Tax.lt narys Ina

I
Tax.lt narys nuo
2003-09-03
Ina
forume parašė 116 žinučių

Naujausios žinutės:

2016-05-23 13:06 Programinė įranga » STEKAS » #1319521

pele-pelyte rašė:

lenacka1117 rašė:
Pardavimai - Įplaukos - Pažymėti mokėjimo grąžinimas

Bet pažymėjus bet ką, nesupranta grąžintojo, t.y. neįrašo, jog čia grąžina tiekėjas 443 nors ir įvedu tiekėjo pavadinimą, turbūt reikia kažką susikurti?


Turėtų pavykti, nes kaip tik kai pažymėsite tiekėją ir uždėsite mokėjimo grąžinimas turi matytis visi niekur nepanaudoti mokėjimai
2016-04-06 14:50 Programinė įranga » STEKAS » #1313356

lenacka1117 rašė:
Jeigu analitikoje viskas gerai suvaikšto, gal bandykite per DK tą operaciją suvesti papildomai.



Nedaryčiau taip... iškraipys sandėlio likutį, paskui bus sunku galus atrinkti. Bandyčiau pašalinti grąžinimą tokiu būdu: pirma operacijų kontrolėje laikinai nuimti visas datas, tada pirkima-2. sąskaitos (ne faktūros) - pabandyti nuimti tvirtinimo paukščiuką. Jie nusiims, pašalinti iš faktūrų ir iš sąskaitų.
kartais man šita operacija be vargo pavyksta, o kartais neleidžia nuimti tvirtinimo - kodėl ? - atsakymo sau neradau :)
2016-03-24 16:50 Programinė įranga » STEKAS » #1311827
Gali per atsargos-operacijos-atsargų nurašymai-naujas. Formuoji nurašymo aktą , išsirenki prekes ir paslaugas kurių savikaina susijungė , ten kur deb sąskaita būtinai įrašyk tą DK sąskaitą, kurioje buvo tos prekės apskaitytos. Susiformuos įrašas D 2 Klasė, K 2 Klasė. Šia operacija tu nurašei prekes iš sandėlio.
Sekantis žingsnis darai naują pirkimo faktūrą, sukuri naują klientą PVZ "GAMYBA" pajamuoji kiekius iš naujo, nauja savikaina.(PVM kodas 0) Faktūroje patvirtini tik kiekius !!!!! Tokiu būdu pas tave atsiranda prekės sandėlyje nauja savikaina (kiekinė apskaita) SVARBU: nurašymo akto bendra suma ir pirkimo sąskaitos bendra suma turi sutapti


ausyte rašė:
pas mane yra sukurtos atsargų grupės. Man klausimas, kaip maketavimo darbų išlaidas įtraukti į Įpakavimo medžiagų savikainą?

2016-02-06 19:49 Programinė įranga » STEKAS » #1304021
It nurašymas: modulis ilgalaikis turtas-žodynai- IT elementų sąrašas susirandate IT kurį norite nurašyti , ten kur kortelės stovis pažymite - nurašymas. Toliau modulis ilgalaikis turtas-operacijos-nurašymai-naujas ten kur inv. Nr pasirenkate turtą nurašymui. Po to kai viską užpildysite būtinai paspauskite ten kur buhalterinė operacija ir buhalterinėse operacijose susiformuoja įrašas IT. (akto Nr)
2015-12-07 13:57 Programinė įranga » STEKAS » #1295893

burukas rašė:
Laba diena,
Kaip steke įvesti atvirkštinį PVM
Ačiū

Reikia sąskaitoje uždėti paukščiuką - PVM moka pirkėjas
2015-01-05 18:32 Programinė įranga » STEKAS » #1253756

pele-pelyte rašė:
Vis susiduriu su ta pačia bėda - įvedinėju savikainą skerdenos, tokią, kokios man reikia pagal kiaulių pirkimą, bet tie keli centai žudo smile , vis neleidžia jų koreguoti iki reikiamos savikainos, nes kaina 3 skaičiai po kablelio suapvalina. Gal yra kažkur mygtukas pakoreguoti?


Jei darai pirkimus, tai pakeisk nustatymus po kablelio : Apdorojimas-pirkimų parametrai-įvedimo formatas-pirkimo kaina ženklų po kablelio. Kiek nustatysi tiek ir bus. ten pat galima ir svorį nusistatyti
2014-02-11 03:32 Gyventojų pajamų mokestis » GPM iš patalpų nuomos » #1206691

Lliucija rašė:
Jei išmokėjo 800,00, tai priskaičiuota t.b.941,18. 141,00(paapvalinus GPM) Ir deklaruojat atitinkamai. Išmokos 941, gmp 141. 21 litą damokat kodu 1411.



Liucija nesutikčiau - nes čia išeina, kad GPM sumoka įmonė iš savo lėšų... o tai beje ir neleidžiami atskaitymai. Aš daryčiau 120 Lt GPM ir deklaruočiaų kaip sumokėtą įmonės lėšomis, na nebent galima butų pakeisti nuomos sutartį :)
2013-12-10 16:33 Programinė įranga » Finvalda » #1194890
Sveiki, gal kas galėtų pakonsultuoti. Gavome pavėluotą sąskaitą su ilgalaikio turto įsigyjimu, ar yra Finvaldoje gaIImybė paskaičiuoti nusidėvėjimą vienam ilgalaikiam turtui (tam pavėluotam ) :) ?
2012-01-04 09:54 Programinė įranga » Finvalda » #1016769
Ieškau kas galetų mane pamokyti normaliai dirbti su Finvalda už sutartą užmokestį ;) Noriu kaip reikalas išmokti pati apsirašyti operacijas ir kitus reikalus, vienu žodžiu noriu suprasti programos sruktūra :) lauksiu žinučių į az Gyvenu Vilniuje
2011-12-29 15:25 Programinė įranga » Finvalda » #1015583
Sveiki

neseniai pradėjau dirbti su Finvalda ir reikia pagalbos. Vieni tiekėjai priskaičiavo delspinigius, o vėliau nuo jų atleido. Kaip korektiškai įvesti šią operaciją ? Bandžiau per pirkimų grąžinimus ir grąžinau kaip paslaugą, buhalterinį įrašą suformuoja teisingai, bet prie tiekėjo prikabina pliusinę sumą, t.y padidina skolą vietoj to kad sumažintų.. būčiau labai dėkinga už pagalbą :)
2010-01-27 21:08 Bendra » Buhalteris, kuris nedirbo » #751151

Dalia99 rašė:

Ina rašė: Užuojauta temos autorei .. pačiai kažkada teko padirbėti už kitą buhalterę. Gaila , kad visi taip užsipuola ir niekas neįvertina, kad žmogus suvokdamas savo profesijos atsakingumą pabandė padaryti tvarką įmonėje. Aš savo laiku taip pat pasielgiau, tiesiog gaila buvo vadovo, kuris tikrai pasitikėjo buhaltere, nes ši buvo jo giminaitė. O aš atėjusi dirbti, radau krūvas popierių dėžėse, net nesurūšiuotų pagal laikotarpius. Apie registrus net kalbos nebuvo smile Tiesa po to kai viską iškuopiau, sutarėm , kad man papildomai sumokės, bet čia suveikė žmogiškas padorumas :)

O tai kaip balansai buvo? Nesuvestus dokumentus registravote esamu laikotarpiu? Kaip PVM, kokius laikotarpius tiklsinote? As pati bedoje, tai jau visur klausineju, tik as pati prisidariau koses daug... Susizymejau, kad susivedus dokumentus, o dabar pluostai lenda nesuvesti.... Turbut ne tuo rezervu kada programojo dirbau, nezinau... Is proto einu, nezinau ka ir bedaryti. Jei siais laikotarpiais suvedu, kaip praeitu PVM, dides moketinas, o siais dides grazintinas... smile


Kadangi tai buvo sveikatos paslaugas teikianti įmonė, tai PVM nebuvo (nors tiek) , be to tai buvo individuali įmonė todėl balansas kaip ataskaita nedaromas. Likučių nebuvo jokių. Metinė pelno deklaracija buvo padaryta, kaip vėliau supratau pagal surastą, ranka rašytą , popierėlį padaryta paprastuoju būdu : pajamos - kasos aparato apyvarta, išlaidos - visi apmokėjimai tiekėjams per tą laikotarpį smile , skirtumas pelnas arba nuostolis smile Vienu, žodžiu visą buhalteriją padariau iš naujo..
2010-01-27 18:25 Bendra » Buhalteris, kuris nedirbo » #751071
Užuojauta temos autorei .. pačiai kažkada teko padirbėti už kitą buhalterę. Gaila , kad visi taip užsipuola ir niekas neįvertina, kad žmogus suvokdamas savo profesijos atsakingumą pabandė padaryti tvarką įmonėje. Aš savo laiku taip pat pasielgiau, tiesiog gaila buvo vadovo, kuris tikrai pasitikėjo buhaltere, nes ši buvo jo giminaitė. O aš atėjusi dirbti, radau krūvas popierių dėžėse, net nesurūšiuotų pagal laikotarpius. Apie registrus net kalbos nebuvo smile Tiesa po to kai viską iškuopiau, sutarėm , kad man papildomai sumokės, bet čia suveikė žmogiškas padorumas :)
2008-06-25 14:10 Programinė įranga » STEKAS » #534367

tipo_buhaltre rašė: Laba diena,
Labai reikia pagalbos. Reikia prekes perduoti pagal konsignacijos sutarti. O prekes yra atsargose, gal galetumet patarti kaip tai padaryti Steke ? Is anskto dekoju uz pagalba


Susikurčiau atskirą padalinį, o po to per atsargas, atsargų vidinį judėjimą perkelčiau į kitą padalinį- vis tiek dar prekės jums priklauso :) o kai jau gaučiau ataskaitą apie pardavimą, tai ir daryčiau pardavimą iš to konsignacinio padalinio :)
2007-12-18 14:00 Įvairūs » Kolegos, gal kam reikia papildomo darbelio? » #469339

Niemand rašė: SKUBIAI. Reikalinga buhalterė Vilniuje ~pusantros savaitės iki naujųjų. Darbas - suvesti į Ordo programą ~300 apskaitos dokumentų (daugiausia sąskaitos, kažkiek kuro nurašymų). Atlyginimas 4000 ant popieriaus arba 5000 pgl. civiline sutarti.



parasiau Jums i pz :)
2007-09-10 20:07 Įvairūs » Nesąmonių muziejus » #434724

Loreta rašė: O tai kur nukeliavęs pats pelno mokestis???


Vienas Dievas težino smile
2007-09-10 19:17 Įvairūs » Nesąmonių muziejus » #434710

Loreta rašė: O ką? Viskas gražu ir aišku, jokių pašalinių skaičių, galinčių susukti galvą smile smile





Loreta :) tu dar balanso nematei ten visas pelnas prieš apmokestinimą įkeltas į nepaskirstytą pelną (nuostolius) smile smile
2007-09-10 19:03 Įvairūs » Nesąmonių muziejus » #434707
na va ir priaugau iki nesamonių muziejaus. Perėmiau iš kitos buhalterės popierius ir radau tokią pelno nuostolio ataskaitą, kad nežinau ką su ja daryti smile įskaitant kad visi skaičiai yra "grybas" ir neturi nieko bendro su apskaita smile
2007-01-29 12:57 Bendra » Naujasis nekilnojamojo turto mokesčio įstatymas » #365188
Gal kas žino kokia lengvata NTM Druskininkuose 2006 m, vmi puslapyje pirma buvo nuoroda pagal visas savivaldybes, o dabar ten lengvatos 2007 m, nespėjau pažiūrėti smile
2006-08-07 11:05 Programinė įranga » STEKAS » #303762

Virgasius rašė: Gal galite patarti? Per kur šioje pprogramoje darote paslaugų grąžinimą?
Įmonei buvo išstatyta 04 mėn. sąskaita už komunalines paslaugas. Įmonė tos sąskaitos neapmokėjo iki 07 mėn. (nes vis dar derėjosi dėl per didelės sumos). O 06 30 dieną paslaugų teikėja mūsų įmonei išrašė minusinę PVM sąskaitą faktūrą - šilumos perskaičiavimas už 04 mėn.
Taigi, sudvejojau per kur galiu vesti? Ar vesti per pirkimo saskaitas su minusus, ar per prekiu grazinima, kad issiminusuotu si suma is 04 men., sąskiatos.
Būčiau dėkinga už patarimus smile


Šiaip paslaugų grąžinimą galima atlikti dviem būdais
1. Per pirkimus
vedant grąžinimo sąskaitą dokumento numerį būtina įvesti tą pagal kurį grąžinate , tuomet programa jus informuos, kad tokia sąskaita jau yra su tuo reikia sutikti smile , taip pat mokėjimo terminą reikia išsirinkti grąžinimą, tokiu atveju tvirtinant sąskaitą padaromas reversinis (atvirkštinis ) įrašas
2. Per per pirktų prekių grąžinimą
ten reikia iš duoro sąskaitų sąrašo išsirinti konkrečią sąskaitą pagal kurią grąžinate , o kai ekrane išmetami tos sąskaitos duomenys - išsirinkti norimą grąžinti prekę ar paslaugą smile

Abu būdai tinka smile
2006-08-07 10:57 Programinė įranga » STEKAS » #303758

Kristiana__ rašė: Ina, aš dabar toj suvestinėj matau tai, ką noriu matyt. O va pirmaj buvo info iškreipta. Beje, o kodėl Tu nenaudoji tos ataskaitos? Juk tai atsiskaitymo lapelis, kurį turim atiduoti darbuotojui smile



Aš naudoju atsiskaitymo lapelius, bet niekada neanalizavau jų kas surašyta pagal kodus, nes skaičiuodama pasitikrinu kartas nuo karto žiniaraštyje. Ten tiesa nėra kodų bet informacijos užtektinai smile Viena ką žinau, jei viskas bus teisinga žiniaraštyje , tai atspausdinti atsiskaitymo lapeliai irgi bus teisingi smile

Šiaip peržiūrėjau atidžiau smile atsiskaitymo lapelį - lyg ir viskas panašiai kaip pas tave atskirai pagrindinis atlyginimas, atskirai darbas uz svenciu dienas - viskas ok smile Nelabai įsivaizduoju kas pas tave galėjo būti ne taip. Šiaip aš manau, kad jeigu tau patogu vesti kaip vedi ir teisingai skaičiuoja, tai galima būtų taip ir vesti - tik būtų gerai žinoti ar teisingai po to sumeta informaciją į metinę GPM ir į statistiką smile
2006-08-07 00:36 Programinė įranga » STEKAS » #303707

Kristiana__ rašė: Ina, dabar pas mane rodo taip.

Pas Tave taip pat?



Na aš konkrečiai šita ataskaita nesinaudoju ir jos nespausdinu smile , tikrinau žinoma pagal žiarašti, kur paskaičiuoja kiekvienam žmogui ten ir valandas nurodo. O ką konkrečiai tu norėtum matyti toj suvestinėj?
2006-08-04 11:54 Programinė įranga » STEKAS » #303291

Kristiana__ rašė:

Ina rašė:
Gal tu ir teisi dėl žiniaraščio informacijos, bet pas mane daugiausia būna darbas švenčių dienomis tai tada informacija atrodo normaliai - už atidirbtas dienas vidutinis atlyginimas, o už šventines + priedas. O kas buvo blogai programoje sutvarkyta?


Su švenčių dienomis tas pats, jeigu vedi ir 154 kodu, t.y. susididinamas atlyginimas ir nėra aiškios info apie darbą šventinėmis dienomis.

Programoje trūko vienoje vietoje, vienos eilutės smile


Kažkaip keistai pas tave skaičiuoja smile , aš keletą kartų bandžiau perskaičiuoti rankomis - viskas atitinka smile . Gal informacijos kiek ir per mažai, bet rodo kiek dienų dirbta, na tarkim, jei tą mėnesį darbo dienų buvo 21 o buvo dirbta dar viena šventinė, tai ir rodo, kad atidirbtos 22 d, ir be pagrindinio atlyginimo rodo priedą už šventines dienas, o visa kita informacija yra darbo laiko apskaitos žiniaraštyje (kaip ir nėra tikslo jos dubliuoti) smile
2006-08-02 15:27 Programinė įranga » STEKAS » #302494

Kristiana__ rašė: Ina nenori su manim bendrauti smile

Gal biski streso įvariau, pati bestresuodama... smile

Tai va, Ina, dėl tokio vedimo, kaip vedi viršvalandžius, jeigu normaliai sutvarkyta programa, tai, kaip ir viskas čiki. Pas mane buvo blogai sutvarkyta, bet reziumė aš padariau išvadą ir pasidariau programą taip, kad tiek viršvalandžius, tiek darbą poilsio dienomis skaičiuotų tik su jiems skirtu kodu, t.y. su 194 ir 264 kodais, neveliant tų valandų prie 154 kodo. Kodėl? - Todėl, kad taip yra daug lengviau suprasti, kiek yra priskaičiuota viršvalandžių ir neiškraipomas pagrindinis atlyginimas, kai tuo tarpu, vedant viršvalandžius ir su 154, ir su 194 kodais priskaitymų-atskaitymų žiniaraštyje mes matome iškreiptą informaciją apie pagrindinį atlyginimą ir apie viršvalandžius taip pat...


Gal tu ir teisi dėl žiniaraščio informacijos, bet pas mane daugiausia būna darbas švenčių dienomis tai tada informacija atrodo normaliai - už atidirbtas dienas vidutinis atlyginimas, o už šventines + priedas. O kas buvo blogai programoje sutvarkyta?
2006-07-19 21:10 Programinė įranga » STEKAS » #297548

Kristiana__ rašė:

Ina rašė:
Aš vedu taip -154 kodu visą dirbtą laiką (tame skaičiuje viršvalandžiai) ir viršvalandių kodu (neatsimenu koks smile ) tik viršvalandžius (taip kad viršvalandžių suma išeina įvesta dvigubai - tada programa skaičiuoja kaip dirbtą laiką ir + priedą už viršvalandžius


Ina, o tokiu būdu suvesti viršvalandžiai nepasiskaičiuoja dvigubai? smile Negaliu patikrinti, nes atostogauju smile Labai rūpi tas klausimas... Kiek spėjau pažiūrėti prieš atostogas, tai mano viršvalandžiai paskaičiuoti 1 tarifu. Tai jeigu vesti pagal Tave, visas dirbtas valandas, tame tarpe ir viršvalandžius, o po to vėl viršvalandžius, tai gaunasi, kad gaunasi dvigubai smile Ar aš klystu?


Matai programa skaičiuoja vidutinį darbo užmokestį už visą dirbtą laiką (tame skaičiuje ir už viršvalandžius) tarkim vidutinis už valandą 5 litai, tai 10 val -50 lt, bet kai tu įvedi atskira eilute viršvalandžių kodą ir nurodai valandas tarkim iš tų 10 val 3 buvo viršvalandžiai, tai programa paskaičiuoja 50 proc. vidutinio darbo užmokesčio priedą t.y 2.5*3, bendroj sumoj gaunasi kad 3 iš 10 valandų apmokėtos "dvigubai", bet jei išskaičiuosi tai ir išeina 1.5 koeficientas smile . Beje nežinau ar aš labai teisingai programiškai įvedu(šiaip jau su programa dirbti išmokau savarankiškai be jokios pagalbos), bet esu keletą kartų tikrinus rankiniu būdu, tai lyg ir viskas teisingai. Beje gali būti, kad yra paprastesnių būdų įvesti viršvalandžius smile
2006-07-17 20:35 Programinė įranga » STEKAS » #296419

Kristiana__ rašė: Aš skaičiavau blogai....
Ta prasme, programa skaičiavo blogai, o aš niekad nepagalvojau patikrinti smile


Programa skaičiavo gerai - pagal tavo nurodytus duomenis - tiesiog tu nekorektiškai įvedei informaciją smile
2006-07-14 16:29 Programinė įranga » STEKAS » #295806

Kristiana__ rašė:

Samajana rašė:

Kristiana__ rašė: [Blemba, būsiu prisidirbus... Einu nusišaut.


Nesišauk dar. smile Man reikėjo pritempti sumą iki reikiamos.Pamėgink su ranka patikrinti skaičiavimą.Už viršvalandžius.Jei gerai kam žudytis tokiam
karšty smile


Nusišausiu smile Viršvalandžių buvo nemažai... Panašu, kad programa blogai suskaičiavo smile Kaip taip gali būti... smile

Patvirtink skaičiavimą:
Mėnesio algą dalinam iš dirbtų mėnesio valandų dauginam iš viršvalandžių ir po to dar iš 0,5, ir sudedam?

Sorry, jei neaiškiai parašiau, baisiai skubu


Aš vedu taip -154 kodu visą dirbtą laiką (tame skaičiuje viršvalandžiai) ir viršvalandių kodu (neatsimenu koks smile ) tik viršvalandžius (taip kad viršvalandžių suma išeina įvesta dvigubai - tada programa skaičiuoja kaip dirbtą laiką ir + priedą už viršvalandžius
2006-07-03 10:56 Programinė įranga » STEKAS » #291987

Jureive rašė: Taip, man atnaujimo programą. O Stekas visas gal atostogų išėjo, nes šiandien nei vienu telefonu niekas neatsiliepia smile
Tai tikėjausi Jūsų pagalbos smile


Paskaičiavusi tuos, kuriems priklauso 33 proc, būtinai užfiksuok išmokėjimas - po to gali skaičiuoti visiems kitiems perėjus prie 27 proc, turėtų neperskaičiuoti smile
2006-06-23 16:23 Apskaita & Auditas » Buhalterijos perdavimas - priėmimas » #289358

Kolege rašė: Negaliu patiketi, kad buhalteris gali iseiti, kaip niekur nieko, metu viduryje, neuzbaiges pries tai buvusiu smile . Nejaugi Jo niekas neipareigoja smile


Jei nepadarytas balansas už 2005 m, tai taip suprantu, kad nepriduotas ir į registrų centą smile Blogiausia tai, kad neaišku, kaip teisiškai sutarmdyti tokius "buhus" smile
2006-03-20 12:46 Blevyzgos » Įmonė parduoda kasos aparatą » #260518
Vis dar pardavinėjam kasos aparatą smile
2006-03-19 12:21 Blevyzgos » Įmonė parduoda kasos aparatą » #260321

Kobzeviene rašė: Pikrsim uz 200 litu



už 200 Lt. neparduosim smile geriau tada palauksim kol tinkamas klientas atsiras smile
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui