Tax.lt narys dana1

D
Tax.lt narys nuo
2004-06-07
dana1
forume parašė 1031 žinučių

Naujausios žinutės:

2005-08-25 14:17 Bendra » Antstoliai » #200931
Tą mėn. kai žmogus atostogauja alimentus reikia skaičiuoti nuo atostoginių, ar pervedinėti tą pačią sumą, kuria pervedinėjau iki atostogų?
2005-08-24 15:45 Bendra » Asmens kortelė » #200530
Gal truputi ne į tą temą, bet daugiau neradau kur paklausti. smile Kada reikia pildyti atsiskaitymų su atsakingais asmenimis kortelę?
2005-08-24 11:16 Bendra » Mokestis už aplinkos teršimą » #200377
O įmokos kodas-5341?
2005-08-24 09:55 PVM » PVM žurnalai (registrai) po 05 01 » #200360
Ar gaunamų ir išrašomų sąskaitų registrų žurnalą reikia pildyti nuo 2005m. sausio 1d.?
2005-08-23 15:14 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #200220
Jei yra iš fizinio asmens pirktas nekilnojams turtas, tačiau GPM neišskaičiuojamas (daugiau 3 metų) ar deklaracijoje FR0572 A priede reikia vis vien pildyti asmens duomenys ir pildyti A6 eilutę, ar jeigu GPM neiškskaičiuotas, tai nieko ir nepildau?
2005-08-22 15:57 Bendra » Mirė darbuotojas » #199868

penelope rašė:

dana1 rašė: Ar priklauso kokią nors pašalpa iš darbovietės, jeigu mirė darbuotojo mama?


Galima duoti.
Ji neapmokestinama GPM.

Kur galėčiau apie tai daugiau paskaityti?
2005-08-22 15:49 Bendra » Mirė darbuotojas » #199854
Ar priklauso kokią nors pašalpa iš darbovietės, jeigu mirė darbuotojo mama?
2005-08-22 14:06 PVM » PVM atskaita » #199812
Nuo liepos mėn. yra lizinguojamas leng. automob. PVM suma sudaro 4881,36 Lt. tačiau PVM atskaita negalima, tai FR0600 deklaracijos 22 eilutėje rašau bendra PVM suma su 4881,36, o 30 eilutėje be 4881,36, ar gerai? smile
2005-08-22 13:52 Darbo teisė » Darbo grafikas » #199806
Jei pirmoje darbovietėje darbuotojas apiformintas 8 val, tai antroje gali dirbti daugiausiai 4, ar 3 val?
2005-07-07 12:54 Bendra » Komandiruotė » #186889
Tai kelionės lapuose, kur kelionės maršrutas, ką tada rašai? Pas mane situacija ta, kad komandiruotė buvo savaitgalį, tačiau kuras sunaudotas pagal kelionės lapą darbo dieną, dėl to ir klausiu? smile
2005-07-07 12:25 Bendra » Komandiruotė » #186882
Ar visada kelionės lapuose žymite komandiruotes?
2005-07-07 09:35 Bendra » panauda » #186833
Gal kas turite ir galėtumėte pasidalinti kaip turi atrodyti panaudos nutraukimas?
2005-07-05 15:19 Bendra » Didžioji knyga » #186689
Dar kartelį labai AČIŪ, o gal galėtum pasufleruoti, kaip turėtų atrodyti tas įrašas einamajame mėn. Atsiprašau už kvailus klausimus? smile
2005-07-05 15:14 Bendra » Didžioji knyga » #186683
Ačiū, o jeigu sakykim Didžiąją knygą pildyčiau kas pusmetį, tai į DŽ reikia įtraukti tada jau pataisytą PVM už kovo mėn? smile smile
2005-07-05 14:53 Bendra » Didžioji knyga » #186663
Ką patartumėte? smile
2005-07-05 13:52 Bendra » Didžioji knyga » #186622
Dabar už kovo mėn. tikslinau PVM deklaraciją, o už 1 ketvirtį Didžioji knyga sutvarkyta, tai dabar man palikti kaip yra, ar galiu patikslinti didžiąją knygą? Ačiū
2005-07-01 09:11 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #185790

Jolit rašė:

dana1 rašė: Patarkite į kurią sąskaitą dėti automobilio plovimą, ar į 60?


Tai eksploatacinės sąnaudos, vadinasi į 6111.


Aš automobilio nuomą dedu į 60, tad galvoju, kad automobilio plovimas bei įvairios automobilio (eismo) prekes taip pat į 60. Bet ar tai labai svarbu į kurią sąskaitą dedama?
2005-07-01 00:23 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #185762
Patarkite į kurią sąskaitą dėti automobilio plovimą, ar į 60?
2005-07-01 00:12 PVM » PVM atskaita » #185761
Jei yra automobilio veiklos nuoma, tai PVM dedu į 60 sąsk, kaip ir patį mokestį už nuomą?
2005-06-30 20:18 PVM » PVM atskaita » #185729
Nejaugi negalite patarti?
2005-06-30 19:20 PVM » PVM atskaita » #185718
Jei PVM atskaita negalima (lizingas) į kokią sąskaitą geriausiai ji dėti PVM, ar į 60,ar į 61?
2005-06-27 22:05 Bendra » Vel komandiruotė... » #184505

laris rašė: Darbuotojas gegužės 7 ir 28 dienomis buvo komandiruotėje, tai aš mėn. pabaigoje sumoku 7,5Lt.*2 d.d lygu 15Lt. - dienpinigių ir už tas dienas apmoku vid.darbo užmokestį. O birželio 1 ir 2dienomis jam suteikiu laisvas dienas už gegužės 7 ir 28 dienos, už tai nieko jam nemoku.
O tabelyje žymėti gegužės mėn. pirmoje eilutėje 8 val, trečioje eilutėje - K.
Birželio mėn.1,2 d, tabelyje žymiu trečioje eilutėje - V. Ar gerai skaičiuoju?


Man atrodo, kad lyg ir gerai viskas. Gal kiti mano kitaip? O nenori skirti, pridėti papildomas dienas prie kasmetinių atostogų už tas dienas?
2005-06-16 21:01 Įvairūs » EKONOMINĖ POLICIJA » #182027
Oi tikrai labai prigąsdinai. Naktį akių nesumerksiu smile smile smile
2005-06-16 20:03 Įvairūs » EKONOMINĖ POLICIJA » #182012
Baiog čia gąsdinti smile
2005-06-16 19:50 Įvairūs » EKONOMINĖ POLICIJA » #182007
Taip taip tikrai ekonomines policijos po Vilniaus miestą išplito. Šiandien , jau ruošiausi išiunginėti kompiuterį ir važiuoti namo, įeina vyrukas, ir pareiškia, kad jis iš ekonominės policijos ir nori mus patikrinti. Sako, patikrinsiu buhalteriją, kol kolega patikrins viršuje parduotuvę, pala pala galvoju,juk mes jokios parduotuvės neturime. Sakau, Ai tai jus ne į tą kabineta atėjote, tos firmos buhalterijos durys priešais. Sako, tai pas jus irgi buhalterija, sakau jooo, jis 'tai jus kolkas durų neuždarykite", buvo be 10 min 17 val. Palaukiau iki 17 ir dūmiau namo prieš tai pranešus dirikui. Pagalvojau, kad juk mano darbo valandos tai baigėsi, o jie beto turi turėti ir viršininko siūntimą, kad mus patikrintu. Tad susirinkau šmutkes ir išdūmiau. Skambinau dirikui, klausiau, ar neiškojo, nesiveržė tikrinti, sako,kad ne, bet vis tik labai neramu, kad gali, kad ir rytoj apsilankyti.
Kažkas rašė, kad jie net po asmeninius daigtus knaisiojasi, bet ar tikrai taip galima, man tai jau kaip žmogaus teisių pažeidimas. smile smile
2005-05-04 14:31 Gyventojų pajamų mokestis » FR0466 » #168842
10 eilutėje kur IŠMOKŲ IŠMOKĖJIMO DATA (mėnuo, diena) reikia žymėti tą datą kada turėjo būti sumokėtas GPM, ar tą, kuria buvo pervęstas į VMI ?
2005-05-04 11:20 Apskaita & Auditas » del atsargu apskaitos.... » #168711

Dorota1 rašė:

dana1 rašė: Patarkite, prašau, kaip pasielgti tokioje situacijoje. Mes iš tiekėjų gauname detales, o sąskaitą visoms detalės išrašo mėn pabaigoje. Tačiau už balandžio mėn. detales šiandien gavau jų išrašytą faktūrą gegužės 2 dienai? Ar galiu šias detales nurašyti balandžio mėn, nes būtent balandžio mėn.šios detalės buvo panaudotos remontui?

trau pagal avanso apyskaita

Tai jeigu tas detales įtrauksiu į apskaitą pagal avanso apyskaitą, tai tada datos juk vis vien nesutaps, balandžio mėn. 29d. avanso apyskaita, o jų sąskaita juk išrašyta gegužės mėn?
2005-05-04 11:12 Apskaita & Auditas » del atsargu apskaitos.... » #168701
Patarkite, prašau, kaip pasielgti tokioje situacijoje. Mes iš tiekėjų gauname detales, o sąskaitą visoms detalės išrašo mėn pabaigoje. Tačiau už balandžio mėn. detales šiandien gavau jų išrašytą faktūrą gegužės 2 dienai? Ar galiu šias detales nurašyti balandžio mėn, nes būtent balandžio mėn.šios detalės buvo panaudotos remontui?
2005-05-02 10:47 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #168021

penelope rašė:

dana1 rašė: Sveiki, darbuotojas balandžio mėn, dirbo 2 dienas, paskui visą mėn.sirgo. nedarbingumo pažymėjimas "užbaigtas" 29d. o taip pat iš darbuotojo gavome prašymą, kad atleisti iš darbo nuo balandžio 29d.
Tad ar gerai jeigu už 2 darbo dienas kai jis dirbo ir už 2d.d. (ligos pašalpa iš darbdavio lėšų) apmokėjau mokėdama darbuotojams avansus, balandžio 27d., o kompensaciją už nepanaudotas atostogas apmokėsių šiandien. Tik kada reikėtų sumokėti Sodrai, ar kaip visada iki gegužės 14d.?


Sumokėti reikia prieš atleidimą! Jei jau pavėlavai, daryk tai skubiai!

Sodrai mok4ti reikia kartu su kitais.

O kas gręsia, jei kompensaciją už nepanaudotas atostogas sumokėsiu šiandien?
2005-05-02 10:20 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #168004

penelope rašė:

dana1 rašė: Sveiki, darbuotojas balandžio mėn, dirbo 2 dienas, paskui visą mėn.sirgo. nedarbingumo pažymėjimas "užbaigtas" 29d. o taip pat iš darbuotojo gavome prašymą, kad atleisti iš darbo nuo balandžio 29d.
Tad ar gerai jeigu už 2 darbo dienas kai jis dirbo ir už 2d.d. (ligos pašalpa iš darbdavio lėšų) apmokėjau mokėdama darbuotojams avansus, balandžio 27d., o kompensaciją už nepanaudotas atostogas apmokėsių šiandien. Tik kada reikėtų sumokėti Sodrai, ar kaip visada iki gegužės 14d.?


Sumokėti reikia prieš atleidimą! Jei jau pavėlavai, daryk tai skubiai!

Sodrai mok4ti reikia kartu su kitais.

Tai kompensaciją už nepanaud.atostogas reikėjo sumokėti balandžio 29d, ar taip?
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2025, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui