atskaitymai
FR0600 - nuo auto detalės prisiskaičiuojate 21 proc. PVM ir parodote:
25eil
34eil
35eil
21
darbų perdavimo akto bus galima nustatyti PVMĮ 43 str. taikymo pagrįstumą.
2. Deklaruojama FR0600 19
tiekimą į ES. Yra tokia eilutė FR0600? Į ją ir rašykite.
Tas pats FR0546.[/quote]
Aciu ,,Raini
dieną įregistravo PVM mokėtojais.
1. Kaip suprantu, teikiant FR0600 už balandį, galėsiu traukti į
]
Tikslinti būtina, nes padidinote grąžintiną PVM.
Tikslinama FR0600 tiesiog už tą mėnesį visa
laikotarpius ir FR0600 už praėjusius laikotarpius.
Atsirado mokėtinas pelno mokestis 200 Lt ir mokėtinas PVM
, kadangi sandorių sumos nesutapo su pardavimų suma PLN deklaracijoje.
Dabar galvoju, pardavus IT, FR0600
[quote=irmoske]
[quote=nebaika]
Sveiki,
aš dėl FR0600 23 langelio - paslaugų iš užsienio
buhais, nes gali būti, kad jie irgi teikia FR0600 ir moka PVM.
[/quote]
Jei išsiaiškinat, kad
nuo kuro su PVM, o deklaruojant už kurą, kaip sunaudota saviems poreikiams tuos 30 proc. į FR0600 14
2015-09-14 10:04 MillaJ / Gyventojų pajamų mokestis / Pajamos natūra / #1286275
, o PVM nulis?
Žodžiu, traukiame visas PVM sąskaitas pilnai, o PVM atskaita matysis FR0600.
Ačiū
deklaraciją FR0600 įtrauksite kaip visada viską už pusmetį nuo liepos 1 d iki gruodžio 31d
Registrai galima
Taigi pasake:
jei tikslinat FR0600 I 8 MEN, tai i 10 men isav netraukti, o uz 08 nereiekjo teikti
įmonės veiklai, FR0600 deklracijoje 21 langelis ir 34 bei 25 ir mokam PVM;
2) sąskaita iš ES, paslauga
- 100'000 Lt.
Teisingiau, iš karto daryčiau D2431/K4484 Lt.
Padarau FR0600 ir gaunu biudžeto skolą
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui