Tax.lt narys trolis77

trolis77
Tax.lt narys nuo
2016-06-24
trolis77
forume parašė 453 žinučių

Naujausios žinutės:

2018-03-29 09:38 Bendra » bendrovės likvidavimas » #1388070

JaVa3 rašė:
Ir dar , gal žinote kokius mokescius moka likvidatorius gaves atlyginima pagal pavedimo sutarti ir ar turi tureti pvz individualios veiklos pazyma

nereikia registruoti individualios veiklos, tiesio deklaruosite B klasės pajamas.
Archyvui užtenka ilgalaikio saugojimo dokumentų.
Buhalterė gali dirbti.
Prisegu visą procedūrą.
2018-03-28 17:08 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1388041

Fan rašė:



Atsiprašau, kad nepatiko išsireiškimas, manau esmę vis tiek supratote.
Pasitaisau - priskaičiuoti menamą pvm.. ar taip gerai?


Taip pat yra niuansų, bet dažniausiai reikia priskaičiuoti atvirkštinį PVM.
2018-03-28 17:05 Bendra » bendrovės likvidavimas » #1388040

JaVa3 rašė:
Norėjau paklausti jeigu likvidatoriumi yra paskirtas vadovas, tai ar su juo būtina sudaryti pavedimo sutartį ar gali dirbti pagal tą pačią darbo sutartį pagal kurią dirbo?

ačiū

Su likvidatoriumi sudaroma pavedimo sutartis.
Likviduojant bendrovę, visi darbuotojai, tuo pačiu ir vadovas, atleidžiami.
Registrų centre lieka ne bendrovės vadovas, bet likvidatorius.
2018-03-28 15:10 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1388028

Fan rašė:
Sveiki dar turiu klausimėlį,

ar menamas pvm išskaičiuojamas už transporto paslaugas?

Kaip suprasti jūsų klausimą? Ką reiškia "PVM išskaičiuojamas"?
Išskaičiuoti - buhalteriams šis terminas suprantamas, kad iš mokėtinos sumos išskaičiuojamas koks nors mokestis ar panašiai. Pavyzdžiui, apskaičiavus atlyginimą darbuotojui, iš jo IŠSKAIČIUOJAMI mokesčiai (GPM, Sodra, kartais mokėjimai pagal antstolių raštus). Išskaičiavus likusi suma išmokama darbuotojui.
Taigi ką norite IŠSKAIČIUOTI iš transporto paslaugų? Nepavyks, teks mokėti visą sąskaitoje nurodytą sumą.
2018-03-28 15:03 Bendra » Patalpų nuoma » #1388025

mamabamba rašė:
Laba diena. Įmonė PVM mokėtoja planuoja išnuomoti komercines patalpas. Jei patalpos išnuomojamos tiek, fiziniam, tiek juridiniams asmeniui yra neapmokestinamos PVM pagal PVM 31 str. Ar teisingai suprantu? O komunalinės išlaidos kompensuojamos be PVM juridiniam asmeniui, o fiziniam - su PVM?

Pagal to straipsnio 3-ią dalį, JA turi teisę JA nuomoti patalpas su PVM, tik FA nuomodamas PVM negali skaičiuoti.
Dažniausiai taip ir daroma, nes mažiau susidaro problemų.
Jei neapmokestinsite PVM, pas jus atsiranda PVM neapmokestinama veikla, keičiasi PVM atskaitos procentas.
Taip pat jei neskaičiuojate PVM už komunalinius patarnavimus, elektrą ir pan., o, traktuojate tai kaip kompensaciją, negalite patys tų paslaugų pirkimo PVM traukti į atskaitą.
2018-03-28 14:55 Bendra » bendrovės likvidavimas » #1388017

JaVa3 rašė:
Laba diena,

gal galėtumėte atsakyti:
1. Ar gali likvidatorius dirbti pagal darbo sutartį?
Ačiū

Darbo sutartis su ta įmone, kurią jis likviduoja, negalima.
Sudaroma paslaugų sutartis.
2018-03-27 09:27 Apskaita & Auditas » Akcijų pirkimas - pardavimas » #1387807

Saule65 rašė:
Sveiki. įmonės akcijos priklauso fiziniams asmenims. Viens asmuo nusprendė parduoti savo turimas kelias akcijas įmonei. Kokios tūrėtų būti korespondencijos ir kaip įforminti sandorį, ar yra kokių ataskaitų? Ačiū labai

Neskubėkite forminti sandorio, tai labai ir labai nelengvas klausimas.
Kada ir kokiu būdu įmonė gali supirkti savas akcijas, nurodo Akcinių bendrovių įstatymas. Procedūra smulkiai aprašyta šio įstatymo 54 straipsnyje. Atkreipsiu dėmesį tik į 2 svarbiausius aspektus:
1) leidimą įsigyti savų akcijų suteikia tik visuotinis akcininkų susirinkimas;
2) turi būti sudarytas rezervas savų akcijų įsigijimui (taip pat išimtinai akcininkų susirinkimo prerogatyva)
2018-03-23 17:49 PVM » PVM sąskaita faktūra » #1387685

dontcha rašė:
Sveiki, Nuomotojas yra PVM mokėtojas. Ar nuomotojas už išnaudota elektra ir vandenį gali apmokestinti PVM išrašant PVM sąskaitą faktūrą? smile

Taip, gali, ir dažniausiai taip ir daroma.
2018-03-23 12:31 Bendra » i.MAS išmaniosios mokesčių administravimo sitemos » #1387651

vaiper rašė:
mes teikem matinimo paslauga jungtiniu tautu organizacijai (jie organizavo konferencija) praso saskaitos be pvm.. bet panikoj nerandu nieko konkretaus pagal ka tureciau israsyti saskaita be PVM? smile
nebent geciau remtis siuo straipsniu:
47 Straipsnis. Diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms, jų įsteigtoms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir konsulinių įstaigų personalui ir jo šeimos nariams skirtos prekės ir paslaugos

Na taip, tuo straipsniu ir remkitės:
"2. Taikant 0 procentų PVM tarifą apmokestinamas Lietuvos Respublikoje pripažintoms tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms ir jų nariams tiekiamos prekės ir teikiamos paslaugos, jeigu tai numatyta tarptautinėse sutartyse, pagal kurias steigiamos tarptautinės organizacijos, arba Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse su atitinkama tarptautine organizacija. Šiuo atveju mutatis mutandis taikomos šio straipsnio 1 dalies nuostatos."
Tiktai ne "be PVM", o "apmokestinama O procentų PVM pagal PVMĮ 47 straipsnio 2-ą dalį"
2018-03-21 15:31 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #1387506

Tiffy11 rašė:
Tai kai nuostoliai būna tai taip, yra seka, bet mano atveju rezultate tai pliusas lieka, nes praėjusių metų nepaskirstytas pelnas yra didesnis už šių metų nuostolį, nerandu aš tam straipsnyje tos plonybės, kaip tai apiforminti, gal kas susidūrę?

Apiforminimas paprastas - akcininkų susirinkimo protokolas arba vienintelio akcininko nutarimas.
Gal neturite pavyzdžio?
2018-03-21 15:26 Darbo teisė » antraeilės pareigos » #1387499

vaidulina rašė:
Sveiki,sakykite ar pajamų mokesčio skaičiavimo, kaip buvo "antraeilese" jau nėra? Palnuojame įdarbinti keliom valandom per dieną žmogų( numatomas DU 200 eur), kuris dirba ir kitoje darbovietėje. Ar GPM bus 0?

GPM skaičiuosite nuo pirmo euro, koks dar nulis?
2018-03-21 15:22 Apskaita & Auditas » Metinė finansinė atskaitomybė » #1387495

Tiffy11 rašė:
Sveiki,
Šiemet gavosi nuostolis, prieš tai buvo pelnas, likę nepaskirstyto pelno daugiau už nuostolį, vadovas jei nusprendžia dengti nuostolį t.y. nepaskirstytą pelną mažinti, ar taip galima?

Nesuprantu...
Juk ruošiant MFA ir pelno paskirstymo protokolą aritmetiškai gaunasi - 2016 metų nepaskirstytas pelnas minus 2017 metų nuostolis lygu nepaskirstytas pelnas 2017.12.31 dienai.
Prie ko čia vadovas, jo sprendimas dengti ar nedengti kažką kažkuo?
Sprendimas reikalingas, jei akcininkai nori SAVO ĮNAŠAIS padengti nuostolį, nebent apie tai klausiate?
Bet kam to reikia, jei balanse vistiek turite pelną, o ne nuostolį? Kam švaistyti pinigus eiliniam nuostoliui dengti? Iš to jokios naudos, dar blogiau - neatsiims akcininkai tų pinigų niekaip.
2018-03-20 16:22 Pelno mokestis » Dividendai » #1387379

gint22 rašė:
Ar reikia pildyti fr0640 deklaraciją, kai dividendai išmokėti vieninteliam akcininkui? buvau pilnai įsitikinus kad nieko pildyti nereikia, tik sumoki mokestį ir viskas. Bet dabar visai pasimečiau. Skaitau įstatymą ir špygą matau.. smile

FR0640 skirta deklaruoti dividendus išmokėtus/gautus iš juridinių asmenų juridiniams asmenims.
Kai dividendus išmokate fiziniam asmeniui, teikiamos FR0572 it FR0563 (už 2017 metus) deklaracijos.
2018-03-20 13:28 Apskaita & Auditas » Akcininkų įnašai nuostoliams padengti » #1387355

liepa1 rašė:
Ar galima finansinį nuostolį dengti privalomuoju rezervu?

Galima
2018-03-20 09:59 Apskaita & Auditas » UAB akcijų pardavimas » #1387327

jorja rašė:
Ačiū, supanikavau...kur sakityt apie sandorių koregavimus?

Pelno mokesčio įstatyme.
2018-03-20 09:43 Apskaita & Auditas » UAB akcijų pardavimas » #1387323

jorja rašė:
Sveiki,
2008 m. pirkome 6 vnt akciju (uz 50 000 eur). Įmonėje registarvau kaip kitą fin. turtą.
Šiai dienai yra nutartimas jas parduoti tos pacios įmonės akcininkui. Vertė deja kukli - 28,96 x6 , viso 173,76 eur. Turime akcijų pirkimo - pardvaimo sutartį (jau pasirašyta).

Gal kas galite pakonsultuoti apie tolimesnius veiksmus:
kaip įforminama - sąskaita nerašoma?
kaip su skirtumu - 49 826 ,24 eur - kas čia bus? neleidžiami atskaitymai? ar leidžiami?



Sąskaita nerašoma, pardavimas ne PVM objektas.
PLN deklaruojama atskirai, ši suma yra nuostolis dėl finansinės veiklos (ne tik nevykusios, bet ir labai jau įtartinos). O kadangi parduota susijusiam asmeniui (vieneto dalyviui), pildant PLN reikės koreguoti sandorį iki rinkos vertės. Situacijos nepavydžiu.
2018-03-20 09:31 PVM » Ne PVM mokėtojai ir PVM » #1387321

Statyba87 rašė:
Dar prie to paties:

Sugyventiniai laikomi susijusiais asmenimis,taip? O sugyventinė ir jos sugyventinio tėvas irgi būtų susiję asmenys?


"Susiję asmenys – asmenys laikomi susijusiais, jei bet kurią ataskaitinio mokestinio laikotarpio arba mokestinio laikotarpio, buvusio prieš ataskaitinį mokestinį laikotarpį, dieną atitinka bent vieną šių kriterijų – jie yra:

3) vienetas ir jo dalyvių arba valdymo organų narių sutuoktiniai, sužadėtiniai, sugyventiniai, kiti fiziniai asmenys, susiję su šio vieneto dalyviais arba valdymo organų nariais giminystės ryšiais"
Čia ištrauka iš VMI konsultacinės medžiagos apie susijusius asmenis.
Tas susijusių asmenų apibrėžimas yra iš fantastikos srities... kokiais dokumentais galima pagrįsti, kad Ieva (nepamenu pavardės) yra Mikutavičiaus sugyventinė?
O be popieriaus - papūskit man, pasiimu vaiką (arba palieku) ir išeinu, jei pradėsit man kažkokius "susijusio asmens" įsipareigojimus kabinti.
Taip kad jūsų vietoje nesukit sau galvos dėl sugyventinių - jūs apie tai nieko nežinote, prie lovos su žvake nestovėjote.
Arba tegu atneša jums abiejų pasirašytą dokumentą, kad jie laiko save sugyventiniais ir prašo taikyti jiems visas PVM ir Pelno mokesčių įstatymuose nustatytas prievoles solidariai.
2018-03-20 09:21 Bendra » FR 0471 » #1387317

Gita1 rašė:
Individualią veiklą vykdantis asmuo per 2017 metus išrašė sąskaitų už 22 eurus. Apmokėjom už 20 eurų (2 eurai pasimiršo).. Kaupimo principas pas jį. FR0471 mes turim rodyti 20 eurų (išmokėta suma) ar visgi visus 22 eurus?

Jei kaupimo principas, rodote visus 22 €
2018-03-20 09:09 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1387316

leliuks rašė:
Sveiki.Tiesiog visose sąskaitoje parašyta 52 str., tiek lėktuvų, tiek kelto bilietai.Reikia turbūt pačiai atsirinkti.

Nesuprantu, kur matote problemą? Gavote sąskaitą iš Lietuvos įmonės su nuliniu PVM. Jei gaunate sąskaitą iš Lietuvos įmonės su 21 proc. PVM, ką darote? Niekur FR0600 sąskaitos sumų nerodote, tik suskaičiuotą mėnesio PVM 25 eilutėje. Tai koks skirtumas, jei PVM nulis? Jokio..
Bet tą PVM s/f, kaip ir visas kitas, įrašote į gaunamų sąskaitų registrą iMAS sistemoje, tik parinkite tinkamą PVM kodą. Neturiu po ranka tų kodų, bet pasitikrinkite, ar tikrai PVM14.
O jūsų svarstymai apie FR0600 19-ą eilutę - ta eilutė yra I-ame deklaracijos skyriuje. Šiame skyriuje rodomos IŠRAŠYTOS sąskaitos su įvairiais PVM tarifais. O jūs sąskaitą juk GAVOTE?
2018-03-19 14:46 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #1387277

leliuks rašė:
Sveiki.Pirkti bilietai, PVM 0 proc. pagal PVM 52 str. kodas PVM14. Ar FR0600 turi atsispindėti?

O kuri 52-o straipsnio dalis?
Jei antra, tai niekur nereikia rodyti.
2018-03-16 18:07 PVM » Ne PVM mokėtojai ir PVM » #1387179

Statyba87 rašė:
Įmonės A (pvm mokėtojas) vienintelis akcininkas įmonėje B turi 90 proc. akcijų.

1. Ar šios įmonės yra susijusios?
2. Ar privaloma registruotis įmonei B pvm mokėtoju jei bendra apyvarta per abi įmones viršija 45000 eur?
3. Ar kažkaip kitaip nei nesusijusiose įmonėnse rengiama finansinė atskaitomybė šiose įmonėse jei jos yra susijusios?

[b][/b]
1. Taip
2. Taip
3. Ne
2018-03-15 09:15 Įvairūs » Apie mano kovą su VMI lėšų "nurašymu" ir tuo kaip Registrų centras VMI įpareigotas atidaro kreditines sąskaitas banke be leidimo » #1386988
Nežinau, kokia buvo ten fotografės ar fotografo problema, bet noriu stoti jos pusėn.
Atrodo, ten iškilo kažkokie nesusipratimai su MB narių apmokestinimu. Nėra kitos verslo formos, kurios apmokestinimas būtų toks sudėtingas ir suveltas. Nors turiu tikrai didelę patirtį apskaitoje ir mokesčiuose. (Faktiškai esu Rainis, tik pasikeičiau kompą ir nerandu Rainio slaptažodžio, tai patapau Troliu).
Ir dar prisimenu pačią rinkos ekonomikos pradžią. Žmonės su džiaugsmu metėsi į verslą, investavo savo gal ir ne įspūdingas sumas į individualias įmones. Kiek tų žmonių buvo sužlugdyta iki išvarymo iš namų ir viso turto netekimo? Kiek jų dabar net pagalvoti nenori apie bet kokį verslą? Vien tas, kad IĮ savininkai, kai jų įmonės keletą metų nevykdė veiklos, po kelerių metų sužinojo, kad pasirodo, reikėjo mokėti už vardą "savininkas"? Mokesčiai buvo skaičiuojami ne nuo kažkokios mokestinės bazės, tiesiog šiaip. Tiek tos patirties turėjo ir VMI darbuotojai, bet su neapykanta pjovė galvas visiems iš eilės, teismų, kurie taip pat menkai išmanė verslo įstatymus, padedami. Tai dabar yra bent formali nuostata, kad neaiškumai aiškinami verslininko naudai, o tada tik juodi pinigai gelbėdavo.
Man panašu, kad tie laikai grįžta. Vien Sodros grindys ką reiškia. Ir pasakykite man, kurioje dar ES valstybėje yra prievolė visas sąskaitas ir važtaraščius registruoti VMI? Ieškojau per Google, bet atrodo, kažkas panašaus tik Vengrijoje yra. Tai akivaizdi priespauda, o mes tylime ir vargstame, kišdami tą informaciją į iSAF ir iVAZ.
2018-03-12 12:41 PVM » PVM tarp ES valstybių » #1386624

rasa002 rašė:
Sveiki,
Įmonė ne PVM mokėtoja vykdo garantinį ir negarantinį remontą. Reikiamas dalis gauna iš kitos ES šalies, kaip atstovai. Veikla vykdoma Lietuvoje. Remontuojama technika iš viso Pabaltijo. Ar PVM objektas?:
1. Gaunamos dalys
2. Suteiktos paslaugos (Latvijai ir Estijai)


1. Taip, bet reikėtų daugiau informacijos - kokiu pagrindu, su kokiais dokumentais gaunamos tos atsarginės dalys.
2) ne PVM objektas, bet dar pasitikslinkite pagal PVMĮ 13-ą straipsnį. Kartais ir remontui paslaugos teikimo vieta nustatoma priklausomai nuo remonto rūšies.
2018-03-12 10:48 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1386593

Inga0119 rašė:
Įmonė praktiškai neturi jokio turto. Čia žiūrima iš savinnko, akcininko pusės.


Na, jei balanso turto pusėje nuliai, tai tada aišku, geriau parduoti kad ir už 500 €.
2018-03-12 10:43 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #1386589

citrus rašė:
Sveiki, ar aš teisingai suprantu, kad GPM313 B klasėje turime deklaruoti tai, ką deklaruojame FR0471? smile

Ne visai. Ta eilutė pildoma tik tada, kai išmokamos B klasės išmokos IR deklaruojantis asmuo nuo jų sumoka GPM. Jei nėra prievolės išskaičiuoti GPM, tai eilutė nepildoma.
O šiaip tai pildymo instrukcija yra. Ir joje parašyta:
" Deklaracijos 11 laukelyje turi būti įrašoma per mokestinio laikotarpio mėnesį gyventojams išmokėtų B klasės išmokų, nuo kurių pagal GPMĮ nebuvo prievolės išskaičiuoti, tačiau buvo išskaičiuotas ir / arba išmokas išmokėjusios asmens lėšomis sumokėtas pajamų mokestis, suma (neatėmus pajamų mokesčio); "
2018-03-09 15:00 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #1386499

Inga0119 rašė:
Sveiki, gal galite patarti, kaip geriau pasielgti. Įmonė gyvuoja 2 metus. Veikla nuostolinga.Galvojama apie įmonės likvidavimą arba pardavimą. Likvidavimas ilgas procesas, siūlo įmonę UAB nupirkti už 500 Eurų, ką manote? Kaip vertėtų pasielgti. Į ką atsižvelgti.

Čia klausia savininkai (akcininkai) ar buhalteris?
Taip, parduoti UAB akcijas galima, o atsižvelgiama į tai, kokį turtą įmonė turi.
2018-03-09 14:57 PVM » Automobilių PVM » #1386498

Violeta151 rašė:
UAB PVM mokėtoja (prekyba statybinėmis medžiagomis) iš ES perka su 0 proc PVM krovininį automobilį.
Registruoja jį Lietuvoje ir nenauduoja savo veikloje (kad uždirbti pajamas). Iš karto perparduoda jį Lietuvoje UAB PVM mokėtojams.

Tai taip daroma ? :
Pirkimo faktūra su 0 pvm iš ES, Priskaičiuoja PVM ir sumoka į VMĮ (negali atskaityti priskaičiuota PVM nes nenauduoja savo veikloje?)

O kai parduoda tą automobilį tai rašo pardavimo faktūrą su 21 proc PVM ir vėl sumoka į VMĮ ar rašo sąskaitą su 0 pvm ?
---------------------------------
Kitas atvėjis:
UAB PVM mokėtoja (prekyba statybinėmis medžiagomis) iš ES perka su 0 proc PVM krovininį automobilį.
Registruoja jį Lietuvoje ir nauduoja savo veikloje apie mėnesį (kad uždirbti pajamas). Po mėnesio parduoda jį Lietuvoje UAB PVM mokėtojams.

Kaip daroma ? :
Pirkimo faktūra su 0 pvm iš ES, Priskaičiuoja PVM ir atskaito, tai nieko nemoka į VMĮ .

O kai parduoda tą automobilį tai rašo pardavimo faktūrą su 21 proc PVM ir sumoka į VMĮ.
O pirkėjas gauna faktūrą ir iš VMI grąžina tą PVM'ą ?
Gaunasi, kad VMI gauna 0 eur PVM'ą. Taip?

1)Pirkimo faktūra su 0 pvm iš ES, Priskaičiuoja PVM ir sumoka į VMĮ (negali atskaityti priskaičiuota PVM nes nenauduoja savo veikloje?) - Priskaičiuoja pirkimo PVM ir NEMOKA jo VMI, nes automobilį pirko PARDAVIMUI.
Be to, tai krovininis a/m, todėl PVM atskaitos ribojimai tokiam sandoriui netaikomi.PVM gali traukti į atskaitą.
2) Kai parduoda jį Lietuvos asmeniui, rašo sąskaitą su PVM. VMI gauna PVM skirtumą tarp pirkimo ir pardavimo PVM. Kadangi tai krovininis a/m, pirkusioji įmonė pirkimo PVM į atskaitą traukti gali.
Kitas atvejis - taip, priskaičiuoja pirkimo PVM ir traukia į atskaitą, nemoka. Jei parduoda ilgalaikį turtą, naudotą savo veikloje, gali jį parduoti su PVM, bet pagal maržos schemą.
Arba tiesiog normaliai parduoda su PVM.
2018-03-08 08:48 PVM » importo PVM » #1386357
Na štai, dabar viskas aišku. Tai tikrai jums skirta muitinės (o ne muitinės tarpininko) deklaracija, kurioje priskaičiuotas importo PVM 49 €.
Kaip jums jau aiškino kolegė, prekių vertę muitinė apskaičiuoja pagal savo metodus, nereikia į juos gilintis. Ir muitinės deklaracijos dalyje, kurioje skaičiuojama muitas ir importo PVM, įrašytos jų apskaičiuotos sumos (169,43 € transporto išlaidos, už kurias muitas neskaičiuojamas, ir 233,43 € prekių vertė, apskaičiuota muitinės, o ne įrašyta kinų sąskaitoje, nuo jos ir priskaičiuotas PVM 49 €). Į tuos skaičius nekreipkite dėmesio, apskaitoje viską darykite taip, kaip rašėte.
Todėl tuos 49 € drąsiai deklaruojate FR0600 kaip importo PVM 27 ir 35 eilutėse.
O apskaitoje irgi rašiau - D 2 kl Importo PVM 49 € D 4 kl Mokėtinas PVM 49 €..
Uždarant sąskaitas mėnesio gale : D 4 kl Mokėtinas PVM 49 € K 2 kl Importo PVM 49 €.
Ir taip apskaitoje pasinaikins, nes jo mokėti nereikia.
2018-03-07 09:49 PVM » importo PVM » #1386237

aiwita rašė:

Bet neklijuokit jo prie kiniečių sąskaitos. Ji pajamuojasi atskirai, prisiduoda į i.SAF.

Kinų sąskaita iSAF nedeklaruojama smile
2018-03-07 09:12 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1386230

KALANKE rašė:
Gerai supratot ir aiškiai parašėt.supratau kad reikia žiūrėti galutinį rezultatą.dekoju

Paskaičiau jūsų ankstesnį klausimą ir manau, kad bent jau iš pradžių jūs klausėte apie PLN204 deklaracijos pildymą.
Manau, kad pildydama ją jūs matote tam tikrą 2017 metų pelną. Norėdami susimažinti mokėtiną pelno mokestį, norite atkelti kažkada, gal 2012 metais turėtą mokestinį nuostolį (ar tam tikrą jo dalį).
Taip, tai galima tiek UAB, tiek IĮ.
Tačiau reikia labai atidžiai panagrinėti visų metų PLN deklaracijas - ar nebuvo jau anksčiau nuostolis po truputį likviduojamas.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui