Tax.lt narys danaga

danaga
Tax.lt narys nuo
2004-06-08
Miestas / vietovė
Vilnius
danaga
forume parašė 1244 žinučių

Naujausios žinutės:

2006-10-13 11:26 Bendra » Sodra » #328442

Doviler rašė: laba diena, norejau paklausti, gal kas siunte Sodrai formas e-pastu? as bandau issiusti, bet man ateina atgal ir raso, kad netinka .dbf formatas, bet as darau exeliu ir jokiu dbf formato nera smile gal kas galite apdeti? smile is anksto dekoju uz betkokius atsakymus


Jokių EXCEL formų ir nepriims.
www.sodra.lt/lt.php/formos/e_deklaracijos/45
konsultacijoms dėl e-deklaravimo Vilniuje 2108265 Virginija Adamkavičienė
2006-10-13 11:17 Apskaita & Auditas » Automobilis » #328434

Zaliuojanti rašė: Dar toks klausimukas, nes susipainiojau, ar nuomos sutarti irasyti suma jei rasysim PVM saskaita faktura.........ar saskaitos nereikia


Sutartyje turi būti nurodyta sutarta kaina ir apmokėjimo sąlygos.Sutartis ir yra pagrindas PVM sąskaitos-faktūros išrašymui.
2006-10-13 10:48 Apskaita & Auditas » Automobilis » #328403

Zaliuojanti rašė: gal kvailas klausimas bet paklausiu smile o ar istatuose turi buti nurodyta kad galim tokia veikla uzsiimti, pas mus pasakyta kad ivairiu paslaugu tiekimas
Aciu


Nuoma - irgi paslaugos. Nereikia jokių papildomų įrašų įstatose. Prisegu tau ir nuomos sutarties pavyzdį.
2006-10-13 10:34 Apskaita & Auditas » Automobilis » #328388

Zaliuojanti rašė: Sveiki,
turim automobili, ir norim ji nuomoti kitai imonei.......
Tai man reikia pasidaryti panaudos sutarti, ir kiekviena men israsyti PVM saskaita faktura.......su PVM? Ar is viso mes galim nuomoti transporta, nusidevejima reikia skaiciuoti?

Labai aciu


Ne panaudos, o nuomos sutartį reikia pasirašyti. Nes panauda tai neatligintinas turto perdavimas, o jeigu jums mokės už nuomą, tai bus nuomos sutartis. Sąskaita su PVM. Nusidėvėjimą skaičiuojat.
2006-10-12 17:33 Bendra » SoDra F-4, F-3-4SD ir kitos problemos » #328290

lenacka1117 rašė: Kokiu būdu galima teikti sodros ataskaitas? šį kartą nešiau į raštinę, bet kažkaip ir elektroninių būdų galima pristatyti, bet sodros puslapyje nieko neradau


sodros puslapyje, ten kur "formos" yra e-deklaracijos. Aš jau senokai pildau apie opriėmimą, atleidimą, ir formas 3SD, 4Sd. Formos 4 kažkodėl nėra. Be to Sodra vis tiek prašo originalus pristatyti (archyvus kaupia). Galima paštu nusiųsti.
2006-10-12 16:28 Bendra » SoDra F-4, F-3-4SD ir kitos problemos » #328261

Renatele rašė: nuėjau šiandien į Sodrą-o ten jokių pavyzdžių nėra.. smile Gal kas galit man pasakyti kaip pildyti 3b-SD formą? Kokios tos deklaruojamos sumos?
2005 01 01-2005 03 31 - ....?
2005 04 01-2005 06 30- .....?
2005 07 01-2005 09 30- ....?
2005 10 01-2005 12 31- ....?


2005 01 01-2005 03 31 - 1500,00 įmoka 225,00
2005 04 01-2005 06 30- 1500,00 įmoka 225,00
2005 07 01-2005 09 30- 1650,00 įmoka 247,50
2005 10 01-2005 12 31- 1650,00 įmoka 247,50
Viso 6300,00 įmokų 945,00

ar apie tai klausimas?
2006-10-11 12:46 Įvairūs » Kada moteris išleidžiama nėštumo ir gimdymo atostogoms? » #327608
nereikia jokių varpų smile viskas surašyta sodros tinklapyje
www.sodra.lt/lt.php/sodros_vykdomos_ismokos...
Pašalpos skiriamos, jeigu jų į VSDFV teritorinį skyrių buvo kreiptasi ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos ir mokamos ne daugiau kaip už 12 praeitų mėnesių, skaičiuojant nuo kreipimosi skirti pašalpą dienos.

Be to ten yra ir Prašymo skirti motinystės pašalpą formą ir Prašymas dėl . Nes:
Motinystės pašalpos gavėjai, kuriems laikotarpis, už kurį mokama pašalpa, apima dviejų skirtingų metų mėnesius, gali pasirinkti, kaip jiems turėtų būti išmokėta motinystės pašalpa – visa iš karto ar dalimis. Pastaruoju atveju, pašalpos dalis už laikotarpį iki gruodžio 31 d. bus išmokėta iki gruodžio 31 d., o dalis už laikotarpį nuo sausio 1 d. – po sausio 1 d. Savo pasirinkimą gyventojai gali pažymėti prašymo dėl neapmokestinamojo pajamų dydžio taikymo formoje (DOC).
2006-10-11 12:37 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #327603

000018 rašė: Sveiki,
gal kas galite patarti.
Darbuotojas atnešė nedarbingumo pažymėjimą, sirgo nuo 2006 09 14 iki 2006 10 11. Žinau, kad pašalpa iš darbdavio lėšų skaičiuojasi iš paskutinių 3 mėn. vidurkio.Bet jis visą rugpjūčio mėn. buvo atostogose. tai man imti 05, 06, 07 mėn. ar 06, 07, 08 mėn.
Ačiū iš anksto


Skaičiuoji vis tiek 06,07, 08 mėnesio: priskaičiuotas darbo užmokestis (be atostoginių) dalintas iš faktiškai dirbtu dienu (be atostogų).
2006-10-11 11:37 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #327582

lenacka1117 rašė: Ar gerai supratau, kad skaičiuojant GPM išmokėtą ligos pašalpą už dvi dienas pridedu prie algos, o kai skaičiuoju sodra ir g. f., tai jau vien nuo darbo užmokesčio? O kas pildo prašymą skirti ligos pašalpą? Pats darbuotojas? Ir kokių būdų ši pašalpa yra išmokama? Grynais darbuotojui?


Jei busi gera, tai gali ištraukti prašymo forma iš Sodros puslapio
www.sodra.lt/lt.php/formos/formos/44
ir iškart atspausdinti darbuotojui prašymą ligos pašalpai gauti. Galima net ir paštu nusiųsti pasirašytą prašymą ir užpildytą nedarbingumo pažymėjimą - svarbu, kad viskas gerai surašyta būtų. Kartais taip darau taupydama darbuotojų laiką.
2006-10-11 10:58 Bendra » PVM uzskaita » #327550
Visas abėjotinas užskaitas geriausiai suderinti su VMI apskaitos skyriumi - tada ir sutaps sumos, datos ir t.t.
Jofky, be jūsų žinios jie patys neužskaito nieko. Nueikit, sužinokit nuo kada atsirado permoką, parašykit prašymą užskaityti delspinigius (gal galima ankstenę data suderinti, tai ir delspinigių sumą dar sumažės).
2006-10-11 10:47 Bendra » Nedarbingumo paskaičiavimas iš darbdavio lėšų » #327534

lenacka1117 rašė: Pirmą kartą per mano darbinę veiklą smile susirgo vienas iš darbuotojų. Žinau kad kaip atneš ligonlapį turėsiu paskaičiuoti ligos pašalpą iš darbdavio lėšų, o ką dar reikia padaryti. Ar reikės ką nors sodrai pristatyti. Ir dar ar nuo ligos pašalpos skaičiuojamas GPM ir sodra?


Reikia užpildyti nedarbingumo pažymėjimo antrą pusę ir šaknelę.Priskaičiuojatė už 2 ligos dienas - vid darbo užmokestis už paskutinius 3 mėnesius*2 dienų (galima mokėti nuo 80% ik100% šios sumos, priklausomai nuo to kaip nustatysit įmonėje, turi būti skaičiuojama visiems vienodai ).Šaknelė lieka įmonėje, nedarb. pažymėjimą grąžinate darbuotojui. Jis parašo prašymą ligos pašalpai gauti ir nuneša į sodros skyrių.
2006-10-11 10:23 Bendra » Sodra » #327518
Taip, 4 formoje su atleistais, o 3-SD be atleistųjų. Patikrinimui reikia sudėti 3-SD duomenis su sumomis įrašytomis į pranešimus apie atleidimą, tada gausi bendrą sumą, kurį turi sutapti su formą F4.
Apie tai jau rašė Loreta.


Loreta rašė: Tikriname atskirais ketvirčiais taip:
4 formos 1 lentelės 6 eilutėje priskaičiuotos darbo užmokesčio lėšos minus per ketvirtį visiems atleistiems priskaičiuotos sumos (iš atleidimo lapelių 2-SD) = formos 3-SD priskaičiuotos sumos.
Įmokos ir mokesčiai ta pačia tvarka.
O jau f4 priskaičiuoti ir sumokėti mokesčiai tikriausiai aišku?
2006-10-11 09:53 Bendra » PVM uzskaita » #327505
[quote="Irinabuckis"]Gal patartumėt:
nunešiau užskaitą į VMI (permoka susidarė 2005 m. 06 mėn.), o užskaitos data 2006-09-19, VMI spaudo data 2006-10-02, t.y. turiu 3 datas. Kuriai dienai įvesti užskaitą į mano apskaitos programą?[/quote

O kokią datą nurodei formos FR0781 19 stulpelyje, ten kur "Sumokėjimo terminas" ? Būtent tada ir bus padaryta užskaita (jeigu buvo permokos tai dienai).
2006-10-11 09:46 Bendra » Sodra » #327499

renacik rašė: Laba diena,
1)kas yra rasoma F4 1-je lenteleje deklaruojamos pajamos nuo kuriu skaiciuojamos imokos?

2)F4 2-je lenteleje per ataskaitini ketverti menesiais? ten kur 3.1 3.2 3.3


40 šios temos puslapyje aš įdėjau tokią paspalvintą formą su paaiškinimais, pasižiūrėk.

formos F4 6 eilutėje rašai darbo užmokesčio suma viso per ketvirtį (su atleistais darbuotojais, be pašalpų už 2 lygos dienas, jeigu tokių buvo, ). O 3.1, 3.2, 3.3 eilutėse kiek priskaičiuota soc draudimo įmokų 33,98% kiekvieną mėnesį
2006-10-11 09:17 Bendra » Savininko mokestis SODR-ai » #327484

Virgasius rašė:

auges rašė: O ar kasnors jau pilde 3c-SD forma? Jei imone deklaravo nuostoli ar nest tuscia? ar "pajamu metine suma, Lt" irasyt nuostoli? smile


Neradau atsakymo į šį klausimą. O jis man aktualus..... Pirmą kartą turiu pildyti šią formą. Gal kas susidūrė? smile


Forma 3c-SD PILDO KELIŲ SAVININKŲ (BENDRASAVININKIŲ) INDIVIDUALIOS ĮMONĖS IR ŪKINĖS BENDRIJOS

O jeigu įmonė deklaravo nuostolį, soc draudimo įmokų už savininką nemokėjo, tai ir jokių ataskaitų pristatyti nereikia.
2006-10-06 14:34 Bendra » Banko paskola » #326265

Virgasius rašė: Pas mus tokia situacija: 2005 08 31 d. pasirašyta kredito linijos sutartis su Nord/LB Lietuva". Kreditas (bendrajai paskirčiai - apyvartinėms lėšoms papildyti) gautas į saskaitą tik 2006 04 men. Ir tą patį 04 mėn. nuskaitytos palūkanos už paskolą bei įsipareigojimo mokesčio mokėjimas pagal sandorį. Kokiomis sąskaitų korespondecijomis aš tai turėčiau atvaizduoti? smile


Gavai paskola
D pinigai banke
K šių metų skola kreditinėms institucijoms
K kitų metų skola kreditinėms institucijoms

Nurašai palūkanas
K pinigai banke
D finansinės veiklos sąnaudos

Administavimo (įsipareigojimo) mokestis panašiai
K pinigai banke
D finansinės veiklos sąnaudos
2006-10-06 14:25 Bendra » vaiko priežiūros atostogos » #326256
Aš tai sutinku su Juolita ir manau, kad į stažą ieina tik atostogos iki vaikui sueis 1-į metai, nes tik už tą laikotarpį gauni motinystės (tėvystės) pašalpą.

www.sodra.lt/lt.php/sodros_vykdomos_ismokos...
2006-10-06 13:47 Bendra » Elektroninis mokesčių deklaravimas » #326222

ausyte rašė: O nepasikeitė , dabar ne 0,04 proc. ? Ar aš kažką maišau?


Tiesa, nuo spalio 1 d - 0,04%
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_...
2006-10-06 13:15 Bendra » Elektroninis mokesčių deklaravimas » #326191
už nelaiku sumokėtus mokesčius skaičiuoja 0,03% už kiekvieną pavėluotą dieną. Sužinoti tikslią sumą galima VMI apskaitos skyriuje. O sumokėti nurodant atitinkamą įmokų kodą.
www.vmi.lt/lt/?itemId=1012389
2006-10-06 11:59 Bendra » Elektroninis mokesčių deklaravimas » #326132
Jeigu PVM mokėtojas per šiame Įstatyme nustatytą terminą nepateikė PVM deklaracijos, už tą laikotarpį mokėtina į biudžetą PVM suma didinama (grąžintina iš biudžeto PVM suma mažinama) 1 procentu.
2006-10-06 11:32 Bendra » Sodra » #326116

naujokiux rašė: Sveiki, o gal kas turite formos Nr. 4 pildymo tvarką ar taisykles kokias, kaip ją pidyti, norėčiau pasitikrinti ar gerai padariau, nes pirmą kartą savarankiškai pildau.
AČIŪ, kas padėsite naujokei. smile


Nėra tų taisyklių apart pastabų kitoje formos pusėje. Turiu čia tokį pavyzdį - pildžiau vienai naujokei. Truputi pasenusi informacija (įrašyta 34%). Pažiūrėk 1 ketv 2005 failiuką - ten su paspalvinimais ir paaiškinimais. Gal suprasi ką nors. O šieip sodros inspektorės dažniausiai pačios mielai viską paaiškina.....
2006-10-06 10:30 Bendra » Sodra » #326072

artas71 rašė:

naujokiux rašė: Sveiki, o gal kas turite formos Nr. 4 pildymo tvarką


www.sodra.lt/lt.php/formos/formos/44


įdomiausia, kad butent formos Nr 4 pildymo taisyklių ten nėra.....
2006-10-05 16:08 Bendra » Individuali įmonė » #325837
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO
Į S A K Y M A S
DĖL MATERIALIOJO ILGALAIKIO TURTO, KURIS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSO ŪKINIŲ BENDRIJŲ NARIAMS, INDIVIDUALIŲ (PERSONALINIŲ) ĮMONIŲ SAVININKAMS IR JŲ ŠEIMŲ NARIAMS IR YRA NAUDOJAMAS ŠIŲ VIENETŲ VEIKLOJE, EKSPLOATAVIMO IR REMONTO SĄNAUDŲ ATSKAITYMO IŠ ŠIŲ VIENETŲ PAJAMŲ TVARKOS PATVIRTINIMO

www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_...

Vieneto dalyvio ir jo šeimos narių turto naudojimas vieneto veikloje yra įforminamas vieneto vadovo arba individualios (personalinės) įmonės savininko (toliau – vieneto vadovas) įsakymu,
Per 15 dienų nuo vieneto vadovo įsakymo išleidimo du jo egzemplioriai turi būti pateikti apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos miesto (rajono) skyriui pagal vieneto registravimo vietą.
2006-10-03 12:02 Bendra » Individuali įmonė » #324689
Tik įmonė teikia FR0471 iki vasario 01 d. (ten mokesčio nesimato, kadandi pats žmogus turi jos apskaičiuoti ir deklaruoti).O sumokėti reikia iki gegužės 01d.
2006-10-03 11:40 Bendra » Individuali įmonė » #324663

Loreta rašė: Pupyte, neteisingai.
Tvarka yra tokia:
Neapmokestintų pinigų savininkas gali išsiimti tik 3480 Lt. Išimant pelną po apmokestinimo, 12 x (3480 Lt) yra laikomos neapmokestinamosiomis pajamomis pagal GPMĮ 17 str. 1d.39p.
Jeigu išsiims daugiau kaip 3480, nuo viršijančios sumos savininkas privalės susimokėti 15% GPM (atkreipk dėmesį - ne įmonė, bet pats savininkas kaip fizinis asmuo). Tačiau pasibaigus kalendoriniams metams, savininkas gali pateikti gyventojo pajamų mokesčio deklaraciją FR0462, ir ten, prisitaikęs savo MNPD ir MPNPD, tą mokestuką dalinai susigrąžinti.
Įmonė gi pildo FR0471 visoms savininko išimtoms pajamoms.


Loreta, palauk. Pelno išėmimas iš IĮ - B klasės pajamos. Savininkas privalo sumokėti 15% GPM pagal GPMĮ 25 str. komentarą:
Nuolatinis Lietuvos gyventojas per mokestinį laikotarpį gautas pajamas, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas B klasės pajamoms, ir pajamų mokestį nuo šių pajamų deklaruoja, apskaičiuoja ir sumoka pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kalendorinių metų, einančių po to mokestinio laikotarpio, gegužės 1 dienos, pateikdamas metinę pajamų mokesčio deklaraciją
Na tai šiais metais savininkas nieko nemoka. Po naujųjų metų įmonė pateikia FR0471, savininkas iki 05.01d. deklaruoja savo pajamas: viso gauta 21000, iš jų neapmokestinamos pajamos 3480, pajamoms apmokestintoms 15% taikomas MNPD+MPNPD pvz. tie patys 3480 ir sumoka 15% nuo likučio (21000-3480-3480)*15%. Kaip ir sakė Pupytė. Nieko nereikia grąžintis. Ar gi ne taip? smile
2006-09-28 13:41 Bendra » Individuali įmonė » #323359
Iš įmonės sąskaitos į savininko asmeninę sąskaitą buvo pervestas avansas ūkio išlaidoms. Įmonei yra išrašyta sąskaitą, savininkas norėjo per banką apmokėti tą sąskaitą iš savo asmeninės sąskaitos. Pardavėjas griežtai užprotestavo, atseit taip negalima. "Kodėl apmoka fizinis asmuo? Man pripažins pagautė." Liepė grąžinti pinigus į įmonės sąskaitą ir iš ten padaryti pavedimą.
Ką manot?
2006-09-28 12:47 Bendra » Kaip apskaiciuoti kompensacija uz nepanaudotas atostogas? » #323297

Undina rašė: smile Laba diena.
man iskilo dilema , nezinaus kap ispresti prasau pagalbos:

Zmogus idarbintas nuo 2005.08.02 dienos visus metus dirbo ir 2006.09.01 isejo atostogu iki 2006.09.28 imtinai
Paskui atejo ir pareiske kad del seimininiu problemu nebedirbs nuo 2006.09.29 dienos
Uz kiek kalendoriniu dienu tureciau jam paskaiciute atost.kompensacija,
ar atostogu laikotarpi skaityti kaip atidirbta laika ir uz ji taip pat priskaiciuoti kompensacija

labai dekinga uz pagalba
laukiu atsakymo.


Už atostogų laikotarpį irgi reikia skaičiuoti atostoginius. T.y. 28 dienas atostogų jis gavo už laikotarpį 2005-08-02 / 2006-08-01. Atleistas bus 2006-09-29 - priskaičiuoji darbo užmokestį už vieną darbo dieną ir kompensaciją už nepanauduotas atostogas už laikotarpį 2006-08-02 / 2006-09-29.
2006-09-22 14:16 PVM » PVM tarp ES valstybių » #321029

grutas rašė: Te daiktai iš Italijos bus Firmos ITurtas,(Ar reikes daryti:
tada priskaičiuojat 18% PVM 22, 29 ir 30 eiluteje, dar nurodot prekių vertė 19 eilutėje.?)


Taip, reikia priskaičiuoti menamą PVM. Ir dar žurnalo reikia. Pavartyk šitą temą - berods 11 psl yra žurnalo pavyzdys, ir apie IT buvo kalbama..
2006-09-22 13:08 PVM » PVM tarp ES valstybių » #320981

Loreta rašė: Kažko nesupratau - kodėl iš Italijos (ES narė) parėjo importo deklaracija, ir kodėl USD???
Šiaip importo PVM FR0600 įrašoma 23 eilutėje, kuomet sumokamas.


Aš taip suprantu, kad čia ne deklaraciją gauta, o tiesiog sąskaita kažkodėl su PVM, nors turėjo būti su 0%.
Grutai, gal jus nenurodėt savo PVM mokėtojo kodo ir nepaaiškinot, kad esat PVM mokėtojai.PVM tokioje sąskaitoje neturėjo būti ir deklaracijoje FR0600 niekur jo negalima rodyti.
Jus turit gauti sąskaita su 0% PVM, tada priskaičiuojat 18% PVM 22, 29 ir 30 eiluteje, dar nurodot prekių vertė 19 eilutėje.
2006-09-21 18:00 Bendra » Individuali įmonė » #320666

Astulinas rašė:

Linda6 rašė: Pranešti tikrai niekam nereikėjo.O dėl nusidėvėjimo pažiūrėkite, ar jie netaikė 13% pelno mokesčio tarifo.Kažkaip nereikėjo ir nesidomėjau. smile
Perdaryti teks ne tik kasos knygą, bet ir ŪORŽ.Nepamirškite, kad pinigai turi sutapti.

Taip, jie taikė 13 %, o nuo 2004 metų 0 ir 15 %, bet kaip tai susiję su ilgalaikio turto nusidėvėjimu?
O operacijų žurnalą buvusi buhalterė žadėjo perdaryti, nes ten viskas pas ją exelyje, tik aš kažko suabejojau, dėl to išmokėjimo atbuline data. Bet jei galima, tai tik smile


Paskaityk PMĮ 18 str komentarą. Supainiota čia labai viskas-ir nusidevėjimas ir pelnas.

3. Vienetai, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 500 tūkstančių litų bei kurie neatitinka šio Įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nustatytų kriterijų, ilgalaikio turto grupėms, išskyrus naujus pastatus, naudojamus veiklai, ir pastatų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, rekonstravimą, jei pastatai pastatyti arba rekonstravimas atliktas nuo 2002 m. sausio 1 d., taip pat gyvenamuosius namus ir kitus pastatus, gali patys nusistatyti maksimalius nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvus, neatsižvelgdami į normatyvus, nustatytus šio Įstatymo 1 priedėlyje.
Komentaras
Mokesčių mokėtojai, kurie turi teisę apmokestinamajam pelnui taikyti 13 proc. mokesčio tarifą, maksimalius nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus gali nusistatyti trumpesnius, negu nustatyta PMĮ 1 priedėlyje (išskyrus pastatus, t. y. pirmosios trys PMĮ 1 priedėlio grupės: “Veiklai naudojami nauji pastatai bei pastatų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, rekonstravimas, jei pastatai pastatyti arba rekonstravimas atliktas nuo 2002 m. sausio 1 d.”, “Gyvenamieji namai” ir “Kiti aukščiau neišvardyti pastatai”).
(pagal 2002 06 28 VMI prie LR FM raštą Nr. 08-2-02-5497, panaikinta 2002 12 13 VMI prie LR FM raštu Nr. 08-2-02-11267)
Mokesčių mokėtojai, kurie turi teisę apmokestinamajam pelnui taikyti 13 proc. mokesčio tarifą, maksimalius nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvus gali nusistatyti trumpesnius, negu nustatyta PMĮ 1 priedėlyje (išskyrus pastatus, t. y. pirmosios trys PMĮ 1 priedėlio grupės: “Veiklai naudojami nauji pastatai bei pastatų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, rekonstravimas, jei pastatai pastatyti arba rekonstravimas atliktas nuo 2002 m. sausio 1 d.”, “Gyvenamieji namai” ir “Kiti aukščiau neišvardyti pastatai”). (pagal 2002 12 13 VMI prie LR FM raštą Nr. 08-2-02-11267)
2. Pagal Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 3 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymą (Žin., 2004, Nr. 60-2127) nuo 2004 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio individualios įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurios atitinka PMĮ 5 str. 2 d. 1 punkte nustatytus kriterijus, t. y. vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius ne didesnis kaip 10 žmonių, mokestinio laikotarpio pajamos ne didesnės kaip 500 tūkst. litų ir tokia įmonė ar bendrija neatitinka PMĮ 5 str. 3 dalyje nustatytų sąlygų, turi teisę, apskaičiuodamos pelno mokestį, taikyti vieną iš PMĮ 5 str. 2 dalyje 1 ir 2 punktuose nustatytų taisyklių:
- 13 proc. pelno mokesčio tarifu apmokestinti apmokestinamąjį pelną (PMĮ 5 str. 2 d. 1 punktas) arba
- 25 tūkstančių litų per mokestinį laikotarpį apskaičiuoto apmokestinamojo pelno dalį apmokestinti taikant 0 procentų mokesčio tarifą, o likusią apskaičiuoto apmokestinamojo pelno dalį - taikant 15 procentų mokesčio tarifą (PMĮ 5 str. 2 d. 2 punktas).
Nuo 2004 metais prasidėjusio mokestinio laikotarpio individualios įmonės, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, turinčios teisę taikyti PMĮ 5 str. 2 d. 2 punkte nustatytą pelno mokesčio apskaičiavimo taisyklę, gali taikyti PMĮ 18 str. 3 dalies nuostatą tik tokiu atveju, jeigu atitinka PMĮ 5 str. 2 d. 1 punkte nustatytas sąlygas. (papildyta 2004 11 25 LR FM raštu Nr. 18.10-31-1)-R-11682)
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui