Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2009-07-29 09:11 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #681052

Gama rašė: Man neaišku kaip turi atrodyti sąskaitų korespondenciją, kai išsirašai sąskaitą sau.

Išrašote sąskaitą sau:
D Būsimųjų laikotarpių sąnaudos
D Pirkimo PVM
K Remonto sąnaudos
K Pardavimo PVM.
Šia korespondencija perkeliate sukauptas remonto sąnaudas (nežinau, kokioje sąskaitoje jūs jas surinkote) į atskirą sąskaitą, iš kurios ir nudėvėsite per likusį nuomos laikotarpį. Geriausiai kad ji būtų visai atskira nuo panašių būsimųjų laikotarpių sanaudų, kur laikote, pavyzdžiui, iš anksto apmokėtą draudimą ar panašius apmokėjimus, sąskaitos.
2009-07-28 16:51 PVM » PVM sąskaita faktūra » #680864

sarema rašė: Sveiki,

jei sąskaita išrašoma užsienio valiuta, ar reikia kursą imti tos dienos, kada sąskaita išrašoma?

Taip.
2009-07-28 16:49 Bendra » akciju pardavimas » #680863

monde09 rašė: sveiki,
skaitau skaitau... radau panašių situacijų, bet mano šiek tiek skiriasi.. turim du akcininkus FA, abu turi po 50 % akcijų. vienas nori išeiti ir savo akcijas perleisti liekančiam akcininkui. kokie veiksmai tokiu atveju?
1. akcijų pirkimo-pardavimo sutartis
2. pranešimas VMI apie kontrol.asmenis (čia jau butų kitais metais)
3. mokėjimo dok. (pav. arba KIO)
4. ...................
kas dar?
...dar reikės ieškoti akcininkų reg.žurnalo, kaži ar buvo užvestas nuo pradžių????

Jokių , KIO smile
Sandoris vyksta tarp fizinių asmenų, įmonė čia ne prie ko.
Tiktai gavus pirkimo - pardavimo sutarties 3-ią egzempliorių (pirmi du lieka pas sandorio subjektus), darote įrašą Akcininkų registravimo žurnale, pranešate RC, kad liko tik vienas akcininkas ir viskas kol kas.
2009-07-28 16:45 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #680856

wirgina rašė:

Žinau, kad dar yra tikios "preliudinės" korespondencijos per 3908 laukimo sąskaitą.



[/quote]
O kam jums jų reikia? Pagal mane, tai viskas gerai, laukimo sąskaita nereikalinga šiuo atveju.
2009-07-28 16:30 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #680835
[quote=Gama]Prašau pagalbos.
Remontavom išsinuomotą pastatą ir pagal verslo standartus visas išlaidas kaupiau 1264 ( remonto darbai) sąskaitoje.PVM traukiau į atskaitą. Pabaigus remontą, ši suma (pagal
Jūs galite pasielgti dvejopai:
1. Parduodate remonto darbus, kurie laikomi esminiu pagerinimu, pastato savininkui, išrašydami jam PVM s/f.
2. Jei toks variantas (paprasčiausias ir rekomenduotinas) netinka, išrašote PVM s/f sau. PVM yra kartu ir pirkimo, ir pardavimo, mokestinių pasėkmių neatsiranda. Tačiau turėkite galvoje, kad jei nepraėjus 10 metų po to esminio pagerinimo nuomos sutartį nutrauksite (arba ji baigsis), vistiek turto savininkui reikės išrašyti PVM s/f už likusią nenudėvėtą pagerinimo dalį.
Remonto išlaidas dabar perkelkite į būsimųjų laikotarpių sąnaudas ir kasmet iš pelno galėsite atskaityti tik dalį jų. Dalis priklauso nuo to, kiek pagal sudarytą nuomos sutartį liko iki jos pasibaigimo. Jei sutartis neterminuota - 1/10 dalį.
2009-07-28 14:19 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #680695

jukad rašė: sveiki, iskilo toks klausimas...2008m. isikure imone.pelnas gaunasi 3000 lt.bet nepripazintuose nuostoliuose (D3412) kabo 500 lt steigimo islaidos. nepaskirstytasis pelnas gaunasi 2500 lt. bet ziurint P/N ataskaita ir balansa sitos dvi sumos (3000 lt 2008m. pelnas ir 2500 lt nepaskirstytasis pelnas) nera lygu.ar reikia daryti koki sudengima, kad tas nepripazintas pelnas su kuo nors susidengtu?

Tikriausiai steigimo išlaidas iš karto registravote 34 klasėje?
Taip P/N ataskaitoje jos nepasirodė ir joje gavote pelną 3000 Lt.
NKPA rezultatas turi gautis geras - 2500 Lt. Balanse taip pat turi būti 2500 Lt.
Taip ir bus, o ką kitą galima padaryti? Reikėjo steigimo išlaidas registruoti pagal 13 , tai yra, į neleidžiamus atskaitymus, o ne dėti iš karto į 34 klasę, kaip kai kurie neva auditoriai rekomenduoja.
Bet akcininkų susirinkimui teikiate skirstyti 2500 Lt.
2009-07-28 10:59 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #680479

guostexx rašė: Dar noreciau paklausti.Krovininei masinai susidevejo buda(na kur prekes vezamos) ir buvo nupirkta nauja.Tai cia remontas i islaidas tiesiai,ar vel kokie niuansai?

Tiesiai, be niuansų.
2009-07-27 17:28 Bendra » Išvežamų į ES prekių ataskaitos » #680227

naujokyte rašė: kaip prekės, tai gal ir toliau laikytis tokios nuomonės, kad maketas tai prekė?
PLEASE HELP ME SOS.... Iki deklaracijos pateikimo liko 11 min... smile

Jei tas maketas turi fizinį pavidalą, tai gal ir prekė? Galų gale, kaip ten bedeklaruosite, viskas išaiškės sudarius VIES... Gausite jo nesutapimus maždaug gruodžio mėnesį, tada ir bus aišku, ar gerai deklaravote. Jei ne taip, tai patikslinsite FR0600, ir po problemos, nepergyvenkite taip.
2009-07-27 16:18 Bendra » Išvežamų į ES prekių ataskaitos » #680190

naujokyte rašė: Ar mano nurodytas 49 strp 1 d tinka del 0 PVM?

Netinka, jis skirtas tik prekėms. Jūs turite vadovautis PVMĮ 13 straipsniu (o gal 12, dabar neprisimenu).
2009-07-27 16:14 Įvairūs » Prekių pajamavimas » #680187

ritina rašė: Laba diena. Iškilo klausimas. Vairuotojai perka degalus Lenkijoje ir už kiekvieną pylimą atsiskaito įmonės kortele pagal degalinėje duotus kvitus. Iki šiol pajamuodavau kiekvieną pylimą tokia suma, kokia bankas nusirašydavo litais. Dabar Lenkijos įmonė pateikia s-tą PLN už praėjusį mėn. visą piltą kurą, bet ir toliau mokame kortelėmis. Kaip reikia pajamuoti degalus, ar s-tos išrašymo data pagal zloto kursą, ar galiu susumavus viso mėn. apmokėjimus kortelėmis pagal banko nurašymą ?

Kurą pajamuokite litais pagal sąskaitos išrašymo datą perskaičiavus zlotus.
Apmokėjimas kortelėmis bus kaip skolų tiekėjams apmokėjimas, skirtumas į banko sąnaudas.
2009-07-27 16:11 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #680183

Denise rašė:

Dekui. Idomiai mat ta firma israso, viena kart su prekemis kartu, kita syk atskira saskaita, kaip jiem ten susisviecia. Kai su prekemis aisku, o kai atskirai nuo prekiu saskaita, tai tas kitas variantas teisingas? ar irgi rodyti prie importo? smile

Ne, tada prie importo transporto išlaidų nerodote. Jei parodysite kartu su prekėmis, nesueis ketvirtinė VIES.
2009-07-27 16:09 PVM » del PVM » #680181

Veronika rašė:

tai galima neisskirti PVM, ir viskas bus tvarkoj? smile

Ne "neišskirti".
Pirmiausiai išsiaiškinkite, kaip tas parduodamas automobilis buvo pirktas.
Jei iki 2002 metų su PVM, ir pirkimo PVM atskaitytas, tuomet parduodate su PVM.
Jei pirkote su PVM, bet PVM neatskaitėte, parduodate be PVM, pagal PVMį 33 straipsnį (toks prierašas ant sąskaitos turi būti).
Jei pirkote pagal maržos schemą, parduodate taip pagal maržą.
2009-07-27 15:52 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #680159

Denise rašė: Sveiki, tiekejai is ES invoice'e salia prekiu itrauke ir suma uz transporta. Ja rodyti kartu su prekiu verte? As is VMI aiskininmo supratau, kad, jei toje pacioje saskaitoje su prekemis yra transportas, ji traukti su prekemis i 19, 29 ir 30 eiltutes, o jei atskira saskaita transportui, tai rodyti per 22, 26 ir 30 eilutes. Ar taip? smile

Taip, be abejo. Tik dar patikslinu: 19 eilutėje prekių vertė + transporto išlaidos, o priskaičiuotas menamas PVM 29, 22 ir 30 eilutės.
2009-07-27 15:49 PVM » del PVM » #680156

Veronika rašė:

sakykite. kai imoneje perkamas lengvasis automobilis, tai PVM susigrąžinti negalime, o kaip yra, kai parduodame, yra išskirtas PVM, tai ji turime susimokėti? smile

Taip, reikia sumokėti, bet kodėl parduodate su PVM? Juk galima ir be PVM parduoti (dažniausiai)?
2009-07-27 13:48 PVM » PVM tarp ES valstybių » #680068
Pačiolio sąvadai - PVM įstatymo 12 str. komentaras.
2009-07-27 13:47 Bendra » Akcininko paskola » #680067

wirgina rašė: Savininko sprendimu 2009.02.24. pertvarkėme I.Į . į UAB
Procedūra baigta 2009.03.06.
Savininko 2009.02.26. -2009.03.20. nebuvo lietuvoje. Buvo forminta komandiruotė.
Turiu savininko įnašus paversti akcininko paskola.
Kaip manote kokia data turiu surašyti paskolos sutartį ?
Ačiū smile

Manau, kad visai nebūtina forminti paskolą - paskui procentus reikės skaičiuoti. Tegu būna kaip "Kitos mokėtinos sumos", ir viskas.
2009-07-27 12:12 PVM » del PVM » #680023

Veronika rašė: sakykite, perkant krovinine masina, galima susigrazinti PVM smile

Galima.
2009-07-27 12:11 PVM » PVM tarp ES valstybių » #680022

ogisi rašė: sveiki, gal galite padeti.

Nuo kokios sumos Lietuvos imone turi registruotis PVM moketoju lenkijoje? Gal yra koks teises aktas?
Padekite

Radau - Lenkijoje riba nuotolinei prekybai 35 000 EUR.
2009-07-27 12:07 PVM » PVM tarp ES valstybių » #680020

ogisi rašė: sveiki, gal galite padeti.

Nuo kokios sumos Lietuvos imone turi registruotis PVM moketoju lenkijoje? Gal yra koks teises aktas?
Padekite

Paieškokite VMI puslapyje, ten rasite tokią lentelę, bet suma paprastai būna apie 10 000 EUR.
2009-07-27 11:37 Bendra » Grynųjų pinigų išdavimo kvitas » #680002

Sandra_v rašė: Sveiki, gal galetumet pakomentuti ar teisingai pasielgčiau tokioje situacijoje:
atskaitingas asmuo is avansinės apyskaitos dengia kito atskaitingo asmens avansinės apyskaitos "minusa" israsydamas jam pinigu ismokejimo kvita. Gal ir kvailai skamba bet nesumastau kaip dar galeciau pasielgt, kasoje pinigu 0.

Nemanau, kad taip galima daryti.
Tegu atskaitingas asmuo grąžina savo avanso likutį į kasą, o tada kasininkas išmokės kitam atskaitingam asmeniui trūkstamą sumą.
2009-07-25 17:02 Bendra » uab istatinis 1000 lt » #679749

komsas rašė:

Nesuprantu iš kur ištraukė rugpjūčio mėnesį, kai aiškiai parašyta, kad įsigalios kitais metais.

Apie įstatinį kapitalą (1000 Lt) kalbama 1-ame straipsnyje. O jis ir įsigalios, kai bus paskelpta VŽ, o ne nuo 2010.01.01
2009-07-24 13:34 Įvairūs » Atsargų nurašymas » #679554

dangietis rašė: Sveiki, pirkom baldus, zaliuzes. Uzpajamavau kaip atsargas, kadangi suma nesiekia nustatytos ilgalaikio turto vertes. Ar galiu ta pati men. pagal akta nurasyti i sanaudas?
Aciu,

Jei perdavėte naudotis, nurašykite.
2009-07-24 10:15 PVM » del PVM » #679455
Dievuliau, net mano propro....proanūkiams galios... tik ar bus dar Žemė?
2) nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 20010 m. rugpjūčio 31 d
2009-07-24 09:39 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #679428

serpent rašė: Tamsta turbut ne koks ekspertas, jei tokiu paprastu klausimu nesuprantate smile na visada is tikruju taip buna, save laikantys protingesniais uz kitus dazniausiai nesupranta paparstu zmoniu klausimu smile cia nieko pikto tuo nenoriu pasakyti, tiesiog jau per kiek laiko ta pastebejau. O as sioje temoje kazkur perskaiciau, kad uz gautus atostoginius (kai iseini is darbo ir tau juos sumoka uz neisnaudotas atostogas) reikia moketi pajamu mokesti...kazkaip tuo suabejojau todel ir nusprendziau paklausti, pasitikslinti... smile

Tai ir reikia klausti, kad "aš ne buhalteris, išeinu iš darbo, kaip man turi apskaičiuoti tą kompensaciją, nes aš trejus metus dirbau, ir tik vieną mėnesį atostogavau".
Tada ir mes būtume normaliai atsakę.
Taip, tamstai priklauso kompensacija panašiai už 2 mėnesius nepanaudotų atostogų, tiksliai paskaičiuos buhalterė.
Taip, iš šios kompensacijos išskaičiuojami visi mokesčiai: pajamų, Sodros, privalomojo sveikatos draudimo.
2009-07-24 09:31 PVM » del PVM » #679412
Tik neilgai galios...
5 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimas ir įsigaliojimas
1. Šis įstatymas įsigalioja 2009 m. rugpjūčio 1 d.

2. Šio įstatymo 4 straipsnio nuostatos taikomos nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d. iki 2009 m. rugpjūčio 31 d. Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 1251 straipsnyje nurodytoms faktiškai patiektoms prekėms.
2009-07-24 09:29 Bendra » Nepanaudotų atostogų kompensacija » #679408

serpent rašė: Sveiki,
Gal galesite kas nors padeti ir paaiskinti...Visko perskaityti neuztenka laiko, gal jau ir buvo toks klausimas, bet labai nepykit tada smile jeigu zmogus iseina is darbo ir jam priklauso atostoginiai uz du menesius (nes praktiskai per tris metus buvo isejes atostogu tik menesi), tai jei gauna 7000 tai dar reikia kazkoki pajamu mokesti susimoket (tam kuris gauna tuos 7000)?... smile ir beje, atostoginiai skaiciuojasi uz paskutinius pradirbtus 3 menesius ir uz juos sumoketas algas, o jeigu iseini liepos 25 (dar alga nesumoketa), tai jinai bus itraukta i ta triju menesiu vidurki?... smile taip painu viskas....

Labiausiai painus tai tamstos klausimas...
Pirmiausiai aiškiai suformuluokite problemą sau, tada tikrai rasite visus atsakymus šioje temoje.
2009-07-23 08:45 Bendra » Dėl 2 dienų iš darbdavio lėšų » #678865
[quote=zaika]norėčiau pasitikslinti, jei darbuotojas sirgo, tai skaičiuojant algą, paskaičiuoju kiek priklauso atlyginimo už nesirgtas dienas, pvz. 1000,- Lt ir atskirai paskaičiuoju už 2 ligos dienas, pvz. 50,- Lt. Tada atskirai nuo 1000,- Lt paskaičiuoju sodrą 30,98 proc., 0,1 proc. garantiniam, 15 proc. GPM ir 3 + 6 proc sodrai iš darbuotojo. O nuo tų 50,- Lt paskaičiuoju tik 6 proc.
Reikia.
2009-07-22 17:34 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #678716

Virgulka rašė: Sveiki,
pasakykite prašau, jei FA už 2008 atiduota JAR bet dar nepersiunčiau į VMI pelno nuostolio ataskaitos. bet nuo birželio galo pasikeitė įmonės vardas ir direktorius, tai kokiu vardu daryti deklaraciją ir kokį direktorių įrašyti ar naują ar seną? smile

Jei pakeitimai jau įregistruoti JAR, PLN teikiate naujais vardais.
2009-07-22 17:29 Apskaita & Auditas » Savikainos skaiciavimas! » #678714

pasimetusi1 rašė: smile

Pirmiausiai atlikite rinkos tyrimą: išsišnipinėkite jau veikiančių salonų paslaugų kainas, kiek jie turi klientų.
Vieno masažo seanso savikainos nustatyti kol kas nepavyks. Darykite taip:
Pirmiausiai apsiskaičiuokite, kiek išlaidų per mėnesį savo veikloje turėsite. O jos bus maždaug tokios:
- patalpų nuoma ir jų išlaikymas (šildymas, elektra, vanduo, šiukšlių išvežimas, nekilnojamojo turto mokestis);
- darbuotojai - jų atlyginimas, Sodros mokesčiai;
- naudojamų medžiagų kaina, darbo drabužiai, kitos pagalbinės medžiagos ir t.t.
- kitos galimos išlaidos: reklama, dar šis tas, dirbant visko pasitaiko, iš anksto numatyti sunku, užmeskite tam tikrą procentą.
Visas išlaidas sudėjus, padalinkite iš numatomo klientų per mėnesį skaičiaus, dar pridėkite kažkokį procentą pelnui ir maždaug matysite seanso kainą.
2009-07-22 12:26 Bendra » akcinino įnešti pinigai nuostoliams padengti » #678452
[quote=bagyra1]Labai prašau padėti.
Mūsų įmonės vienintelis akcininkas nusprendė suteikti beprocentinę paskolą įmonei , kadangi trūksta apyvartinių lėšų.Bet ar tiesa , kad pasikeitė tvarka nuo liepos 1d. ir jau paskolą reikia apmokestinti privalomais palūkanų procentais, kad tai netgi kaip pajamos natūra , nuo kurių reikia mokėti GPM VSD,
Pajamos natūra atsirastų tuomet, jei ĮMONĖ skolintų akcininkui be palūkanų arba lengvatinėmis palūkanomis.
Jūsų atveju pajamos (menamos) atsiranda ĮMONEI.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui