.

Jei turi pasiėmę overdraftą, tai banko likutis gali būti ir minusinis, kas čia blogo?
2008-04-10 18:10 Įvairūs » Sąskaita faktūra » #510644

ErikaJ rašė: Sveiki,

Imone ka tik isteigta, pradeda veikla, buhalteres neturiu, buhalterines programos neplanuoju pirkti pradzioje..
Domina saskaitu israsymas-
1. Ar galiu pasidaryti excel'ini varianta?
2. Ar yra kazkokios taisykles, kokia turetu but numeracija ir serijos nr?
3. Kadangi nesu pvm moketojas, tai pvm skiltyje palikti tuscia vieta ar rasyti 0%?

aciu ir geros dienos visiems smile

Excelinių variantų yra gal ir šiame portale, taip pat portale buhalteris.
Numeraciją (serijos numerį ir pradinį numerį) susigalvokite patys, tik tą numeraciją įtvirtinkite įsakymu ar nutarimu.
2008-04-10 15:34 PVM » Exportas » #510551

Rasute rašė:

Rasute rašė: Radau tokios informacijos.
Jei parduodame ( pardavėjas PVM mokėtojas) į ES ( Į Angliją) fiziniui asmeniui ,kuris savaime suprantama ne PVM moketojas, tai jam rašome PVM sąskaitą su PVM. Ar taip?
Jei taip, tada klausimas dar . Šį PVM trauksime į PVM deklaraciją kaip pardavimo mokėtiną PVM?


dar busiu įkyri. Noriu, kad kas nors patvirtintu ar paneigtu.

Kad jau gal du kolegos patvirtino ir straipsnius PVM įstatymo nurodė: taip sąskaitą rašote su pardavimo PVM ir ją traukiate į deklaraciją kaip mokėtiną.
2008-04-10 15:15 PVM » Exportas » #510547

ReginaVaic rašė: Gal galite padeti. Vaziavom i paroda i Vokietija, issiraseme tik CMR. Parodoje dali prekiu pardaveme, pirkejas PVM moketojas, ar galime taityti PVM 96str.1d. eksportas i Vokietija PVm moketojui. Ar vaziuojant i paroda nereikejo issirasyti sask. sau paciam ar panasiai smile

Vežant į parodą, užtenka CMR. Jei pardavėte, tai turėjote išrašyti sąskaitą. Tiktai straipsnis prekių pardavimui PVM įst. 49 str. 1 dalis, Direktyva 2006/112/EB 138 (1) str.
2008-04-10 14:06 Pelno mokestis » Del sanaudu » #510519

laura9 rašė:

dalelite rašė: Sveiki noriu sužinoti ar galima traukti i sanaudas patalpu nuomos suma jei nera s-tos o yra tik sutartis .

Ne, reikalinga sąskaita.

O kas išrašys sąskaitą, jei nuomojama iš fizinio asmens? Tokie atvejai dažni, tada rašoma buhalterinė pažyma, pagal kurią apskaičiuojama nuomos sąnaudos, mokėtina nuomotojui suma ir mokėtinas 15 proc.GPM.
2008-04-10 13:57 Pelno mokestis » pelno - nuostolio ataskaita » #510514

renataru rašė: ISKAIČIUOTI NEREIKIA MOKESČIŲ SANAUDŲ, PALŪKANŲ, SUSIDĖVĖJIMO?

Šitas sąnaudas geriau rašyti veiklos sąnaudų eilutėje, bet daug kas priklauso nuo Jūsų įmonės apskaitos politikos.
2008-04-10 13:54 Pelno mokestis » Del sanaudu » #510513

dalelite rašė: Sveiki noriu sužinoti ar galima traukti i sanaudas patalpu nuomos suma jei nera s-tos o yra tik sutartis .

Jei nuomojate iš fizinio asmens, tai sąskaitos ir negausite.
2008-04-10 13:47 PVM » Sąskaita faktūra » #510509

Dolli rašė: Būkit geri, padėkit, labai lauksiu atsakymų. Ačiū smile smile smile smile

Gal geriau 18 langelyje, 17 tik konkrečios prekės, ne komisiniai.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui