Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2012-01-24 11:20 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1023287

virgiuke rašė:

virgiuke rašė:
Kuriose eilutėse PVM deklaracijoje parodyti kreditinę sąskaitą (mes išrašėm pirkėjams kurie grąžino prekę)?

smile

Ten, kur rašote visas išrašytas sąskaitas.
2012-01-24 10:54 PVM » Prekių pirkimas iš ES šalių » #1023278

krise rašė:
o intrastate tokį įvežimą reikėtų rodyti ?

Na taip, jei privalote pildyti Intrastato ataskaitas, rodote visus įvežimus.
2012-01-24 10:22 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1023261

dassi rašė:
Dar norėjau paklausti, buvo išrašyta sąskaita, ir joje nepažymėjo kad tai buvo pirkta pagal čekį ir aš supratau kad sąskaita išrašyta pavedimu, bet pasirodo kad ji buvo pagal čekį, tai būta prieš kelis mėnesius, ką dabar daryt?

Buvo išrašyta sąskaita ir apmokėta per EKA?
Jei tikrai sąskaita buvo išrašyta, tai man reikia žinoti, kaip jūs registruojate pajamas, kai atsiskaitoma per EKA.
2012-01-24 10:20 Bendra » Atostogų rezervas » #1023260

Lea rašė:
Ne, Rainį. Prie 6 os lentelės "įmonė A", kai skaičiavimai kartą į metus.

Tai būtent čia ir parodytas pats primityviausias būdas - kada neskaičiuojama kiekvienam darbuotojui atskirai, o imamas visas darbo užmokesčio fondas. Jis taikomas, kai labai daug darbuotojų, nėra geros skaičiavimo programos. Būdas labai netikslus, todėl kaupimų sąnaudos neleidžiami atskaitymai.
Tuo tarpu aš supratau, kad jūs skaičiuojate kiekvienam darbuotojui jo VDU, imdama visų metų kiekvieno mėnesio DU.
Visose prieš tai metodinėse rekomendacijose pateiktų pavyzdžių lentelėse imamas tik 3-jų paskutinių mėnesių DU.
Ir tas būdas naudojamas visose įmonėse, kiek žinau, nors rezervas sudaromas kartą metuose. Nes jis yra tikslesnis, ir dalį kaupimų galima priskirti leidžiamiems atskaitymams.
2012-01-24 10:00 PVM » Prekių pirkimas iš ES šalių » #1023248

krise rašė:
Sveiki,
įmonė įsigijo įrengimą, kurį nuomos ir gaus pajamas, įrenginys įsigytas iš ES PVM mokėtojo su nuliniu PVM. Ar šiuo atveju lygiai taip pat kaip prekėms priskaičiuosiu ir atskaitysiu PVM?

Žinoma, taip ir reikia.
2012-01-24 09:58 Bendra » Atostogų rezervas » #1023246
6-oje lentelėje ir jos priešistorijoje aprašomas visai kitoks atostoginių rezervo skaičiavimo metodas - kai kaupimai sudaromi kiekvieną mėnesį.
2012-01-24 09:25 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1023228

dassi rašė:
Labas rytas, norėjau paklaust, mums grąžino prekę, mes išrašėm kreditinę sąskaitą, aš darau tokią korespondenciją D detalė, D mokėtinas pvm ir K bankas, nes pinigus grąžinam per banką, bet tokios kaip sąskaitos pirkėjai neliest?

Daroma korespondencija, atvirkštinė pardavimui.
Ir šimtas penktą kartą mokau - nesuplakite į vieną vietą skirtingų ūkinių įvykių smile Taip ir prisidarote klaidų.
Štai kaip turi būti:
1. Jums grąžino parduotą detalę - vadinasi, sumažėja jūsų pardavimai, tai ir registruojate kreditinę sąskaitą:
D Pardavimo pajamos
D Pardavimo PVM
K Pirkėjų skolos.
2. Jei detalės įsigijimo savikaina jau buvo nurašyta į sąnaudas, ištaisote:
D 2 kl Detalės įsigijimo savikaina
K 6 kl Parduotų prekių savikaina.
3. Grąžinate pinigus, nes jie jau buvo apmokėję:
D 241 Pirkėjai
K 271 Bankas.
Net trys ūkiniai įvykiai, o bandote traktuoti kaip vieną.
2012-01-24 09:07 Bendra » Atostogų rezervas » #1023224

Luka_Paciolis rašė:

Labas rytas,
Lea Jūs neklystate smile
Tik jei skaičiuojate atostoginių kaupimus suminius, t.y. ne pagal kiekvieną darbuotoją tiksliai tai tos sumos pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais negalima priskirti leidžiamiems atskaitymams, t.y. jei sakykim Jūs sudarote už 2011 m. atostoginių kaupimus 2011.12.31 datai , ne pagal kiekvieną darbuotoją atskirai ir tiksliai bet išsivedate vidurkį iš 2011 m. metinio DU tuomet kaupimų atostogų suma pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais bus neleidžiami atskaitymai.
[/quote]
Luka, aš nekalbu apie rezervų priskyrimą leidžiamiems - neleidžiamiems.
Aš pasistebėjau jos skaičiavimais - sudarydama tuos rezervus, ji skaičiuoja VDU iš visų metų smile
Ir dar remiasi VAS metodinėmis rekomendacijomis - bet ir ten tokio dalyko nėra smile
Na nebent jei ji neskaičiuoja atskirai kiekvienam darbuotojui, o ima "optom" visa DU fondą - tai gal ir pateisinami tokie skaičiavimai.
2012-01-23 17:19 Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos » Valiutų kursai » #1023146

Andriokas21 rašė:
Radai čia ko atsiprašinėt smile

Andriokai21, gal tam koledže apskaitos ir pramokai, bet paprasčiausio mandagumo, deja, ne.
Iš tokio tavo parašymo suprantu, kad esu per menkas žmogelis, kad manęs kas nors atsiprašinėtų.
Na tai ačiū už tokį įvertinimą.
2012-01-23 17:14 Bendra » Atostogų rezervas » #1023145

Lea rašė:
Aš apskaičiuojant kaupimus atostoginiams imu pavyzdį iš 31VAS 12 psl 6 lent., t.y. imu skaičiuotiną darbo užmokesčio laikotarpį ne 3 mėn, o visus metus.
www.aat.lt/index.php?id=175

O kur jūs matote prasmę skaičiuoti visų metų atlyginimo vidurkį? Juk jei 01.01 atleistumėte darbuotoją iš darbo, ar irgi visų metų DU vidurkį skaičiuotumėte? Nesilaikytumėte LRV nustatytos vidutinio DU skaičiavimo tvarkos?
Ir kur šiose rekomendacijose radote, kad vidutinis DU skaičiuojamas iš visų metų DU?
2012-01-23 17:12 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1023144

ausyte rašė:
Dar norėjau pasitikslinti, atostoginių rezervų suma sukaupta iki 2010.12.31 šiuo atveju nepaklius į sąnaudas ir nesirodo pelno (nuostolių) ataskaitoje?

Ausyte, aš įdedu tau kaupimų skaičiavimų lentelės pavyzdį. Iš čia matysi, kad aš neskirstau kaupimų "iki 2010" ar dar ten kurių metų, o skaičiuoju vienai konkrečių ataskaitinių metų pabaigai.
Tai darau todėl kad visus juos priskiriu neleidžiamiems atskaitymams, ir nesiblaškau, kur ten galima atskaityti iš pelno, kur ne.
2012-01-23 17:07 Pelno mokestis » Ilgalaikis turtas » #1023141

sarema rašė:
ar teisingai galvoju, kad visas šitas gautas sąskaitas registruoju pvz. 2024 sąskaitoje (Būsimųjų laikotarpių sąnaudos), o po to kai gaunu už turtą sąskaitą - perkeliu į savikainą? Ar iškart reikia kaupti 1262 sąsk. - Kitas nematerilus turtas ruošiama naudoti/ 1212 sąsk. - Pastatai ruošiama naudoti ir kai gaunama sąskaita už turtą, perkeliama į 1212 - Pastatai savikaina?

Pagal prasmę teisingiau registruoti sąskaitoje "Ruošiamas naudoti turtas".
2012-01-23 17:06 Bendra » Lizingas » #1023140
Paprastai lizingai išrašo kiekvieną mėnesį sąskaitas to mėnesio palūkanoms, tačiau jose dar būna ir priminimas apie mėnesio vertės dengimo įmoką. Ir bendra mokėtina suma. Pagal tokias sąskaitas rekomenduoju daryti štai tokį įrašą:
D Palūkanų sąnaudos
D Trumpalaikiai įsipareigojimai lizingui
K Skolos tiekėjams.
Ir kai sumokate viską, tai D Skolos tiekėjams K Bankas.
2012-01-23 17:02 Bendra » Lizingas » #1023139

Jolitux_ rašė:
Kadangi 2011 metais įmokų nėra, tai neiškeliu pastarųjų metų mokėjimų.
Tačiau iš mokėjimų grafiko susisumuoju sumas "Vertės dengimo suma su PVM" (apibraukta raudonai), bet be palūkanų ir gautą sumą iškeliu i 2012 m. mokėjimus. O kaip su palūkanosmis, jei lizingas kas mėnesį neišstatinės sąskaitos (apibraukta mėlynai)?

Koresponduoju sekančiai:
D-4011 Lizingo įsipareigojimai
K-4411Lizingo įsipareigojimai einamųjų metų dalis. Tačiau tą korespondenciją man jau rašyti 2012-01 mėn data, nes mokėjimai prasidės tik nuo 2012 metų?



Ne, ši korespondencija rašoma 2011.12.31 datai.
Nes balanse už 2011 metus turi matytis suma, kurią įsipareigojote sumokėti lizingui per 2012 metus.
Ir likusi atskirai - ilgalaikiai įsipareigojimai.
Palūkanoms sąskaitas turite gauti kas mėnesį.
Mokėtinos palūkanos pagal grafiką apskaitoje neregistruojamos.

2012-01-23 16:59 Bendra » Lizingas » #1023137

Jolitux_ rašė:
Rainį, norėčiau dar Jūsų paklausti.

Lizingui sumokėjome pradinį įnašą 30 000 lt., kuris pasidengia pagal pastarąją korespondenciją, tik dar sumokėjom tas palūkanas papildomai.

Pirmą kartą susiduriu su lizingu, tai nelabai žinau, o kaip apskaitoje matysis bendra automobilio suma?

Pagal vieną sąskaitą:

K-4011 Lizingo įsipareigojimai 68000,02
D-122 Transporto priemonės 56198,36
D-6123 Neatskait. PVM sąn, leidž.atskaitymai. 11801,66

Paskui pagal Jūsų pateiktą korespondenciją vėl atskirai pajamuosis 24380,15 lt.

Tai ilgalaikiam turte bus dvi automobilio sumos?
O nusidėvėjimą galiu traukti į sąnaudas?


Tai juk rašėte, kad pirmoji sąskaita buvo nepilna, ne visa a/m vertė, o tik vertė be pradinės įmokos.
Todėl pagal antrą sąskaitą pajamuosis ne atskirai, bet pridėsite prie a/m įsigijimo vertės.
Nusidėvėjimą pradedate skaičiuoti nuo sekančio po įvedimo eksploatacijon mėnesio, traukiate į sąnaudas.
2012-01-23 15:45 Pelno mokestis » Ilgalaikis turtas » #1023115

sarema rašė:
Sveiki,

pirkom patalpas, visas pirkimas užtruko apie pusmetį. Per tą pusmetį patyrėm tokių sąnaudų kaip turto vertinimas, turto registravimas, notarams mokesčiai, hipotekos registravimas (su banko paskola pirkta), banko sutarties mokestis, ir nežinau kaip pasielgti, ar visas tas sąnaudas traukti į veiklos sąnaudas ar į turto savikainą? smile

Taip, į įsigijimo savikainą.
2012-01-23 15:45 Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos » Valiutų kursai » #1023113

striksi rašė:
Okis, tuomet savo sąskaitų korespondenciją traktuosiu kaip teisingą :)

Tai iš karto taip ir rašiau, be reikalo tiek kolegos diskutavote.
2012-01-23 15:41 Bendra » Lizingas » #1023107

Jolitux_ rašė:

Toliau pagal antrąją PVM s.f., kaip sukoresponduoti?
Daikto pradinė įmoka 29499,98
Palūkanos iki pirmo periodo pradžios 216,07
Administravimo mokestis 500
PVM 5119,83
Būsiu dekinga už pagalbą.

Korespondencijos tokios:
D Transporto priemonės 24380,15 Lt
D Neatskaitomas PVM 5119,83 Lt
D Palūkanų sąnaudos 516,07 Lt
D Finansinės veiklos sąnaudos (administravimo mokestis)500 Lt
K Skolos tiekėjams 30216,05 Lt
2012-01-23 15:34 Bendra » Individuali įmonė » #1023097

airen rašė:
Ar gali savininkas sumokėti PVM iš savo asmeninės sąskaitos, nurodant turinyje įmonės pavadinimą ir kodą. Nes įmonės sąskaita užblokuota Sodros. O jis nori pirma atsiskaityti su VMI.

Gali, tik tegu atsispausdina pavedimą ir pateikia įmonei.
2012-01-23 15:32 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1023093
GPMĮ 9 straipsnyje nėra nei vieno žodžio apie draudimo įmokas.
Paskaitykite GPMĮ 17 straipsnio 2d 14 punktą ir štai šį VMI išaiškinimą:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=10001...
2012-01-23 14:19 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1023056

rimasen rašė:
Draudimo objektas - apdraustojo turtiniai interesai susiję su finansinių nuostolių atlyginimu ir dėl turėtų nenumatytų finansinių nuostolių (draudimas nuo nelaimingų atsitikimų ir medicininių išlaidų draudimas).Nelaimės atveju draudimo išmokas gautų darbuotojas o ne įmonė.

Prašau pacituoti GPM įstatymo straipsnį.
2012-01-23 13:55 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1023039
[quote=Nerringa]

Rainis rašė:

Nerringa rašė:
Reikės.
dar klausimėlis.Pildant GPM308, jei savininkas niekur nedirba,išsiimant 9600 Lt. kaip darbo užmokestį ,jam NPD (po 470 LT kas mėn)netaikome, taikome tik MNPD (už vaikus)?

Galima taikyti ir NPD.

O jei už 2010 metus savininkas prisitaikė tik MNPD 3600 lt,NPD netaikė, pajamų buvo išimta 5600 lt (02 kodu) . Sumokėjo GPM. Ar galima tikslinti pernykštę GPM308?
Kaip suprantu, reikėjo daryti taip:
išimta 02 kodu 5600 lt.
išimta 27 kodu 94400 lt.
Takyti npd ir mnpd (470*12)+(300*12)lygu 9240lt.
nuo 5600 lt. GPM nemoku.
nuo (94400lt - 3600MNPD)*15 proc lygu 13620 lt(GPM)
Ar nusišneku?

Išsimokėtam pelnui NPD netaikomas, tik tai algai 02 kodu.
2012-01-23 13:53 Lankytojų pasiūlymai, tinklapio naujienos » Valiutų kursai » #1023036

striksi rašė:
Laba diena,

Gal galit padėti man su valiutų kurso pasikeitimais:

Sąskaitą išrašiau 2460 USD; pagal LB kursas 2,4345;
D2411 5988,87 Lt
K5005 5988,87Lt

Klientas apmokėjo, pavedime matosi 2445 USD (lėšos litais nurodyta 6174,85), (vadinasi bankas išsiskaitė sau 15 USD komisinių); banko kursas apmokėjimo dieną 2,5255; oficialus kursas 2,5255

D 27 6174,85 Lt
D 611(komisiniai bankui) 15USD * 2,5255=37,88 Lt
K 2411 5988,87 Lt
K 536 223.86 Lt

Ar teisingai susidėliojau? :)




Teisingas jūsų variantas - Andriokas šįkart neteisus. Negalima valiutos kurso pasikeitimo pajamas mažinti banko paslaugų sąnaudomis.
2012-01-23 13:50 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1023033

rimasen rašė:
Pridėjau prie atlyginimo ir apmokestinau GPM ir SODRA

Kodėl?
Kur čia galima įžiūrėti darbuotojo pajamas?
Jūs siunčiate jį į komandiruotę, tai privalote jį apdrausti.
Normalios komandiruočių sąnaudos, neišsigalvokite kažkokių pajamų natūra.
2012-01-23 12:29 Bendra » Individualios įmonės mokesčiai » #1022981

Nerringa rašė:
Reikės.
dar klausimėlis.Pildant GPM308, jei savininkas niekur nedirba,išsiimant 9600 Lt. kaip darbo užmokestį ,jam NPD (po 470 LT kas mėn)netaikome, taikome tik MNPD (už vaikus)?

Galima taikyti ir NPD.
2012-01-22 18:20 Pelno mokestis » Dividendai » #1022827

luna5656 rašė:
tai liečia tik AB, o ne UAB aš jau išsigandau:)

Išsigąskit iš naujo - tai liečia ne tik akcines bendroves, o ir uždarąsias.
2012-01-21 22:00 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1022741

Dan rašė:
Nekilnojamojo turto mokesčio objektas yra
nekilnojamasis turtas, esantis Lietuvos
Respublikoje, išskyrus :

Faktiškai nenaudojamą nekilnojamąjį turtą, kurio statyba neužbaigta LR Statybos įstatymo nustatyta tvarka;


Rekonstrukcija tai ne statyba.
Pastatas yra pastatytas, mokėti reikia.
NTMĮ nieko nekalba apie remontus ar rekonstrukcijas jau baigto ir įregistruoto pastato.
2012-01-21 16:48 Blevyzgos » SU GIMTADIENIU! SU ŠVENTĖMIS!!! » #1022712
Su gimtadieniu, gerbiama kolege smile
2012-01-21 16:03 Bendra » Nekilnojamo turto mokestis » #1022700

Dan rašė:
Turiu ataskaitą apie objektą, 2010m atkuriamosios vertes nustatymas, tai man nuo atkuriamosios vertės sumos ir skaičiuoti NT mokestį?

Na taip, jei tas turtas, apie kurį klausiate, atitinka NTM įstatymo 9 str. 2 dalies 3 ar 4 punkto reikalavimus.
2012-01-21 15:58 Apskaita & Auditas » Sąskaitų korespondencija » #1022699

kristux rašė:
Taip turiu PVM sask-faktura uz zemes klypo kadastrinius matavimus. Jei tokios islaidos butu patirtos perkant zemes, tai zinau, kad tokias išlaidas priskirciau žemės isigijimo kainai. O kaip tokiu atveju, kai zeme isigyta seniai, ir naudojama zemes ukio veikloje, o kadastriniai matavimai atlikti tik dabar. Ar didinti zemes isigijimo kaina, ar tai neleidziami atskaitymai, o gal leidziami, nes zemes jau naudojama ukineje veikloje?

Nedidinkite įsigijimo savikainos - dėl tų matavimų tikrai nieko tam sklypui nepagerėjo.
Tiesiog priskirkite sąnaudoms. Be abejo, leidžiami atskaitymai.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui