Aviete rašė:
tanitaa rašė:
Sveiki, IĮ turėjo pelno po apmokestinimo tarkim 6000 eur. juos išsiėmė juos 27 kodu. Papildomai dar išsiėmė 3000 eur. banko išraše irgi 27 kodas.
1. GPM312 deklaruojame 9000 eur 27 kodu, nuo ju sumokame 15%?
2. Kaip apskaitoje būti su 3000 eur, kas tai? ankščiau būvo išėmimai ne iš pelno, 28 kodu.
3. tie 6000 apmokestinti pelno mokesčiu, o 3000 ne, čia kažkaip neramu, ar nepraleidome ko?
Gal turėjote pelno iš praeitų laikotarpių? Jei taip tai visi 9000 butu 27 ir 15proc.
Gal buvo savininko įnašai? Jie nedeklaruojam ir neapmokestinami.
28 kodu galima deklaruoti išmokas mokėtas iki 2018.12.31
po šios datos 28 kodo nėra
Taip, pelno iš praeitų laik. ir būvo 6000 Eur, su jais viskas aišku. Tuos 3000 šeip išemė, nes pinigų reikėjo, banko išraše 27 kodu. Savininko įnašai jau visi išimti, nėra. Kaip tuos 3000 parodyti apskaitoje ir kaip mokestiniu atžvilgiu? Ačiū!