o jai tas pelnas arba nuostolis susidarė dėl to kad valiutų kursas pasikeitė, tai irgi nauduojame šitas sąskaitas
atvėjis toks kad turim pvz įstatynio kapitalo dukterinės įmonės prieš 2 metus suformavę rubliais kai kursas buvo didesnis, o dabar per krizę jis tapo per pus mažesnis
Sveiki,
Norėčiau paklausti kaip Jūs darote su 4142 (mokėtinas GPM) likučiu, kuris susidaro dėl apvalintų vmi sumokėjimų? Gruodžio 31d. likęs 1,60 likutis, ar yra kažkokia sąskaitų koreguojanti korespondencija kad gražiai užsidarytų 4142 sąsk? ar tą likutį tiesiog kelti į kitus metus?
Buvo neteisėtai pasinaudota mūsų įmonės kuro kortele.
Tarkim neteisėtai įsipylė kuro už 1000 Lt + PVM 210 Lt, viso 1210 Lt.
Direktorius kreipėsi į policiją ir nurodė tokią sumą.
Gavome sąskaitą faktūrą, kur buvo pritaikyta nuolaida, tas kuras jau kainavo, tarkim, 1170 Lt su PVM.
Po kažkiek laiko kaltininkas buvo surastas, pervedė į mūsų sąskaitą 1210 Lt.
AR TOKIOS KORESPONDENCIJOS TIKTŲ?
Nurašau tą kurą į neleidžiamus atskaitymus kartu su PVM
D 622 Netipinės veikos sanaudos (neleidžiami atskaitymai) 1170
Kai kaltininkas sumoka
K 622 1210, ar turėčiau rodyti K 522 (netipinės veikos neapmokestinamos pajamos), bet iš tikrųjų tai jokių pajamų negavome, nes už tą kurą mes sumokėjome degalinei, o tik paskui atgavome tą sumą iš kaltininko.
Bet gaunasi 40 Lt skirtumas ir K 622 BUS 40 Lt, tai tuos 40 Lt turiu rodyti kaip K522 pajamas?
Gal tas sumas traukti į veiklos sanaudas, tada jų atskirai nesimatytų ir nereikėtų rodyti kaip pajamas?
Sveiki,
Norėčiau paklausti kaip Jūs darote su 4142 (mokėtinas GPM) likučiu, kuris susidaro dėl apvalintų vmi sumokėjimų? Gruodžio 31d. likęs 1,60 likutis, ar yra kažkokia sąskaitų koreguojanti korespondencija kad gražiai užsidarytų 4142 sąsk? ar tą likutį tiesiog kelti į kitus metus? smile
paklaustuke rašė:
Sveiki,
Norėčiau paklausti kaip Jūs darote su 4142 (mokėtinas GPM) likučiu, kuris susidaro dėl apvalintų vmi sumokėjimų? Gruodžio 31d. likęs 1,60 likutis, ar yra kažkokia sąskaitų koreguojanti korespondencija kad gražiai užsidarytų 4142 sąsk? ar tą likutį tiesiog kelti į kitus metus? smile
Jei permoka GPM yra tai rašau K 4142 GPM ir D6 kl neleidžiami atskaitymai
Jei nedamoka GPM tai rašau D 4142 GPM ir K 6 kl algos
Laba diena, 2013-12-31 d. nurašiau sena skola į abejotinu skolu sąsk.
631 D 4750,05 Lt Abejotinų skolų sąnaudos
2419 K 4750,05 Lt Abejotinos skolos
Nurašyta skola buvo neleidžiami atskaitymai, kadangi įmonė veikianti. Šį įmonė 2015-01-20 d. sumokėjo 100 Eur. Kokia butu korepondencija ???
631 K 100,00 Eur
2419 D 100,00 Eur
Sveiki, norėjau pasiteirauti, kur laikyti sumokėtą avansą už internetinę svetainę. Avansą sumokėjom pagal PVM sąskaitą faktūrą ( turim ir sutartį), bet sugalvojo sustabdyti darbus neribotam laikui. PVM atsiėmėm. Ką reiktų daryti su tuo avansus ( ateityje lig ir planuoja tęsti darbus) ?
Sveiki, žinau visi užimti, bet galite paprotinti mane ar teisingai padariau gruodžio mėn :
Pardavėm automobilį kokia būtų korespondencija.
Įsigijimo savikaina 19421,49 lt
Nusidėvėjimas 10249,74 lt.
Likutinė vertė 9171,70lt
Pardavimo kaina 10000,00 lt
D241- 10000 lt
K521- 8264,46
K4484 - 1735,54
Nurašau IT
D 621 - 9171,75
K126 - 9171,75
---------------------
D 1267 - 10249,74
K126- 10249,74
As siek tiek kitaip padaryciau:
D pinigai 10000.00
D isigijimo savikanos nusidevejimas 10249.74
K pajamas is ilgalaikio turto perleidimo 828.30
K isigijimo savikaina 19421.49
K moketinas PVM 2100.00
Kyvis rašė:
Sveiki, žinau visi užimti, bet galite paprotinti mane ar teisingai padariau gruodžio mėn :
Pardavėm automobilį kokia būtų korespondencija.
Įsigijimo savikaina 19421,49 lt
Nusidėvėjimas 10249,74 lt.
Likutinė vertė 9171,70lt
Pardavimo kaina 10000,00 lt
D241- 10000 lt
K521- 8264,46
K4484 - 1735,54
Nurašau IT
D 621 - 9171,75
K126 - 9171,75
---------------------
D 1267 - 10249,74
K126- 10249,74
naslaite rašė:
Sveiki, norėjau pasiteirauti, kur laikyti sumokėtą avansą už internetinę svetainę. Avansą sumokėjom pagal PVM sąskaitą faktūrą ( turim ir sutartį), bet sugalvojo sustabdyti darbus neribotam laikui. PVM atsiėmėm. Ką reiktų daryti su tuo avansus ( ateityje lig ir planuoja tęsti darbus) ?
Gal galite kas padėti, ar galiu tą avansą dėti prie būsimų laikotarpių išlaidų, ar į D1151 (bet tada balanse kur rodyti, juk realaus turto nėra). Visai pasimečiau . Sumokėjom virš 1000 Lt.
Laba diena
Nuo užpraeitų metų buvo nekilnojamojo turto permoka nes mokėdavom avansinį nekilnojamo turto mokestį už 2014 m. pateikiau deklaraciją ir ta permoka turėtų užsiskaityti, o kaip apskaitoje jokių nekilnojamojo turto sąnaudų per 2014 m nebus, nes aš jo nemokėjau
ačiū
burukas rašė:
Laba diena
Nuo užpraeitų metų buvo nekilnojamojo turto permoka nes mokėdavom avansinį nekilnojamo turto mokestį už 2014 m. pateikiau deklaraciją ir ta permoka turėtų užsiskaityti, o kaip apskaitoje jokių nekilnojamojo turto sąnaudų per 2014 m nebus, nes aš jo nemokėjau
ačiū
Šis mokestis mokamas kodu1001?
Tai ir dedate visus tuos mokesčius kurių kodas 1001 apskaitoj į bendrą katilą, dabar taip VMI daro.