Laba diena,
Vokietijos PVM mokėtojas pasamdė LT vežėją, prekės atvežtos maršrutu Vokietija - Lietuva. Vokiečiai išrašė invoice už prekių atvežimą, PVM neapmokestinta, nurodyta Eurotax free shipment of the VAT Law straipsniai ir paragrafai.
Ar gerai galvoju, kad reikia priskaičiuoti 21 proc. pvm (pardavimo ir pirkimo), ir padeklaruoti PVM dekl. 23, 24, 33 langeliouse?
VeryNew rašė: Laba diena,
Vokietijos PVM mokėtojas pasamdė LT vežėją, prekės atvežtos maršrutu Vokietija - Lietuva. Vokiečiai išrašė invoice už prekių atvežimą, PVM neapmokestinta, nurodyta Eurotax free shipment of the VAT Law straipsniai ir paragrafai.
Ar gerai galvoju, kad reikia priskaičiuoti 21 proc. pvm (pardavimo ir pirkimo), ir padeklaruoti PVM dekl. 23, 24, 33 langeliouse?
VeryNew rašė: Laba diena,
Vokietijos PVM mokėtojas pasamdė LT vežėją, prekės atvežtos maršrutu Vokietija - Lietuva. Vokiečiai išrašė invoice už prekių atvežimą, PVM neapmokestinta, nurodyta Eurotax free shipment of the VAT Law straipsniai ir paragrafai.
Ar gerai galvoju, kad reikia priskaičiuoti 21 proc. pvm (pardavimo ir pirkimo), ir padeklaruoti PVM dekl. 23, 24, 33 langeliouse?
Laba diena. Patarkite, prašau, esame LT vežėjai (PVM mokėtojai), gabename krovinį maršrutu: Švedija-Lietuva-Rusija. Užsakovas ES PVM mokėtojas. Deklaracija atidaryta Švedijoje. Išrašydami PVM s-f taikysime 0 % PVM, ar tai yra ne PVM objektas? Ir kaip bus, jei situacija ta pati, bet užsakovas trečios valstybės apmokestinamasis asmuo?
Laba diena, norejau pasikonsultuoti. Gavome saskaita is uzsienio (ne is ES) uz muitines paslaugas (uz dok forminima). Jose PVM nera. Dabar sia saskaita norime perstatyti dukterinei imonei, kuri yra Lietuvoje. Kaip reiktu elgtis? ar taikyti PVM 21 proc ar ne? Ar kazkokiu dokumentu reikia, kurie leistu taikyti 0 proc?
lylus rašė: Gavome saskaita is uzsienio (ne is ES) uz muitines paslaugas (uz dok forminima). Jose PVM nera. Dabar sia saskaita norime perstatyti dukterinei imonei, kuri yra Lietuvoje. Kaip reiktu elgtis? ar taikyti PVM 21 proc ar ne? Ar kazkokiu dokumentu reikia, kurie leistu taikyti 0 proc?
Išrašykite sąskaitą išlaidų kompensavimui.
Jūs kredituosite sąnaudas ir jų jums nebeliks.
Gavusioji įmonė turės tokio pat dydžio sąnaudas.
Užsakovas (Lietuvos įmonė, PVM mokėtojas), vežėjas (Lietuvos įmonė PVM mokėtojas), krovinys keliauja iš Lietuvos į Norvegiją.
PVM SF išrašome su 0 tarifu?
Laba diena, Lietuvos įmonė PVM mokėtoja užsakė krovinio pervežimą iš Lietuvos įmonės PVM mokėtojos,maršrutas Vokietija-Lietuva,ar sąskaita su PVM turėtų būti?
Prašyčiau pagalbos norėčiau pasitikslinti ar teisoingai darau.Konteineris pervežamas iš Kinijos į Rygą.Mes esame ekspeditoriai mus užsakė Rusijos įmonė.Aš rašau sąskaitą Rusijos įmonei ne PVM objektas. Mes gauname sąskaitas už pervežimą laivu iš Kinu ir iš Latvijos įmonės už terminalo paslaugas.Ar man reikia prisiskaičiuoti menamą PVM. Kažkaip pasimečiau
Dar kartą rašau man atrodo , kad visgi čia kadangi yra importas tai man nereikėtų prisiskaičiuoti jokio menamo.Patvirtinkit prašau kas susidūrę su tokiu atveju. Taip ar ne.
LT apmokestinamasis asmuo suteikia transporto paslaugą LT neapmokestinamajam asmeniu maršrutu ES - LT. Ne PVM objektas (13 str. 2d.).
Tas pats, tik maršrutas LT - ES. Kaip suprantu, standartinis PVM?