2015-11-19 10:20
Įvairūs »
Statybinės įmonės buhalterija »
#1294047
Na taip.
jei zmonem kyla minciu raktu gamybai, peiliu galandinimui... prisitaikyt atvirkstini, tai tokiem darbam, kaip sienu grezimui net klausimu neturetu kilt - atvirkstinesnio negali but
2015-11-18 13:56
Programinė įranga »
PRAGMA 3.2 »
#1293975
As matau vedant preke, kad yra skiltis projektas ir galima ji isivesti, bet daugiau nieko nerandu susijusio su tais projektais, kaip paskui prekes atsifiltruot pagal tuos projektus. Ar nereikia kazko papildomai is pragmistu isidiegt (kazka lyg skaiciau).
2015-11-18 11:23
Įvairūs »
Statybinės įmonės buhalterija »
#1293935
O kad reikia buhalterytem pries tai susikambint ir susitart del tos uzkaitos tai faktas
2015-11-18 11:21
Įvairūs »
Statybinės įmonės buhalterija »
#1293933
urtele rašė:
Linda6 rašė:
Taip, tiekėjai pastoviai moka didelį pardavimo PVM, mes turime PVM permoką ir skolingi tiems tiekėjams.
tai aš ir norėjau sužinot ar jie
moka ar jie turi
nepriemoką, nes jeigu tiekėjai susimoka ir neturi PVM skolos, tai per Mano VMI neleidžia toliau pildyt, jeigu neturi nepriemokos, nebent susitarus su tiekėjais, kad jie nuo dabar nustotų mokėt tą PVM, kurį gali sudengt su mūsų.
Mes si menesi bandysime susidengt su pirkejais, pas mus ira moketijas, pas pirkejus grazintinas, 24 diena kai busim uzsideklarave PVM rasysimes sutarti FR0326. tada as (pas kurios yra moketinas0 per mano vmi pildysiu prasyma del nepriemokes, jame reiks skenuota sutarti prisegti, man regis kas turi permoka per mano VMI taip pat tures uzpildyti prasyma, kad jie sutinka priiimti nepriemoka. Tada VMI svarsto gautus prasymus, ilgai svarsto :)
2015-11-18 11:08
Programinė įranga »
PRAGMA 3.2 »
#1293927
Matot staybos imoneje nera sandelio, tagi as mastau, kad atsargu metyti is sandelio i sandeli apskaitoje kaip ir nera prasmes, kadangi perkamos medziagos konkreciam objektui tai ir zadu jas kelti is karto i nebaigtos statybos saskaita, atsargas pajamuodama stambiai pagal objektus "medziagos X objektui" , nurasant bus labai nesunku atrinkti kas kuriam objektui sunaudota, atsargu bus nedaug. Kaip ir viskas ok butu, bet pries tai atsargos buvo pajamuojamos labai smulkiai, vaztas 1, kneiede2, statybu vadovas net nesugebedavo atrinkt kas kokiam objektui sunaudota is tokios gausybes , atsargos kaupdavosi apskaitoj, nors realiai ju net nera, ir but negali juk net imone sandelio neturi kur jas laikyti. Tai man sunkoka pereiti prie visiskai kitos atsargu apskaitos, noriu tvirai isitininti, kad taip bus geriau.
2015-11-18 10:02
Programinė įranga »
PRAGMA 3.2 »
#1293916
tiga rašė:
Aš pajamuodama tokį pirkimą su atvirkštiniu PVM, tai irgi esu susikūrusi korespondenciją. kur D (žaliavos) ir K (skola tiekėjui) ta pati suma, PVM-ui D 2431 ir K 4484 . Man tada viskas ir suvaikšto ir skola tiekėjui lieka be PVM.
O ką Jūs turėjote omenyje sakydama, atsargas vesti pagal objektus. tai gal gali būti Jūsų objektai kaip atskiri sandėliai. Tada susikuriate atitinkamus sandėlius(objektus) ir kai pajamuojate , tai ir nurodote kad pajamuojate į tą norimą objektą. nežinau ar pataikiau
Jusu variantas del atvirkstinio dar geresnis, nereikia nieko papildomai ivedinet, einu pasitvarkyt.
Ieskau minciu, kaip vestis pirkimus pagal objektus, kad butu lengva atrankioti nurasinejant medziagas, kiekvienam objektui susikurti atskira sandeli, variantas jei pirkimai vyksta konkreciam objektui, bet jei vienoje saskaitoje pirkimai keliem objektam, teks skaidyti saskaita, tai nekas.
2015-11-18 09:02
Programinė įranga »
PRAGMA 3.2 »
#1293899
Bet PVM turi suvaiksciot per 4484, 2431 saskaitas (viena ausim tai girdejau)
Kaip pragmoje vestis atsargas pagal objektus? Niekaip nerandu
2015-11-17 13:29
Programinė įranga »
PRAGMA 3.2 »
#1293807
victoryy rašė:
Laba diena, norėčiau paklausti kaip Pragmoje darote su atvirkštiniu PVM jei gaunate sąskaitą faktūrą, ar iš pradžių susivedate kaip pirkimą ir tada per kitas korespondencijas D443 ir K 4484 ar kaip nors kitaip darote?
As vesdama saskaita susikuriau specialia sask. korespondencija, joje iprasti pirkimu d/k tik papildomai ties kitais mokesciais susivedziau D 443 K4484 , tada susivedus saskaita pirkimo lange apacioje ties Kti irasau PVM suma.
2015-11-17 11:08
Apskaita & Auditas »
Medžiagų nurašymas statyboje »
#1293787
seimosdziaugsmas rašė:
Senokai, aš pati o paskui kolegė pratęsė daugmaž tokį variantą kurį parašėte.
VMI tikrino ir jokių pastabų. Savininkas patenkintas.
O darėm sekančiai: ant kiekvienos medžiagų s/f užrašydavo kuriam objektui, nes buvo susitarimas, kad medžiagas perka ir išsirašo s/f atskirai kiekvienam vykdomam objektui. Į apskaitą vesdavom sumine išraišką į 2 kl. užvardindami kuriam objektui tai skirta. Kai objektas buvo priduotas ir pasirašyti visi formalumai bei išrašyta s/f, tada iš apskaitos iš 2 kl. nurašydavome į 6 kl. Formuodavome nurašymo aktus iš s/f kiekine išraiška, bet šiuo metu kolegė , jei neklystu, nurašymo aktus formuoja tik nurodydama s/f ir sumą.
Čia tas variantas, kai nėra sandėlio, sandėlininko, o medžiagos nupirktos visos važiuoja į objektą.
Sveiki, pas mane taip pat nera sandelio, pirkimai vyksta konkreciam objektui (ant s/f suraso kas kam pirkta), kaip vyksta pas jus atsargu pajamavimas pagal objektus, ar galima tiesiog isvesti "Medziagos X objektui" ir deti visus pirkimus i sia pozicija, butu patogu narasant, nereiktu rankioti atskiru medziagu pagal objektus, bet ar galima taip stambiai atsargu apskaita vestis?
2015-11-17 08:57
PVM »
Nebaigta statyba »
#1293762
Imone stato daugiabuti, neturedama sandelio, tagi medziagas perka tik tam statiniui ir gabena tiesiai i objekta, as galiu suos pirkimus is karto deti i nebaigtos statybos 1250 saskaita, pries tai nepajamuodama i 2 kl. ?
2015-11-10 15:29
Bendra »
Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai »
#1293211
Na ne vien kava is puodeliu galima gert gi.
Siaip pamasciau - vandeni is delnu, o is puodeliu tai tik kava
2015-11-10 13:34
Įvairūs »
Statybinės įmonės buhalterija »
#1293175
Dabar susimasciau, statybos imone, retkarciais nesunaudotas medziagas perparduoda, arba buna specialiai nusperka koki daikta perpardavimui, cia viskas ok? Cia kitos veiklos pajamos gal butu?
2015-11-10 08:25
Pelno mokestis »
Reprezentacinės sąnaudos »
#1293097
KJurate rašė:
vakarėliai nėra reprezentacija :) turi vykti reprezentacinis renginys :)
o norisi vadovui dvigubo dydžio komandiruotę paskaičiuoti ir dar atlyginimą už tą laiką? ar laisvą dieną duoti... atsigavimui?
kodėl sukate galvą, kaip tą laiką apskaitys klientų atstovai?
man norisi pasielgti taip kaip reikia. Suku,i ateiti, jei mano vadovas butu pakviestas atstovauti tokia pat rengenyje.
Pati parasius supratau kaip cia kas
Vakar kazkodel viskas atrode kitaip.
2015-11-09 16:12
Pelno mokestis »
Reprezentacinės sąnaudos »
#1293052
Jei imones saskaita rengiamas verslo klientams vakarelis, imone atstovauja direktorius, sis vakarelis vyksta savaitgali, tai skaitosi kaip darbo laikas ar ne? Tas pats su klientais, kurie atstovauja savo imone, ar tai skaitosi ju darbo laikas?
2015-11-04 14:29
Bendra »
VMI »
#1292616
Pas mus moketinas kol kas, ir kol kas nesam tureja patikrinimo
Labai aciu uz info, as is kart kai diretoriai uzimane trisales, pasakiau, gali but, kad finale mes du prisizaisim, o jei kam ir bus nauda, tai nebent VMI is delspinigiu.
2015-11-04 11:52
Bendra »
VMI »
#1292554
[quote=irmoske]
25d. Įmonės tarpusavyje pasirašo sutartį FR0326.
26d (jau turi būti priimtos PVM deklaracijos, Mano VMI turi matytis įmonės B PVM nepriemoka), įmonė B per Mano VMI užsako paslaugą - Mokestinės nepriemokos perėmimas (ar pan., nepamenu tiksliai), pažymi varnele turimas ir norimas perleisti nepriemokas (jų gali būti ir kitų - pelno mok., žemės ar. pan.), nurodo perėmėją, prisega skenuotą sutartį, įgaliojimus (jei sutartis pasirašo ne direktorius), patvirtina. Tada laukiam sprendimo/pranešimo iš VMI (siunčia ir į Mano VMI, ir paštu).
Užtrunka kartais 2-3 savaites. Nesibaiminkite, jei matysite kapsinčius delspinigius už nesumokėtą PVM, po sprendimo priėmimo juos nubrauks.
Sutarties FR0326 formoje, 1 punkte praso irasyti pazymos Nr. Cia gal FR 0320 pazyma? Nerandu kaip ja isimti
2015-11-04 11:00
Bendra »
VMI »
#1292537
Aciu, bandysim
2015-11-04 10:05
Bendra »
VMI »
#1292506
Kaip vygdoma trisale sutartis su VMI, Imone A skoloje imonei B , Imone A turi grazintino PVM, imone B turi moketino PVM. Kokie dokumentai pildomi, kas ir ka turi pranesti VMI?
2015-11-03 09:00
Įvairūs »
Statybinės įmonės buhalterija »
#1292305
Pirma kart pastatem keliabuti, tai pilna neaiskumu, visus pirkimus kaupiau 125 (zeme, medziagos, paslaugos) saskaitoje, man dabar kai jis baigtas reiktu persikelti i 121 saskaita, nurasyti medziagas ir uzsipajamuoti pagal butus, kad galeciau juos parduoti? Bet butu kainos bus skirtingos, tagi ir medziagu jiem sunaudota ne vienodai, kaip jas nurasyti butu tesingiau, pagal kvadratura, proncentaliai...
2015-11-02 08:59
Įvairūs »
Statybinės įmonės buhalterija »
#1292141
Man irgi taip atdodo, bet kai kalbejau jie sventai atvirksiniu isitikine.
Juk man tie langai gali netikt i obejkta, atsaukt ji, ir teks juos parduot, o gal jie sudus bededant, tai ka man reiktu i tamsinimo firma kreptis del saskaitos keitimo.
2015-11-02 08:49
Įvairūs »
Statybinės įmonės buhalterija »
#1292139
Na jie sako, jei klientai, kuriem jie tuos stiklus tamsina, juos montuos , o ne parduos, jie turi taikyti atvirkstini
2015-11-02 08:45
Įvairūs »
Statybinės įmonės buhalterija »
#1292138
Kad mes taikysim tai taip, bet ka jie cia sumaste, sakau gal vel naujienu kokiu yra, bendraut teks
2015-11-02 08:36
Įvairūs »
Statybinės įmonės buhalterija »
#1292134
Sveiki, gavau is imones sąskaitą už stiklų tamsinimą plėvele su atvirkštiniu. Šuos stiklus mes patys gaminome ir juos dėsime į objektą. Ar čia viskas ok, kad įmonė už stiklų, kurie dar nėra statinyje, tamsinimą taikė atvirkštinį?
2015-10-19 16:16
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#1290528
Aciu, tuo paciu dar uzklausiu
su banku sudarytas overdraftas, jei nepanaudojam viso suteiktos saskaitos, bankas nuskaicuoja mokesti nuo saskaitos, kokios tai sanaudos? Banko komisiniai, o gal baudu ir delspinigiu sanaudos?
2015-10-19 13:14
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#1290485
Noriu pasitikslint del korespondenciju
Paimta paskola IT pirkimui, sudaryta trisale sutartis, bankas apmoka pardavejui uz IT, mes leikam skoloje bankui kelis metus, bankas uz IT israso mum saskaita as darau
D IT,
K skola kredito istaigai, turbut reikia iskirti siu metu ir ateinanciu metu?
Dengiant paskola pamenesiui
D skola kredito istaigai
K pinigai
Mokant palukanas
D palukano sanaudos
K pinigai
2015-10-19 09:49
Įvairūs »
Metalo gaminiai, metalo laužo apskaita? »
#1290454
Statybininkam liko nuo lietvamzdziu metalo, ji pardave kaip metalo lauza imonei uz keliolika eur. Kas vyksta apskaitoje, tai tiesiog kitos veiklos pajamos? Nereikia is atsargu to lauzo nurasyti?
2015-10-13 10:49
Bendra »
Atostoginiai »
#1289901
aciu uz operatyvuma :)
2015-10-13 10:39
Bendra »
Atostoginiai »
#1289897
nes isigalioja nuo 2015-12-01?
2015-10-13 10:31
Bendra »
Atostoginiai »
#1289894
O jei skaicuojant, komp. uz nep. at. (tarkim iseina is darbo siandien) tai skaicuoju tik uz 2012.10.13 - 2015.12.13 laikotarpi sukauptus atostoginius?
2015-10-13 10:26
Bendra »
Atostoginiai »
#1289890
Imoneje yra neatostogautojas, dirba nuo 2010.06.07
Viso yra atostogaves tik 56 k.d.
taip iseina, kad jis isnaudojas atostogas yra uz 2010.06.07 - 2012.06.07 laikotarpi
jis iki 2013.07.01 d. dirbo 0.5 etato, o po to iki dabar pilnu etatu
Tai jei jis dabar eis atostogu, as paskaicuosiu kof. uz 2012.06.08 - 2013.06.08 laikotarpi ir ta kof dauginsiu is (1 val. VDU * 8 val.)
Atostogauja 28 k.d. ir tada tas pats jau su 2013.06.09 - 2014.06.09 laikotarpiu ir jo koficientu ir t.t. ?