mėn. deklaraciją FR0600? Ar traukti į 11 mėn.
Kokiu pagrindu turiu tikslinti 10 mėn.?[/quote]
Turi
dokumentų gavimo)"
o ta suma reikia irasyti i 23 laukeli FR0600.
mūsų FR0600 niekur nesirašo Mes nuo sumos be PVM priskaičiuojame lietuviškąjį 18 proc. pirkimo ir
lenkiškos vertės be PVM ir visa tai atvaizduoti FR0600, kaip prieš kelias dienas esu minėjusi - 19 laukelis
2005-02-03 21:49 Loreta / Pelno mokestis / Ar galimos sąnaudos? / #143015ir parodai FR0600, o avanso davėjui išrašai informacinį dokumentą - išankstinio mokėjimo sąskaitą
2005-03-02 16:28 Loreta / PVM / PVM nuo gauto avanso / #149411
ankstesnio laikotarpio, bet visą tai parodai naujojoje PVM FR0600 deklaracijoje
Pelno (nuostolio
kur jį traukti į FR0600????
Pasidalinkite savo mintimis [/quote]
Mintimis pasidalinti galime
]
Čia iš FR0600 pildymo taisyklių:
29. PVM deklaracijos 21 laukelyje turi būti įrašoma iš kitų
atskaitymai
FR0600 - nuo auto detalės prisiskaičiuojate 21 proc. PVM ir parodote:
25eil
34eil
35eil
21
darbų perdavimo akto bus galima nustatyti PVMĮ 43 str. taikymo pagrįstumą.
2. Deklaruojama FR0600 19
tiekimą į ES. Yra tokia eilutė FR0600? Į ją ir rašykite.
Tas pats FR0546.[/quote]
Aciu ,,Raini
dieną įregistravo PVM mokėtojais.
1. Kaip suprantu, teikiant FR0600 už balandį, galėsiu traukti į
]
Tikslinti būtina, nes padidinote grąžintiną PVM.
Tikslinama FR0600 tiesiog už tą mėnesį visa
laikotarpius ir FR0600 už praėjusius laikotarpius.
Atsirado mokėtinas pelno mokestis 200 Lt ir mokėtinas PVM
, kadangi sandorių sumos nesutapo su pardavimų suma PLN deklaracijoje.
Dabar galvoju, pardavus IT, FR0600
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui