Tax.lt narys amiala

A
Tax.lt narys nuo
2009-07-23
amiala
forume parašė 379 žinučių

Naujausios žinutės:

2010-07-26 15:25 Programinė įranga » Elektroninis parašas sodros deklaracijose nuo 2008.01. Visa teisa apie e.parašą » #834277
Kas galėjo atsitikti mano kompiuteriui.. kad negaliu prisijungti su el. parašu prie sodros. Prisijunginėjau per Omnitel.
Įėjus į sodros puslapį ir norint prisijungti prie EDAS, pasirinkus Omnitel, niekas nesureaguoja (anksčiau atsidarydavo ir reikdavo įvesti telefono numerį). Bandžiau pasižiūrėti ir per Bite ir per registrų centrą , niekas neatsidaro.
Iš namų kompiuterio viskas gerai, išsiunčiau, o iš darbo niekas nepasidaro.
Pieš tai kompiuteris buvo remonte.
Gal buvo kam nors panaši problema
2010-07-26 12:33 Bendra » Sodra » #834166
Kas galėjo atsitikti mano kompiuteriui.. kad negaliu prisijungti su el. parašu prie sodros. Prisijunginėjau per Omnitel.
Įėjus į sodros puslapį ir norint prisijungti prie EDAS, pasirinkus Omnitel, niekas nesureaguoja (anksčiau atsidarydavo ir reikdavo įvesti telefono numerį). Bandžiau pasižiūrėti ir per Bite ir per registrų centrą , niekas neatsidaro.
Iš namų kompiuterio viskas gerai, išsiunčiau, o iš darbo niekas nepasidaro.
Pieš tai kompiuteris buvo remonte.
Gal buvo kam nors panaši problema
2010-07-26 11:36 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #834147
Gavome belaidį telefoną už 1 litą pagal sutartį. Jo tikroji vertė 122 litai. Kiek suprantu finansavimą reikia registruoti kaip gauto turto tikrosios vertės ir simbolinio atlygio skirtumą 121 Lt.
Tai turėtų būti D 201 K426 (gautas finansavimas). O daugiau kokios korespondencijos, kur tą 1 litą dėti?
Ar taip turėtų būti D 201 122 K 691 1 ir 426 121
2010-07-22 12:58 Apskaita & Auditas » Darbo laiko apskaitos žiniaraštis » #832737
Jei darbuotojas dirba slenkančiu grafiku ir išeina į atostogas, kaip žymėti tabelio skiltyje "Neatvykimai į darbą" kiek dienų būtų numatytų pagal grafiką (pvz 15dienų po 11 val ) 11 stulpelis 15 , o 12 stulpelis 165 . Darbo laiko apskaita ne suminė.
2010-07-21 10:24 Apskaita & Auditas » Darbo laiko apskaitos žiniaraštis » #832144

zaika rašė: tikriausiai taip ir darysiu, pasitvirtinsiu savo tvarką, ačiū

Jei pasitvirtinsite tvarką antroje eilutėje rašyti naktines , gal galėtumėte pavyzdį įmesti.
2010-07-05 19:36 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #826154
Gauta parama grynais norvegiškomis kronomis 2000.
Užpajamavau 242 (kasa) ir 426 (finansavimas).
Ar taip turi būti?
D 242 864,50 Lt (pagal kursą)
K 426 864.50 Lt
2010-07-05 14:49 Darbo teisė » Darbo grafikas » #826145
Jei ne suminė darbo laiko apskaita, kiek valandų per dieną, įskaitant pietų pertrauką, pagal slenkantį darbo grafiką galima dirbti?
2010-07-03 09:17 Bendra » Atostoginių skaičiavimas » #825897

liuxyte rašė:

amiala rašė: Kaip jūs skaičiuojate atostoginius , jei darbuotojas išeina nuo liepos mėn X dienos iki rugpjūčio mėn X dienos.
Liepos mėn aišku imame 4, 5, 6 mėn. Na o kaip rugpjūčio mėnesiui, jei liepos mėn. atlyginimas dar neskaičiuotas.
Ar imate tik 5 ir 6 mėn. ir po to koreguojate. Ar taip ir paliekate (tik 5, 6 mėn. )


Nereikia atskirai skaičiuoti , VDU 4,5,6 mėn.

Turite omenyje, kad tiek liepos atostoginiams, tiek rugpjūčio imate tuos pačius mėnesius 4, 5, 6 smile
2010-07-03 09:16 Programinė įranga » STEKAS » #825896
Ar imanoma Steke Algoje atstatyti duomenis iki užbaigto birželio mėnesio.
Birželio mėnesį užbaigiau ir skaičiuojant jau liepos mėnesio atostoginius pamačiau, kad yra klaidų. Prieš užbaigiant mėnesį duomenis nukopijavau ir jie yra failiuke . Galvoju jei tą failiuką kažkaip ir kažkur išsaugojus, ar neatsirastų seni duomenis, o nauji liepos mėnesio ir kartu birželio mėnesio užbaigimas dingtų?
2010-07-03 09:01 Bendra » Atostoginių skaičiavimas » #825894
Kaip jūs skaičiuojate atostoginius , jei darbuotojas išeina nuo liepos mėn X dienos iki rugpjūčio mėn X dienos.
Liepos mėn aišku imame 4, 5, 6 mėn. Na o kaip rugpjūčio mėnesiui, jei liepos mėn. atlyginimas dar neskaičiuotas.
Ar imate tik 5 ir 6 mėn. ir po to koreguojate. Ar taip ir paliekate (tik 5, 6 mėn. )
2010-07-02 07:36 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #825295

skriste rašė:

JolantaZ rašė:

amiala rašė: Sakykit birželio mėnesį išmokamus atostoginius už liepos mėnesį kontavote
D212 K692


taip, aš ir taip kontuoju

O aš ne smile Juk mes atostoginius už nepanaudotas atostogas sukaupiame 695 sąskaitoje, tai kai išleidžiame į atostogas tai iš jos ir pasiimamae, visą atostoginių sumą kontuodami:
D 695
K 692 smile
Na nebent Jūs išleidžiate į atostogas už dar neuždirbtą laikotarpį smile Tada tiktų Jūsų variantas,

Tai va ir poasimečiau, nes dvi skirtingos nuomonės. O aš dėdavau į 212
2010-07-01 11:22 Gyventojų pajamų mokestis » NPD » #824854
[quote=laura9]

Linda6 rašė: Noriu pasitikslinti, ar papildomas
Taip (jei kalba eina apie brandos atestatus).

O gal galit įmesti nuorodą, kur parašyta nuo kokio mėnesio gavusiems brandos atestatus nebesitaiko
2010-06-30 14:30 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #824540
Sakykit birželio mėnesį išmokamus atostoginius už liepos mėnesį kontavote
D212 K692
2010-06-28 16:01 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #823527

Elste rašė:

amiala rašė: Tai sakykit kaip mes turėjome padaryti grafikus , dirbantiems pusė etato , gaunantiems etatinį atlyginimą (ar 83 ar 84 valandom) Ir tokiem, kurie dirbo ir 5 , 23 t.y abi prieššventines dienas.
Ir dar dirbantiems pagal 2 darbo sutartis , bet po pusė etato abi.Na čia gal nuo abiejų turėjo nusiimti po pusvalandį ir dirbti 167 val per mėnesį

etatų nėra. Tiesiog sutartiate darbo laiką kaip jie dirbs ir viskas. Pagal tai sudaromi grafikai. Ir visai nereikia žiūrėti į tą 167 val. ar kokį kitą mėnesį.
Tiesiog dirba taip kaip sutarėte ir viskas. O prieššventines dienas valandą trumpiau ir tiek. O tada jau sumuojate, kiek gi valandų tą mėnesį jiems gaunasi dirbti.
3
Jiems atlyginimas yra nustatytas, todėl ir pradėjau painiotis, kad gerai surašyčiau tabelį. Grafikus direktorė sudarė, kad tiems darbuotojams , kurie dirba pusė etato reikia 83.5 valandas
2010-06-28 15:44 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #823514
Tai sakykit kaip mes turėjome padaryti grafikus , dirbantiems pusė etato , gaunantiems etatinį atlyginimą (ar 83 ar 84 valandom) Ir tokiem, kurie dirbo ir 5 , 23 t.y abi prieššventines dienas.
Ir dar dirbantiems pagal 2 darbo sutartis , bet po pusė etato abi.Na čia gal nuo abiejų turėjo nusiimti po pusvalandį ir dirbti 167 val per mėnesį
2010-06-28 15:14 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #823491

Tininga rašė:

amiala rašė:

Alina55 rašė: [quote=amiala][/quote]
Trumpinam, 83 d. val. (0,5 etato).
Darbo laikas pagal savaites (06 mėn.): 16+20+24+11+12 val.


o jeigu pagal grafiką jam 23 diena ir 5
diena yra išeiginės, tada turi būti 84 valandos?

Tada taip. Jei nėra prieššventinių dienų, nėra ir ką sutrumpinti.

Bet atlyginimui neturėtų itakos daryt i ?Nors kas dirba pilnu etatu 167 valandos,o pusė etatu , tai 84 . Gaunasi kaip ir pusvalandžiu nuskriaudžiamas? Atlyginimas yra etatinis.
2010-06-28 14:40 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #823463

Alina55 rašė: [quote=amiala][/quote]
Trumpinam, 83 d. val. (0,5 etato).
Darbo laikas pagal savaites (06 mėn.): 16+20+24+11+12 val.


o jeigu pagal grafiką jam 23 diena ir 5
diena yra išeiginės, tada turi būti 84 valandos?
2010-06-28 14:15 Darbo teisė » Darbo sutartis » #823450
O kaip turėtų būti?
2010-06-28 13:28 Darbo teisė » Darbo sutartis » #823431
Darbuotojas priimtas 0.5 etato , bet pvz dirba pirmadienis, antradienis ketvirtadienis po 4 val , o penktadienis 8 , išeiginės trečiadienis , šeštadienis, sekmadienis. Ar čia nėra pažeidimo.
2010-06-28 12:53 Bendra » Darbo laiko apskaitos tabelis » #823416
Kiek rašote birželio mėnesį dirbantiems etatitininkams valandų. Aš galvojau , kad 83,5 , bet pažiūrėjau darbo laiko kalendoriuje, ten rašosi , 4val darbo dienoje 84 val. Tai taip išeina,kad nereikia trumpinti.
2010-06-22 08:24 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #821590

kmynukas rašė:

ramunea87 rašė: Labas vakaras,
įstaigoje dirba žmogus iš darbo biržos (viešuosius darbus) Jo atlyginimą moka 50% savivaldybė ir 50% darbo birža. Kaip apkaitoje užregistruoti gautus pinigus?

Ačiū


Gerai, kad per pusę ...
Vieną finansavimą rodote per K425 , o kitą - per K42х (4 ).
Gauti pinigai: D24=K42x , x - priklausomai nuo finansavimo

Nors dar gal reikėtų pasiaiškinti iš kur savivaldybės lėšos viešiesiems darbams. Aš rodžiau prie 425, o pasirodo, kad reikėjo rodyti 424 , bent finansų skyrius taip išaiškino. kadangi ten tiesiogiai gauna iš valstybės .
2010-06-21 11:13 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #821080

kmynukas rašė:

amiala rašė:

kmynukas rašė:

amiala rašė: Norėjau pasiteirauti kaip jūs apskaitoje registruojate darbo užmokesčio tarpinius mokėjimus (avansus, atostoginius , kompensaciją už nepanaudotas atostogas) į 692 sąskaitą ar į 211 sąskaitas smile


D211 naudoju avansui tiekėjams
D692 mokėjimai darbuotojams (tame tarpe ir avansai)

Aš ir avansasms naudojau 692 , bet seminare aiškino, kad juos reikia kelti į išankstinius apmokėjimus darbuotojams.


Gal, ir gerai seminare aiškino, jei apie 2114001 sąskaitą pasakojo...
Kadangi tame seminare nebuvau smile tai ketvirčio pabaigoje galima padaryti ir taip:
D2114001=K6921001, jeigu debetinis likutis lieka įsipareigojimų sąskaitoj (692) smile

Jo apie šitą sąskaitą.
Bet dabar pradėjau galvoti apie viduryje mėnesio išmokėtus atsiskaitymus. Ar ir juos nereikėtų taip padėti.
2010-06-21 10:46 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #821065

kmynukas rašė:

amiala rašė: Norėjau pasiteirauti kaip jūs apskaitoje registruojate darbo užmokesčio tarpinius mokėjimus (avansus, atostoginius , kompensaciją už nepanaudotas atostogas) į 692 sąskaitą ar į 211 sąskaitas smile


D211 naudoju avansui tiekėjams
D692 mokėjimai darbuotojams (tame tarpe ir avansai)

Aš ir avansasms naudojau 692 , bet seminare aiškino, kad juos reikia kelti į išankstinius apmokėjimus darbuotojams.
2010-06-21 09:25 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #821013
Norėjau pasiteirauti kaip jūs apskaitoje registruojate darbo užmokesčio tarpinius mokėjimus (avansus, atostoginius , kompensaciją už nepanaudotas atostogas) į 692 sąskaitą ar į 211 sąskaitas smile
2010-06-19 14:09 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #820648

kmynukas rašė:

amiala rašė: O tokiu atveju, jei gavome be paramos sutarties ir nurrodytų sumų apie savikainą, turėtume sudaryti komisiją ir įvertinti verte bei užsipajamuoti ?


Jei gavote tik pagal sutartį, bet be sąskaitos, tai galbūt (komisija ir pajamavimo aktas).
Jei be sutarties ir be sąskaitos (ar kito dokumento), tai nėra parama ... smile


Bet apskaitoje turi kažkaip atsirasti. Pvz. fizinis asmuo padovanojo baldą. Nes ir VMĮ pildant metinę formą yra grafa anonimiškai gauta parama.
2010-06-19 13:51 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #820640
O tokiu atveju, jei gavome be paramos sutarties ir nurrodytų sumų apie savikainą, turėtume sudaryti komisiją ir įvertinti verte bei užsipajamuoti ?
2010-06-19 10:44 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #820559
O kaip , jeigu teko įtraukti gabenimo išlaidas į astargų įsigijimo savikainą, reikėtų paskirstyti. Transporto išlaidos pvz 350 Lt. Buvo gabenami baldai:sekcija, stlas, kėdės, kampai. Ar skirstyti proporcingai savikainai ar kiekvienam daiktui lygiomis dalimis?
2010-06-19 10:25 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #820550

kmynukas rašė:

amiala rašė: Norėjau pasiteirauti.
Gauta parama inventorius, užpajamuoju taip D202 K426.
Sutartyje nurodytos sumos kiekvieno daikto atskirai. Bet yra įrašas (vertės nurodytos be pvm). Tai aš į apskaitą jau turėčiau trauktis pridėjus 21 proc?
Ir dar yra nurodyta vertė transporto išlaidų. Tai tas išlaidas turėčiau padalinti proporcingai kiekvienam daiktui ar trauktis kaip parama kitoms išlaidoms?


Taip, ir PVM ir transporto išlaidos turėtų būti ūkinio inventoriaus įsigijimo savikainoje, jeigu turite paradvimo sąskaitą-faktūrą iš tiekėjo

Turime tik sutartį, bet ten išvardytos visos prekės atskirai. Tai turėtume dar sąskaitos paprašyti?
2010-06-19 10:05 Biudžetinių įstaigų apskaita » Biudžetinių įstaigų apskaita nuo 2010 metų » #820541
Norėjau pasiteirauti.
Gauta parama inventorius, užpajamuoju taip D202 K426.
Sutartyje nurodytos sumos kiekvieno daikto atskirai. Bet yra įrašas (vertės nurodytos be pvm). Tai aš į apskaitą jau turėčiau trauktis pridėjus 21 proc?
Ir dar yra nurodyta vertė transporto išlaidų. Tai tas išlaidas turėčiau padalinti proporcingai kiekvienam daiktui ar trauktis kaip parama kitoms išlaidoms?
2010-06-17 18:28 Darbo teisė » Atostogos » #820043
Norėjau paklausti jei darbuotojas išeina atostogų 24 kalendorines dienas (nors tam laikotarpiui priklauso 28), o kitais metais išeina 32 kalendorines dienas , kaip rašyti už kokius laikotarpius .
Man atrodo kad įsakyme reikėtų rašyti pvz už 2008 06 01-2009 05 31 4 k.d ir 2009 06 01-2010 05 31 28 k.d. Ar taip turėtų būti
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui