paslaugas, o už prastovas suma niekur į PVM deklaracija nesitraukia?[/quote]
Taip, niekur to 100 Lt FR0600
D2431,
K4484096. Pildant FR0600 4484096 bus suma kurią reiks į deklaraciją įrašyti.
.
[/quote]
Estijos įmonė, nulinis PVM tarifas.
[/quote]
O kaip nors FR0600 deklaruoti reikia?
ir 35 eilutėje o apmokestinama vertė nesirašo?
[/quote]
Teisingai, deklaruosit kitą mėn. FR0600 už
sąskaitą, nes ji neįtakoja ankstesnės sąskaitos?
2. Kaip tai parodyti PVM deklaracijoje? Manau FR0600 20
reikia skaičiuoti menamą PVM ir jį deklaruoti FR0600?
[/quote]
Šiaip baudos Lietuvoje yra
irgi ne PVM mokėtojos. Kaip man elgtis su PVM? Šios paslaugos deklaruojamos FR0600?
sumą kaip suprantu reikia deklaruoti FR0600 27 ir 35 eilutėje.
O kaip visą pirkimą teisingai
AČIŪ
[/quote]
Jei lyginsime su PVM deklaracija FR0600, tai teisingesnis 2-as variantas.
sumokėti ?? Kaip suprantu čia yra PVM ? Kur parodyti FR0600 ?
Ačiū
[/quote]
A00 tai yra muito mokestis
užsienio, ar reikia sąskaitų sumas deklaruoti FR0600 formoje?
Aš deklaruoju 21 laukelyje ir pritaikau
[quote=vilmabux]
Laba diena. Niekaip nesuprantu FR0600 II skyriaus prekių ir paslaugų įsigijimo
naudojote veikloje?
[/quote]
Automobilio vertė deklaruota FR0600 21 eil. ir taip, ne 26 eil.bet 25 eil nuo
FR0600 bei ISAF, ar reikia kažkokių kitų veiksmų imtis?
[/quote]
Jei eksporto procedūros
ir FR0600 tų laikotarpių?
3. Į ISAF traukti į šiuos metus? Bet būtų neteisinga nes taisomos 2017
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui