Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-01-12 08:35 Apskaita & Auditas » pelno paskirstymas » #741881

shinga rašė: tačiau, AB istatymo 20 str. numatyta Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija:
"8) tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę;
9) priimti sprendimą dėl pelno (nuostolių) paskirstymo;"..?

Tai aš ir rašiau, kad sprendime turi būti atskirai punktas dėl pelno paskirstymo, neužtenka paprastai patvirtinti MFA.
2010-01-12 08:33 Bendra » Įmonės atsidarymas Anglijoje » #741879
Rašykite į privačią pašto dėžutę Prosui - jis ne tik puikus specialistas, bet šiuo metu kaip tik ir dirba UK.
2010-01-11 20:55 Bendra » Individuali įmonė » #741837
Tai kad ne tik IĮ. Buvo cituotas jo pasisakymas ir prieš VL, ir IDV. Kas belieka - tik darbo santykiai - samdomi darbuotojai, kitaip proletariatas.
Bus kaip tarybiniais laikais, kai žmonės slapta megztinius mezgė ir kažkaip pardavinėjo.
Aiškiai prie to einama.
2010-01-11 20:31 Bendra » Individuali įmonė » #741831
Šitas Raimondas Kuodis lyg ir jaunas palyginus žmogus, neturėtų būti, kaip sakoma, "sovietmečio sugadintas", o tokias nesąmones teigia - visas kitas verslo formas išnaikinti, palikti tik darbo santykius. Kaip Leninas po nepo. Gal ir nieko, bet tada nacionalizuokim ir milijonierių - milijardierių turtus, gyvensime kaip anksčiau.
Suprantu, kai Leninas socializmą kūrė, buvo jam sunkiau - nebuvo pavyzdžių pasaulyje. Bet dabar? paėmei bet kokią "kapitalistinę" šalį, išanalizavai jos mokesčių sistemą, ekonominės raidos istoriją - ir diek pamažiukais Lietuvoje.
2010-01-11 20:21 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #741829

SilvijaA rašė: o ar neleidziamus atskaitymus metu gale uzdarome su korespondencija K-64
D-34 (nepaskirstytas pelnas)

Taip, šitaip geriausiai. Bet supraskite, kad mes nežinome jūsų sąskaitų plano, apskaitos politikos, juk jei rašome, kad turite atkelti neleidžiamus atskaitymus į 3-ią klasę, tai ir kelkite ten. O ten ar pelnas, ar savininko nuosavybė pas jus yra, tai aš nežinau.
2010-01-11 16:42 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #741751

SilvijaA rašė:
As pries tai buvau klausiusi kaip apskaitoje uzsidaro saskaitos metu pabaigoje kaip uzdaryti neleidziamu atskaitymu 64 klase

Tai rašiau - neleidžiami atskaitymai mažina savininko nuosavybę, tai su ja ir darykite korespondenciją:
D 3 klasė Savininko nuosavybė
K 64 Neleidžiami atskaitymai.
2010-01-11 16:39 Pelno mokestis » Dividendai » #741750

tomix rašė: labas.
Norejau paklausti kaip zymimas balanse Komiso pajamos? ir išvis kokios čia pajamos?
Ačiū

Tai tarpininkavimo pajamos.
Balanse jokios pajamos nerodomos.
2010-01-11 16:21 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #741741
Tai taip ir rašykite, kad klausiate apie individualią įmonę. Mano atsakymas skirtas UAB'ui.
O ką nors konkrečiai apie korespondencijas jums pasakyti negaliu, nes nežinau, kokiu būdu jūs ten vedate apskaitą: ar normaliai pagal sąskaitų planą, ar ten pildote tik ŪORŽ.
PLN204A rašomi tik leidžiami atskaitymai.
Neleidžiami atskaitymai apskaitoje mažina savininko nuosavybę.
2010-01-11 16:07 Bendra » Sodra » #741736

Gita1 rašė: Dėkui, Raini. Kodėl sakote, kad keistai? Algas mokame paskutinę mėnesio darbo dieną, tada sumokame ir visus mokesčius. Kam man laukti kito mėnesio? Išmokėjau algas ir mokesčius sumokėjau... Tiesiog klaida mano ta (šįkart), kad pervedinėjau ganėtinai vėlai...

Atsiprašau, jūs čia pasirodo avansu mokate.
2010-01-11 16:04 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #741731

snake rašė: O jeigu aš neturiu notaro sąskaitos, o tik sutartyje pažymėta, kad išlaidos už notaro darbą sudaro 1600 Lt (ten kžkoks pirkimas ar pardavimas buvo), tai reikia traukti į deklaraciją?

O pinigus mokėjote? Tada reikia ir deklaruoti.
2010-01-11 16:02 Apskaita & Auditas » pelno paskirstymas » #741728

shinga rašė: Sveiki,

gal galetumete padeti tokiu klausimu:
ar vienintelis imones akcininkas tvirtindamas finansiniu ataskaitu rinkini (kurio aiskinamajam raste yra nurodytas pelno paskirtymo projektas) turi atskirai savo sprendime nurodyti, kad "pritariu pelno paskirtymo projektui",
ar uztenka, kad jis patvirtina finansiniu ataskaitu rinkini,- ir tai laikoma, kad jis pritare pelno paskirtymo projektui pateiktam aiskinamajame raste?

labai aciu.

Paprastai mes naudojame nustatytą MFA tvirtinimo formą, o joje toks punktas yra.
2010-01-11 16:00 Bendra » Sodra » #741727

schoga1 rašė: Sveiki, ar reikia pildyti SD-10 forma uz gruodzio menesi, jei gruodzio 4 diena buvo isdarbintas pensininkas ir jam buvo ismoketa tik uz nepanaudotas kasmetines atostogas? smile

Reikia.
2010-01-11 15:59 Bendra » Sodra » #741726

Gita1 rašė: Sveiki.
Tokia problema.
Sodrai pavedimus dariau mėnesių paskutinėm darbo dienom. Pas mane banko išrašuose paskutinėm dienom ir nurašyti pinigai. Sodrai gi į sąskaitą pinigai įplaukė pirmą sekančio mėnesio darbo dieną. Dabar pateikiau SAM pagal savo duomenis. Man atmetė ir liepia pildyti pagal jų duomenis. Ar jie turi teisę reikalauti, kad pateikčiau pagal jų duomenis? Man griežtai atsakė, kad SAM nepriims, jeigu nebus kaip jie nori. O taip pildydama jaučiuosi tarsi klastočiau info smile

Kaip nekeista, bet Sodra šį kartą teisi, negali jie priimti jūsų SAM, nes pinigų jų sąskaitoje tą mėnesį nėra, nesvardu, kad jūs pervedėte.
O kodėl taip keistai pervedinėjate pinigus? Juk privaloma pervesti iki mėnesio 15 dienos, o paskui jau jie patys nusirašo ir dar delspinigius prisikaičiuoja. Čia gal kokį specialų leidimą turite?
O dokumentų jūs neklastojate. Pervesdami pinigus paskutinę mėnesio darbo dieną rizikuojate, kad bankas gavėjui juos perves tik kitą mėnesį. Todėl tokiais atvejais patartina naudoti sąskaitą "Pinigai kelyje".
2010-01-11 15:54 Gyventojų pajamų mokestis » GPM išskaičiavimas ir NPD taikymas » #741720

dangira2 rašė: Vis dar sprendžiu rebusą,kaip darbuotojams pritaikyti 2009m. dvyliktajį .
Paprastai algas mokame kito mėn.pradžioje.O jei visiems išmokėčiau po 800lt ir pritaikyčiau 470lt , tai šių metų išmokoms pagal formulę bus viskas čiki.Kitą dalį
gruodžio uždirbį mokėti sausio mėn., pritaikant sausio mėn. pritaikyti. 2010m.gruodžio uždirbį visą mokėsim sausio mėn.
Kaip jūs galvojate? Ar įmanomas toks variantas?

Žinoma, kad įmanomas. Jei iš tiesų norite, kad darbuotojams kiltų kuo mažiau problemų dėl GPM susigrąžinimo, galite pritaikyti, jei tik jums išeina, gruodžio mėnesio - tai jau bus blogai.
2010-01-11 15:49 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #741715

SilvijaA rašė:
Gal nesuprantamai formuluoju klausima, pabandysiu paklausti su skaiciais:
metu apmokestinamos pajamos - 20000
leidziami atskaitymai - 15000
neleidziami atskaitymai - 6000
Metineje deklaracijoje gaunu 5000 pelna pries apmokestinima, 750 pelno mokestis
Po apmokestinimo pelnas - 4250
jeigu galite parasykite kokios saskaitu korespondencijos
Aciu smile

Klausimas mums aiškus, tik atsakymų jūs nenorite suprasti.
Pagal jūsų duotus skaičius jūs turite finansinį nuostolį (20000-15000-6000), viso 1000 Lt.
Tada pildote PLN204. Įrašote į ją -1000 Lt nuostolio, įrašote 6000 Lt neleidžiamų atskaitymų, automatiškai gaunate 5000 Lt apmokestinamojo pelno, nuo jo 15(?) procentų apskaičiuojate pelno mokestį 750 Lt. Deklaraciją galite siųsti VMI.
Dabar grįžtate prie MFA Pelno/nuostolio deklaracijos. Jos XI. eilutėje jau turite įrašytą Pelną (nuostolį) prieš apmokestinimą -1000 Lt.
XII. eilutėje įrašote pelno mokestį 750 Lt ir XIII. eilutėje gaunate grynąjį pelną (nuostolį) paskirstymui -1750 Lt.
O apskaitoje PLN204 deklaracijoje apskaičiuotas pelno mokestis registruojamas taip:
D n-ųjų metų pelnas(nuostolis) 750 Lt
K 4 kl. Mokėtinas pelno mokestis 750 Lt.
2010-01-11 13:19 PVM » PVM tarp ES valstybių » #741535

gmile rašė: Mūsų įmonei lenkai išrašė sąskaitą už viešbučio paslaugas su savo lenkišku PVM. Kur dėti tą PVM?
Ar reikia registruoti į PVM S/F registravimo žurnalą?

Nereikia niekur jos papildomai registruoti.
Kadangi čia greičiausiai atvežė iš komandiruotės, tegu traukia į savo avansinę apyskaitą su visu PVM, tai komandiruotės sąnaudos.
2010-01-11 13:17 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #741532

sanpaulija rašė:

sanpaulija rašė: Tiekėjas (užsienietis) išrašė kreditinę sąskaitą (brokuotai prekei) didesnę nei prekės savikaina , kur reiktų dėti skirtumą- K600 klasė, ar pajamos smile
D4432 15
K2014 10
K - smile

Gal galite kas atsakyti smile

K 600, bent aš taip daryčiau.
2010-01-11 11:10 Pelno mokestis » Ar galimos sąnaudos? » #741388

jorja rašė: Sveiki,
labai prašau padėti, nes atitrūkau nuo buhaletrijos žiauriai:
UAB pirko padangas, ratlankius, veržles 1 įmonės auto - suma 3000 lt su pvm,
padangos -tiesiai į sanaudas:
o kaip su ratlankiais ? - ju 4 suma 1200 be pvm, (kaip į juos žiūrėti - kaip į IT?)
smile

Koks IT, ar jūs juos atskirai po gatves ritinėsit? Į a/m remonto sąnaudas ir psio.
2010-01-11 11:08 PVM » FR0672 ir FR0671 » #741385

holdingas rašė:
O kokia, Raini, būtų tavo nuomonė dėl sąskaitos įtraukimo?

Aš traukčiau į gruodžio mėnesio apskaitą, bet FR0671 nerodyčiau - o kam?
2010-01-11 10:34 PVM » FR0672 ir FR0671 » #741355

holdingas rašė: "Facetas" - kaip čia pasakius... traktuok kaip "bičas"

Jei tiksliai (čia iš lenkų kalbos) facetas tai reikėtų versti tipas, tipelis.
2010-01-11 10:32 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #741353

sanpaulija rašė: Kaip reikia nurašyti prekių transportavimo išlaidas, kurios pateko į prekės savikainą. Situacija tokia- prekės kaina 100 Lt plius transportavimo išlaidos 5 Lt. = prekės savikaina 105 Lt. Tiekėjas išrašė kreditinę sąskaitą (brokuotai prekei) 100 Lt. Kur dėti tuos 5 Lt. Ar tai gali būti 600 sąsk smile , ar čia jau neleidžiami ?

Kodėl turi būti neleidžiami? Kad ir brokuota, vistiek reikėjo atvežti. Dėkite normaliai į 600 sąskaitą.
2010-01-11 10:30 Bendra » Individuali įmonė » #741352

KYM rašė: dėkui, Raini smile O jau sausį pirmą mokėjimą reikia daryti,ar vasarį (už sausį)?

O šunys žino. Įstatyme rašo, kad iki 01.31, o žodžiu Sodra sako, kad iki 02.15.
2010-01-11 10:29 Bendra » Individuali įmonė » #741351

dassi rašė: Laba diena, norėjau paklaust mano individuali įmonė nuomojasi patalpas iš fizinio asmens ir mes mokėjome gpm ir psd, o 2010 m. ar kas pasikeitė?

Nereikia .
2010-01-11 09:50 Pelno mokestis » Dividendai » #741325

Virgasikas rašė: Sveiki,

įmonė iš kitos įmonės gauna dividendus. Kaip apskaitoje parodomi tie gautieji dividendai, kaip pajamos?
[/quote]
Taip, tai finansinės - investicinės veiklos pajamos.
2010-01-11 09:49 Įvairūs » Sąskaita faktūra » #741322

ara rašė: O jei papraščiau, suma nėra didelė, tai įmonės nenaudai neperdeklaruoju PVM? Tik registruoju atsargas ir skolą.

Jei tai sąskaita ne už 2009 metų paslaugas, o pirktos atsargos, kurias galite užpajamuoti sausį, tai galite registruoti sausio mėnesį, ir PVM taip pat atskaityti.
Bet šiaip tai kiek per anksti uždarėte gruodį, reikėjo nors iki šiandien palaukti.
2010-01-11 09:45 Bendra » Individuali įmonė » #741317
Pagal skaičiavimų pavyzdžius tai 300 Lt Sodrai, 800 Lt savininkui.
2010-01-11 09:08 Įvairūs » Sąskaita faktūra » #741292

ara rašė: Sveiki, šiandien gavau sąskaitą su 2009 metų 11 mėn.data smile . Ar galiu registruoti pagal gavimo datą? Ar būtina tikslinti PVM? Viskas apskaitoje sutvarkyta nž. ką daryti.

Kadangi sąskaitą praėjusių metų, patarčiau registruoti ją kaip gautą gruodžio mėnesį ir tikslinti gruodžio mėn deklaracijas, jei jau viską už tą mėnesį sutvarkėte.
2010-01-10 20:31 Blevyzgos » Citata » #741197
Artai, cituokit toliau, kokių priemonių ėmėsi Makabėjus, patarkit mūsų išminčiams, jie Švento rašto matyt neskaito.
2010-01-10 20:12 Bendra » Susiję asmenys » #741191

zanas rašė: toks klausimas iskilo: kas liktu dukterines imones savininku, jei motinine imone uzsilektu?

Tikrai įdomu, niekada ir nesusimąsčiau apie tai.
Žiūrint koks tas užsilenkimas. Dukterinės įmonės akcijos yra motininės įmonės finansinis turtas. Jei motininė likviduojama akcininkų pageidavimu, tai turtas padalijamas akcininkams, taip kad dukterinės įmonės akcijos gali pereiti fiziniams asmenims, buvusiems motininės akcininkams.
Jei bankrotas - ko gero, skolininkams. Gali būti net Sodrai?
2010-01-10 16:58 Bendra » Garantinis fondas » #741112

ernesta123 rašė: Reikalinga pagalba
yra tos uždavinys: AB,,Banga" 2009m. darbuotojams apskaičiavo 95000 Lt darbo užmokesčio, sumokėjo iš savo lėšų 29431 Lt įmokų valstybiniam socialiniam draudimui, 920 Lt ligos pašalpų, 4070Lt premijų, 1965 Lt laidojimo pašalpų. Apskaičiuoti įmokas į garantinį fondą.
Pasimečiau ar prie darbo užmokesčio reik pridėti premijas ir padauginti iš 0,1%, ar tik vien darbo užmokestį 95000.
būčiau labai dėkinga už atsakymą

Įmokos į garantinį fondą skaičiuojamos nuo išmokų, nuo kurių mokamos socialinio draudimo įmokos.
Todėl sudedate visas sumas, išskyrus ligos pašalpas ir laidojimo pašalpas. Tai yra, kaip ir rašėte, prie darbo užmokesčio dar pridedate premijas.
Užduotis nėra visai korektiška, bet dėstytojai dažniausiai ir nesugeba užduočių teisingai suformuluoti.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui