Esame pasirašę sutartį su tarpininkais dėl PVM grąžinimo užsieniečiams. Užsieniečiai nusiperka prekių, išvažiuodami muitinėje deklaruoja ir susigrąžina PVM.
PVM deklracijoje susidėliojau, viskas gražu ir aišku, pardavimai be PVM ir tiek žinių,
o vat buhalterinėje programoje nesugalvoju
Gavome iš tarpininkų sąskaitą, kurioje parašyta taip 800 Lt eksporto PVM
ir 21 Lt PVM nuo administravimo mokesčio (100Lt), abi sumas t.y 800+21 =821 perveskite mums.
kaip tas 800 Lt eksporto PVM?
D6? K4
kazkoks keistas man įrašas, pardavimo PVM dėti į sąnaudas