2015-05-13 19:43
Bendra »
Kaip skaičiuojama kompensacija už nepanaudotas atostogas išeinant išdarbo savo noru? »
#1272692
Labas vakaras Alina, Jūs kaip visada operatyviai. Ačiū JUms.
Jei teisingai supratau, tai kompensacija = 3.12 x 8x4.54 =113.32
Tai galutinis priskaitymas už 05 mėn = 266+113.32=379.32 EUR
NPD=166-0.26 x(379.32-290)=142.78
PNPD= 30
GPM= (379.32-142.78-30) x 0.15 = 29.94
Sodra 9 = 379.32 x 0.09 = 34.14
Sodra 1 = 379.32 x 0.01 = 3.79
Išmokėti = 379.32-29.94-34.14-3.79= 311.45EUR
Ar taip?
2015-05-13 18:58
Bendra »
Kaip skaičiuojama kompensacija už nepanaudotas atostogas išeinant išdarbo savo noru? »
#1272687
Sveiki,
Patikrinkit, prašau ar teisingai :
Žmogus dirbo nuo2015.03.17 iki 2015 05 13 DU "popierinis" 760 EUR
Sirgo 2015.04.27- 2015.05.04
1)DU už 2015 03 buvo priskaičiuotas 760/21d*11d=398.10 EUR
2) DU už 2015 04 01-2015 04 26 (17 dd)= 760/167val x 136 = 618,92 EUR
Pašalpa už 2 d:
a) (398,10+618,92)/(88+136)=4.54 EUR/val=4.54 x 8 = 36.32 EUR/d
b) lyginu su 04 mėn = 618.92/136 = 4.55 EUR//val = 4.55 x 8 =36.40 EUR/d
Tai ligos pašalpa = 36.40 x 2 x 0.8 = 58.24
DU už 2015 04 618,92+58,24 = 677,16 EUR
3) DU už 2015 05 05*2015 05 13 (7 dd)= 760/160x56=266 EUR
Atostogų kompensacija už laikotarpį 2015.03.17-2015..05.13 = 4.45 kd x 0.7 = 3.12 dd
a) (398.10+618.92) / (88+136) = 4.54 EUR/val =4.54 x 8 = 36.32 EUR/d
b) lyginu su 05 men 266/56=4.75 EUR/val = 4.75 x 8 = 38 EUR/d
Tai kompensacija = 3.12 x 38 = 118.56 EUR
Tai galutinis priskaitymas už 05 mėn = 266+118.56=384.56 EUR
NPD=166-0.26 x(384.56-290)=141.41
PNPD= 30
GPM= (384.56-141.41-30) x 0.15 = 31.97
Sodra 9 = 384.56 x 0.09 = 34.61
Sodra 1 = 384.56 x 0.01 = 3.85
Išmokėti = 384.56-31.97-34.61-3.85 = 314,13 EUR
Patirinkit,prašau, labai svarbu
Ačiū
2015-03-13 11:55
Programinė įranga »
PRAGMA 3.2 »
#1264977
Sveiki,
PAdekit sudelioti. Pirkome virtuves inventorių
D20111 44,20
D2431 9,28
K443 53,48
Dabar jį parduodame-netipines veiklos pajamos. už 50+pvm
kaip teisingai sudelioti korespondencijas:
Pardavimo kaina D2411 K2011 44,20
PVM D2411 K44841 10,50
Kiti mokesč D2411 K5221 5,80
O kaip su savikaina??? D600 K600 ? Ir iš vis ar nenusišneku???
Labai laukiu Ačiū
2015-02-27 15:26
Pelno mokestis »
Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų »
#1263343
K5211 28529.46 Papuola 5 18 eil. ; S dalyje 22 kodu ; Z dalyje 01 kodu Atrodo taip :)
2015-02-27 14:18
Pelno mokestis »
Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų »
#1263320
SVEIKI, pildau PLN, 2014 turejome draudiminį įvykį:
2014.01.30 UAB Krasta Auto už atliktus darbus išrašė PVM s.f.KV075048
Draudiminis remontas priskiriamas sąnaudomis D6211 K443 28929.46
PVM 21 % D24311 K443 6075.19
2014.01.30 Draudimo bendrovė ERGO Insurance SE Lietuvos filialas atlygina nuostolius UAB Krasta Auto
Draudiminės pajamos D2437 K5211 28529.46
2014.01.30 Mažinamas įsiskolinimas UAB Krasta Auto D443 K2437 28529.46
2014.01.30 Užskaitomas Draudimo bendrovė ERGO Insurance SE Lietuvos filialas išmokėjimas
Skolos UAB Krasta Auto likutis pagal PVM s.f. :
28929.46+6075.19-28529.46=6475.19 Lt
AR teisingai mąstau: pajamos papuola į PLN 18 eil. o patirtos sąnaudos-leidžiami atskaitymai, ir tos sumos nereikia niekur įrašyti...
Labai laukiu pagalbos. Ačiū
2015-02-23 16:49
Pelno mokestis »
Pelno mokestis »
#1262686
Sveiki, reikia konsultacijos-ar teisingai suprantu.
Įmonė moka 15 % pelno mokestį. Praėjusių laikotarpių nuostoliai pagal PLN yra 200000 Lt. 2014 m. P/N ataskaitoje pelnas prieš apmokestinimą = 27000. Užpildžius PLN, gaunu, kad apmokestinamas pelnas 28000 LT, Tai nuostolius galiu dengti 70 %, t.y 28000 x 0.70 = 19600 Lt
tada 28000-19600=8400 x 0.15 = 1260 Lt/364.92EUR pelno mokestis (?)
Lieka nepadengtų nuostolių 200000-19600 = 180400 Lt
Ar nepainioju?
Ačiū
2015-02-18 12:09
Bendra »
Nepanaudotų atostogų kompensacija »
#1261962
Ačiū Jums labai labai :)
2015-02-18 11:35
Bendra »
Nepanaudotų atostogų kompensacija »
#1261951
Ačiūūū :) Jūs kaip visada operatyviai-tikras lobis mažiau patyrusiems :)
dar prie to paties ; ar tabelyje vasrio 16 irgi reiktų žymėti kaip pravaikštos dieną-PB-ar visgi S ?
2015-02-18 11:23
Bendra »
Nepanaudotų atostogų kompensacija »
#1261946
Laba diena, ATleidžiam žmgų dėl pravaikštų.Skaičiuoju kompensaciją už nepanaudotas atostogas.
Žmogus dirbo nuo 2014.10.07 iki 2015.02.17 (2015.02.04 neišėjo į darbą , rašėm reg laiškus, vykom į namus -viskas užfiksuota-tuo pagrindu ir atleidžiam nuo 2015.02.17) Žodžiu-pravaikštos nuo 2015.02.04 iki 2015.02.17=14 kd.
Gaunu, kad laikotarpyje 2014.10.07-2015.02.17 yra 134 kd, tai kompensacija skaičiuoju už 134-14=120kd, tai priklauso kompensacja už 9,21 kd= 6.44 dd
Kadangi keitėsi darbo laiko trukmė, tai skaičiuoju papildomą koeficientą = drabuotojo darbo val(pagal grafiką, neatsižvelgiant į pravaikštas (ar teisingai?)) / įmonės pilno darbo laiko val
Tai gaunu, kad kompensacija = valandinis VDU*8*gautas koeficientas*6.44
Ar nepripainiojau?
Ačiū
2015-02-02 18:42
Įvairūs »
Darbo laiko apskaitos žiniaraščio (tabelio) pildymas »
#1259470
Sveiki,
Žmogus1 pagal grafiką turėjo dirbti 102 val/mėn , Dirbo 42 val/mėn kitas laikas -*neatvykimas adinistracijai leidus
Žymiu: Nustatytas val sk 102(17dd), Faktiškai dirbo 42val, o neatvykimo stulpely 10d ir 60 val? AR čia žymėti valstybės nustatytas-makaluojasi man...
Tas pats su mokymosi atostogom: Žmogui 2 pagal grafiką 100val(20dd) val dirbo 8dx5val=40 val, Po to mokymosi atostogos, Tai Nustatytos val=100, fakti6kai dirbo=40, O neatvykimo stulpely 12d ir 60 val?
Ir tas neatvykimo dienas (ND ir MA) žymėti ir darbo dienom , ir savaitgaliais?
Ačiū
2015-02-02 09:32
Pelno mokestis »
ilgalaikio turto remonto sąnaudos »
#1259241
Kolegos gelbėtojai, Laba diena, žinau, kad visi turite savo darbų, bet labai reikalinga Jūsų nuomonė
Situacija:
Esame nuomininkai, nuomojamės patatą . Pagal nuomos sutartį nuomininko (mūsų) atlikti remonto darbai- nuomotojo nekompensuojami.
Atliktas remontas. Remonto sąnaudos kaupiamos 2031 sąskaitoje ("Nebaigtos vykdyti sutartys")
Dalis remonto darbų, mūsų verinimu, pagerina pastato savybes, nes buvo remontuojamas stogas, keisti langai, įdiegta kondicionavimo sistema.
Tarkim visos remonto sąnaudos sukauptos 2031 kl=100000
sąnaudos, kurios pagerino IT savybes 70000
einamojo remonto sąnaudos 30000
Koresponduočiau:
pagal VAS20
D1260(Kito materialiojo turto įsig savikaina) 70000
K2031 70000 ir nudėviu per nuomos laikotarpį (9 metai)
Kitą dalį priskiriu ataskaitinių metų sąnaudoms
D61111 remonto ir eksploatacijos sąn 30000
K2031 30000
Klausimas 1 :Ar teisingos tokios korespondencijos, nes Audito tarnyba sako-taip, VMI sako- palikti ąnaudas, pagerinančias IT 2024 (būsimų laikotarpių sąskaitoje ir nudėvėti per 8 metus)
Klausimas 2 : Ar reikalingas susitarimas su nuomotoju dėl tokio remonto rezultatų paskirstymo ( netgi jei nuomotojas nekompensuoja remonto sąnaudų-tai gal tai tik nuomininko sprendimas(??)) Ar Nuomotojas turi savo apskaitoje tą pagerinimą įsivertinti, jei nekompensuoja sąnaudų, bet pagerinimas atliktas.
Klausimas 3: Jei remontas vykdytas 2014 metais ir nebaigtas, baigiamieji darbai atliekami 2015 . Ar galima sukauptas sąnaudas 2031 sąskaitoje (nors faktiškai patirtos 2014 metais, bet nepriimtas sprendimas kuri dalis einamojo remonto, kuri pagerinanti savybes) perkelti į 2015 metus? Ir tarkim, kai bus baigti darbai, perkelti į sąnaudas jau 2015 metais? Ir kaip su PLN deklaracija-ar nereikia kažkaip to įvertinti...
Ačiū,
2015-01-30 18:00
Pelno mokestis »
ilgalaikio turto remonto sąnaudos »
#1259100
eI ŽMONĖS Laba diena, reikalinga pagalba
Situacija:
Esame nuomininkai, nuomojamės patatą . Pagal nuomos sutartį nuomininko (mūsų) atlikti remonto darbai- nuomotojo nekompensuojami.
Atliktas remontas. Remonto sąnaudos kaupiamos 2031 sąskaitoje ("Nebaigtos vykdyti sutartys")
Dalis remonto darbų, mūsų verinimu, pagerina pastato savybes, nes buvo remontuojamas stogas, keisti langai, įdiegta kondicionavimo sistema.
Tarkim visos remonto sąnaudos sukauptos 2031 kl=100000
sąnaudos, kurios pagerino IT savybes 70000
einamojo remonto sąnaudos 30000
Koresponduočiau:
pagal VAS20
D1260(Kito materialiojo turto įsig savikaina) 70000
K2031 70000 ir nudėviu per nuomos laikotarpį (9 metai)
Kitą dalį priskiriu ataskaitinių metų sąnaudoms
D61111 remonto ir eksploatacijos sąn 30000
K2031 30000
Klausimas 1 :Ar teisingos tokios korespondencijos, nes Audito tarnyba sako-taip, VMI sako- palikti ąnaudas, pagerinančias IT 2024 (būsimų laikotarpių sąskaitoje ir nudėvėti per 8 metus)
Klausimas 2 : Ar reikalingas susitarimas su nuomotoju dėl tokio remonto rezultatų paskirstymo ( netgi jei nuomotojas nekompensuoja remonto sąnaudų-tai gal tai tik nuomininko sprendimas(??)) Ar Nuomotojas turi savo apskaitoje tą pagerinimą įsivertinti, jei nekompensuoja sąnaudų, bet pagerinimas atliktas.
Klausimas 3: Jei remontas vykdytas 2014 metais ir nebaigtas, baigiamieji darbai atliekami 2015 . Ar galima sukauptas sąnaudas 2031 sąskaitoje (nors faktiškai patirtos 2014 metais, bet nepriimtas sprendimas kuri dalis einamojo remonto, kuri pagerinanti savybes) perkelti į 2015 metus? Ir tarkim, kai bus baigti darbai, perkelti į sąnaudas jau 2015 metais?
Ačiū,
2015-01-30 15:43
Pelno mokestis »
ilgalaikio turto remonto sąnaudos »
#1259062
Laba diena, reikalinga pagalba
Situacija:
Esame nuomininkai, nuomojamės patatą . Pagal nuomos sutartį nuomininko (mūsų) atlikti remonto darbai- nuomotojo nekompensuojami.
Atliktas remontas. Remonto sąnaudos kaupiamos 2031 sąskaitoje ("Nebaigtos vykdyti sutartys")
Dalis remonto darbų, mūsų verinimu, pagerina pastato savybes, nes buvo remontuojamas stogas, keisti langai, įdiegta kondicionavimo sistema.
Tarkim visos remonto sąnaudos sukauptos 2031 kl=100000
sąnaudos, kurios pagerino IT savybes 70000
einamojo remonto sąnaudos 30000
Koresponduočiau:
pagal VAS20
D1260(Kito materialiojo turto įsig savikaina) 70000
K2031 70000 ir nudėviu per nuomos laikotarpį (9 metai)
Kitą dalį priskiriu ataskaitinių metų sąnaudoms
D61111 remonto ir eksploatacijos sąn 30000
K2031 30000
Klausimas 1 :Ar teisingos tokios korespondencijos, nes Audito tarnyba sako-taip, VMI sako- palikti ąnaudas, pagerinančias IT 2024 (būsimų laikotarpių sąskaitoje ir nudėvėti per 8 metus)
Klausimas 2 : Ar reikalingas susitarimas su nuomotoju dėl tokio remonto rezultatų paskirstymo ( netgi jei nuomotojas nekompensuoja remonto sąnaudų-tai gal tai tik nuomininko sprendimas(??)) Ar Nuomotojas turi savo apskaitoje tą pagerinimą įsivertinti, jei nekompensuoja sąnaudų, bet pagerinimas atliktas.
Klausimas 3: Jei remontas vykdytas 2014 metais ir nebaigtas, baigiamieji darbai atliekami 2015 . Ar galima sukauptas sąnaudas 2031 sąskaitoje (nors faktiškai patirtos 2014 metais, bet nepriimtas sprendimas kuri dalis einamojo remonto, kuri pagerinanti savybes) perkelti į 2015 metus? Ir tarkim, kai bus baigti darbai, perkelti į sąnaudas jau 2015 metais?
Ačiū,
2015-01-23 16:31
Gyventojų pajamų mokestis »
FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija »
#1257717
Supratau, teks perspėti, kad pateiktų deklaraciją...
2015-01-23 15:44
Gyventojų pajamų mokestis »
FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija »
#1257706
Dar prie to paties savo klausimo noriu pasitikslinti:
kitas variantas :priskaičiuoto DU, kuris buvo išmokėtas per 2014 metus, suma = 11500, ir 2014 metais pritaikytas NPD=7335 (16 atlyginimų ...)
Tai pagal metinę NPD formulę,turint tokią DU sumą, galima pritaikyti pilną MNPD 6840, o pritaikyta 7335, tai reiškia, kad žmogui teks susimokėti (7335-6840)x0,15=74.25 Lt?
Ačiū
2015-01-23 14:47
Gyventojų pajamų mokestis »
FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija »
#1257696
virbuh rašė:
Orta rašė:
Sveiki, Kaip suprantu FR0573 turim deklaruoti tai ką sumokėjome ir padeklaravome per metus mėnesinėse FR0572
Yra taip, kad vienam žmogui per metus buvo šmoėta 13 atlyginimų, t, y už 2013 metus buvo neišmokėta ir 11 mėn, ir 12 mėn atlyginimai, tai išmokėjo 2014 ir už 11 ir 12 mėn. Ir NPD , išmokant buvo pritaikyti neperskaičiavus( t.y ne 570, o 470).
Dabar turiu tokius skaičius :
Priskaičiuotas DU už 2013 = 19033 Lt, ptitaikytas NPD už 2013 =5054
Pagal Metinę NPD formulę gaunasi, kad galima pritaikyti
6840-0,26x(19033-12000)=5011 Lt
Tai (5054-5011) x 0.15=6.45Lt žmogus turės susimokėti VMI? Ar aš teisingai suprantu?
Ačiū
Kodėl rašot pritaikyta už 2013m? Gal 2014m? Faktiškai, taip, teks susimokėt.
Ačiū už pastabą-tikrai čia priskaičiuoto DU, kuris buvo išmokėtas per 2014 metus, suma, ir 2014 metais pritaikytas NPD. Bet skaičiuojasi taip: 15 proc nuo skirtumo(Pritaikytas-leidžiamas) ? Reiks gi pasiaiškinti
2015-01-23 14:21
Gyventojų pajamų mokestis »
FR0573 Metinė A klasės pajamų deklaracija »
#1257690
Sveiki, Kaip suprantu FR0573 turim deklaruoti tai ką sumokėjome ir padeklaravome per metus mėnesinėse FR0572
Yra taip, kad vienam žmogui per metus buvo šmoėta 13 atlyginimų, t, y už 2013 metus buvo neišmokėta ir 11 mėn, ir 12 mėn atlyginimai, tai išmokėjo 2014 ir už 11 ir 12 mėn. Ir NPD , išmokant buvo pritaikyti neperskaičiavus( t.y ne 570, o 470).
Dabar turiu tokius skaičius :
Priskaičiuotas DU už 2013 = 19033 Lt, ptitaikytas NPD už 2013 =5054
Pagal Metinę NPD formulę gaunasi, kad galima pritaikyti
6840-0,26x(19033-12000)=5011 Lt
Tai (5054-5011) x 0.15=6.45Lt žmogus turės susimokėti VMI? Ar aš teisingai suprantu?
Ačiū
2015-01-21 17:03
Programinė įranga »
PRAGMA 3.2 »
#1257287
KLausimas: Turiu problemą, DU už 2014 12 paskaičiavau pagal 2014 metų NPD formulę, bet mokesime 2015. Tada jau keisis moketinas GPM ir DU. Kaip čia elgtis, kaip sutvarkyti???
Atsakymas: Kai skaičiuoji DU programa klausia kada bus mokamas darbo užmokestis. Manau paprasčiausia būtų perskaičiuoti. Sodros ataskaitos nuo to nepasikeis, FR00572 už sausį dar nepateikta.
Klausimas bet yra neapmoketų atlyginimų iš ankstesnių mėnesių - 11 ir 10 mėn-tai kaip tada? Galėčiau suvesti skirtumą pagr. Pragmoj D4462 K4461 , bet tada DU moduly kai suvesiu išmokejimą-neatitiks duomenys ataskaitai, pvz FR0573. Ką patarsit? gal kas susidūrė? Ačiū
2015-01-21 14:31
Programinė įranga »
PRAGMA 3.2 »
#1257239
KLausimas: Turiu problemą, DU už 2014 12 paskaičiavau pagal 2014 metų NPD formulę, bet mokesime 2015. Tada jau keisis moketinas GPM ir DU. Kaip čia elgtis, kaip sutvarkyti???
Atsakymas: Kai skaičiuoji DU programa klausia kada bus mokamas darbo užmokestis. Manau paprasčiausia būtų perskaičiuoti. Sodros ataskaitos nuo to nepasikeis, FR00572 už sausį dar nepateikta.
bet yra neapmoketų atlyginimų iš ankstesnių mėnesių - 11 ir 10 mėn-tai kaip tada? Galėčiau suvesti skirtumą pagr. Pragmoj D4462 K4461 , bet tada DU moduly kai suvesiu išmokejimą-neatitiks duomenys ataskaitai, pvz FR0573. Ką patarsit? gal kas susidūrė? Ačiū
2015-01-20 18:51
Įvairūs »
Prekių pajamavimas »
#1257076
reika konsultacijos
Sveiki, pirkta pagal akciją : Komplektas 2x 0,7 Metaxa + gauni dovanų mineralinio 6x1litr.. Taip ir sąskaitoje parašyta.
Ar galiu pajamuoti tą mineralinį po 0,00 Lt, o gal galima tos dovanos nepajamuoti ( smile )?
Ačiū
2015-01-20 13:19
Įvairūs »
Prekių pajamavimas »
#1256960
Sveiki, pirkta pagal akciją : Komplektas 2x 0,7 Metaxa + gauni dovanų mineralinio 6x1litr.. Taip ir sąskaitoje parašyta.
Ar galiu pajamuoti tą mineralinį po 0,00 Lt, o gal galima tos dovanos nepajamuoti (
)?
Ačiū
2015-01-20 13:09
Programinė įranga »
PRAGMA 3.2 »
#1256955
jurgamar rašė:
jurgamar rašė:
Gal žinote, kuriuos nustatymus reikia pakeisti, kad pavyktų suformuot tinkamai mokėjimo pavedimą, nes importavus banke išmeta pranešimą, kad "netinkama valiuta"?
Jau Pragmoje formuojant pavedimą valiutos kodą "meta" LTL, nors "bazinė valiuta" įvesta Eur, ar dar kažkur reikia pakeist nustatymus?
Padėkite prašau
Kur pakeisti, kad iš karto mestų su EUR-nežinau, bet rankiniu būdu pataisyti leidžia ir tada eksportuojasi teisingai
2015-01-19 14:42
Programinė įranga »
PRAGMA 3.2 »
#1256689
ieškau žinančių-help
Turiu problemą, DU už 2014 12 paskaičiavau pagal 2014 metų NPD formulę, bet mokesime 2015. Tada jau keisis moketinas GPM ir DU. Kaip čia elgtis, kaip sutvarkyti???
Ačiū
2015-01-19 09:52
Programinė įranga »
PRAGMA 3.2 »
#1256574
O man kita problema, DU už 2014 12 paskaičiavau pagal 2014 metų NPD formulę, bet mokesime 2015. Tada jau keisis moketinas GPM ir DU. Kaip čia elgtis, kaip sutvarkyti???
Ačiū
2015-01-19 09:47
Programinė įranga »
PRAGMA 3.2 »
#1256572
reniuke rašė:
gal vis dėl to žinot kas nors kaip pakartotinai perkelt DU duomenis.
DU skaičiavimų perkėlimas į 2015duomenų bazę:
duomenų mainuose viršuj žaliam lauke pažymėti burbuliuką "padalinio duomenų įtraukimas į centrinę duomenų bazę"
Apatinėj geltonoj daly Dat: nuo 2014.12.01 iki 2014.12.31 ir paspausti ant "Padalinio DU duomenys"
Tas pats ir su IT tik paspausti ant "Padalinio IT duomenys'
2015-01-19 09:40
Programinė įranga »
Finvalda »
#1256568
Ačiū Aradija.
2015-01-18 21:05
Programinė įranga »
Finvalda »
#1256522
SVeiki, dirbu su Finvalda Mini,
Vedu banką.
SUmokejo EUR už sąskaitas LT Kai pasirenku sąskaitą sudengimui, išmeta lentelę : Skirtumas tarp visos ir apmokėtos dalies 0,1 ir turiu pasirinkti : arba "likusi skola", arba "valiutų skirtumas". Ir kaip teisingai pasirinkti? Manyčiau "valiutų skirtumas" šiuo atveju, bet ar tikrai??? Gal kas gali pakomentuoti?
Ačiū
2015-01-18 20:56
Gyventojų pajamų mokestis »
Darbo užmokesčio skaičiavimas »
#1256519
Supratau... teks dėliotis. Dar vienas momentas, kuris neduoda ramybės. Yra likę neišmoketi atlyginimai už 11 mėnesį. Kaip čia daryti? išmokesime jau 2015...
2015-01-18 19:26
Gyventojų pajamų mokestis »
Darbo užmokesčio skaičiavimas »
#1256502
Ačiū Tininga, o Jūs kaip darot? Aš kitaip nesugalvoju-koreguojantį įrašą daryti D4462K4461 ...