Tax.lt narys virbuh

V
Tax.lt narys nuo
2006-05-18
Miestas / vietovė
Aukštaitija
Profesija
Buhalteris
virbuh
forume parašė 8133 žinučių

Naujausios žinutės:

2017-05-23 16:02 Apskaita & Auditas » Privalomi rezervai » #1358779

Eurika71 rašė:
Ar galima sumažinti per didelį privalomąjį rezervą iki nustatyto dydžio nemažinant įstatinio kapitalo ( nes ir ir taip minimalus) ? Tiesiog akcininko sprendimu padidinant nepaskirstytąjį pelną.

Tai kiek procentų yra jūsų privaloma rezerve? Pelno Paskirstymą sprendžia akcininkų susirinkimas.
2017-05-23 16:00 Pelno mokestis » PLN204 ir pelno (nuostolio) ataskaita » #1358778

GintareVis rašė:
Labas, jei 2015 metais gavom nuostolį 3135 Eur, 2014 metais nuostolį 1765 Eur, o 2016 metais pelną 4256 Eur (prieš apmokestinimą), tai kaip su pelno mokesčių daryt? Kokio dydžio jis bus? Padėkit prašau :)

Suma 4256 yra gauta pelno nuostolio ataskaitoje? tada ją įrašot į PLN204 ir toliau pildot kiek yra neleidžiamų atskaitymų, ir t.t. Jei įmonė taiko 5 proc(bet ne 15 proc) pelno mokestį ir nuostoliai gauti iš tos pačios veiklos, tai galit nuostolius įrašyti 100 proc ir PM bus 0, (jei nėra neleidžiamų labai daug ir t.t)
2017-05-23 12:30 Įvairūs » Pridavimas finansinės atskaitomybės registrų centrui » #1358722

Buhalteryte_ rašė:
Laba diena,
Gal kas pakonsultuotų, kaip taisyti:
Per neapsižiūrėjimą nesupildžiau praėjusio ataskaitinio laikotarpio pelno nuostolio ataskaitoje.
Ar taisyti reikia per Kapitalo pokyčių ataskaitą?
Labai ačiū
Geros dienos

O tai 2015m stulpelis liko tuščias? priėmė? Nieko nedaryčiau smile
2017-05-23 12:28 Bendra » BALANSAS » #1358720

Tess rašė:
O kodėl į sąnaudas?
2017 m. sausį atostoginiai priskaičiuoti.
D 6114
K 4461

Bet išmokame 2016-12-30.
D 4461
K 27XX

Tik gruodį pas mane 4461 yra visiškas 0.
Dėl to išmokant atostoginius 4461 suma yra su (-).
Tai jei aš ją iškelsiu į 2 kl., kad nebūtų (-), o sausį grąžinsiu vėl į 4 kl. Ar bus gerai? smile


Matot, visada pirma priskaitau tik tada išmoku. Jei taip tinka tai taip ir darykit.
2017-05-23 12:02 Bendra » BALANSAS » #1358714

rašė: Pas mane panaši situacija. Gruodžio pabaigoje išmokėjom už gruodį ir sausį. Tai 12-31 reikėtų sausio mėnesio sumą iškelt į 2kl? Ateinančių laikotarpių? O sausio 1 d. grąžint atgal?

Taip, 2017m keliama į sąnaudas 6 kl.
2017-05-23 12:01 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1358713

milaska rašė:
Užtat ir prašiau, kas galit smulkiau, laikas spaudžia, klaida rasta dabar...

Sumoj gaunasi: D20140 28.02 eur
D2431 5.88 eur

K4431 33.90
Tai kokį įrašą kokia datai daryti?

Kaip taisyti PLN ir kur fiksuoti skirtumą?

Tai jau parduota ta prekė ir buvo 2013m nurašyta į 6 klasę? Ar du kartus nurašyta? Ar skolos dar tebėra neapmokėtos? Kelti nuo vieno tiekėjo į kitą, o kitą suma , kurios neturėjo būti naikinti.
2017-05-23 11:49 Bendra » Individuali įmonė » #1358711

odetutee rašė:
Sveiki, padėkit. Neturiu patirties visia su IĮ.
Įmonė įsteigta pirmus metus, tai VSD nemoka, moka tik PSD - 34,20.
1. Kaip dėl atlyginimo - privalo kas mėnesį išsimokėti 380?
2. ar gali būti ir maženis?:
3. ar čia tik popieriniai? pildomas žiniaraštis darbo užmokesčio ar nea?
4. Jei mokamas daugiau nei 380 - tada psd 34,20 vis ties ar nuo didesnės sumos skaičiuojama?

Ačiū už atsakymus

Lengvata kai pirmi metai įsteigta nemokėti VSD, jei neišsiima 02 kodu pajamų.
1. Neprivaloma, bet nesikaups stažas, nebūsit drausti ligos atveju
2. Gali, bet žiūrėkit 1 kl atsakymą.
3.Kažkokį dokumentą pasirašykit priskaitymui.
4. Jei 02 kodu išmoka, o ne pelno paėmimas, tai 9 proc nuo išimtos sumos ir VSD nuo išimtos sumos. GPM pats susimokės.
2017-05-23 10:57 Bendra » BALANSAS » #1358699

Tess rašė:
Darbuotojas išėjo atostogauti 2017-01-02.
Atostoginiai buvo išmokėti 2016-12-30.
Kadangi priskaitymais 2017 m., tai kur mokėtinas DU 2016-12-31 suma su (-). smile
Gal tada metų pabaigai ją reikia iškelti į gautinas sumas, o po to vėl perkelti į mokėtina DU?

Naudokit ateinančių(būsimų) laikotarpių sąnaudos sąskaitą.
2017-05-22 14:13 Įvairūs » Pridavimas finansinės atskaitomybės registrų centrui » #1358627

Dorota1 rašė:
niekaip negaliu papulti į apskaitos instituto kur finansinių ataskaitų formos nuo 2016 metų

gal kas nuoroda galit įmesti


www.avnt.lt/veiklos-sritys/apskaita/verslo...
2017-05-19 14:04 Apskaita & Auditas » Saskaitų korespondencija » #1358508

otelas rašė:
Kaip užregistruoti apskaitoje gautą PVM sąskaitą faktūrą kai perkam medieną pagal 96 str, kai PVM išskaito ir sumoka pirkėjas. Kaip žinau sąskaitą (skolą tiekėjui)užsiregistruoju be PVM. O PVM-as kaip nors registruojamas?

Pats PVM reikia įrašyti ir mokėtino sąskaitoje ir dar jei tai įmonės ekonominei veiklai, dar galima įrašyti į gražintino PVM sąskaitą.
2017-05-19 13:40 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1358504

Tess rašė:
Na ir aš galvoju ar verta lįsti. smile
PLN tai aišku pelnas 3000 įrašytas, kurio ten būti kaip ir neturėtu. Bet kadangi bendras rezultatas vistiek nuostolis. Tai gal ir netaisyti visai nieko. smile

Įmonė gal neaudituojama, rezultatas juk geras kiek supratau. Jūsų pasirinkimas ar daryti idealiai ar tik teisingą galutinį rezultatą gauti. Nežinau kaip ten kas pas Jus sudėliota, bet aš tokiu atveju ramiai reaguočiau.
2017-05-19 13:36 Bendra » Gyvybės draudimas » #1358503

nebaika rašė:

virbuh rašė:
Tą mėnesį kai jau viršija 25 proc, apmokestinti. Metinę sumą reikia imti, kas viršija.

Bišk nesupratau.
Pas mus įmokos pusmetinės, po 320 eur 2 kartus per metus
dabar direktorius dirba labai mažai už labai mažai - 100€/mėn. tai metinis 1200, 25 proc. 300€.

Birželį ateina laikas mokėti įmoką - 320 eur. Jei kas viršija, tai apmokestinu tik 20 eurų? o paskui gruodį apmokestinsiu visus 320?

Ačiū.

Supratot gerai.
2017-05-19 13:34 Pelno mokestis » Praeitų metų klaidų taisymas. » #1358501

Tess rašė:
2015 m. parduotas IT. Apskaitoje užregistruota:
D 2411 - 3000
D 6118 - 9550
D 1237 - 1273,29
K 6115 - 1273,29
K 5000 - 3000
K 1230 - 9550

Bet turėtu būti:
D 2411 - 3000
D 1237 - 1273,29
D 621 - 5276,71
K 1230 - 9550

Kaip ištaisyti klaidą? smile

Aš gal net netaisyčiau. Rezultatas gaunasi tas pats, tik jei gerai sudėliota į PLN204, tai gal nevargčiau.
2017-05-19 13:28 Bendra » Ilgalaikis turtas » #1358500

Joobaa rašė:
sveiki,
nuomojame sandėlį ir kadangi trūksta vietos, nusprendėme pasidaryti antrą aukštą tame sandėlyje, iš metalinių, medinių konstrukcijų.
Ar tai bus mūsų ilgalaikis turtas?

www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.10.13.2.1.1#Scroll_700
Paskaitykit kur paskutinis kalusimas apačioje. Išsiaiškinkit kas nuomos sutartyje rašoma, ar tai remontas, ar tai rekonstrukcija. kaip ten ar neatsiras PVM, jei bus kaip nauja statyba. Leidžiami bus atskaitymai arba ribojami, jei rekonstrukcija. Daug niuansų.
2017-05-18 16:37 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1358416

Tess rašė:
Tai aš matyt taip pagalvojau smile
Jei jau neleidžiami, tai ir dengti negalima. Na juk logiška. smile

Jei logiškai galvot, tai taip, bet įstatyme apie tai neparašyta.
2017-05-18 16:21 Pelno mokestis » Pelno mokesčio apskaita » #1358411

UrsuleP rašė:
Ar galima padengti pelno mokesti, grąžintinu PVM'u?

Juk tas pats kodas. VMI užskaito, kad tik yra permokos.
2017-05-18 16:19 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1358410

Tess rašė:
Veikla ta pati, jau keli metai. Jokių vertybinių popierių. smile
Bet kaip supratau negalima dengti neleidžiamus atskaitymus, baudas, delspinigius ir t.t. smile

Kad nėra apie tai rašoma, aš suprantu kad į tai nežiūrima.
2017-05-18 15:21 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1358396

Tess rašė:
Skaitau PMĮ.
4. Mokestinio laikotarpio nuostolius, išskyrus nuostolius dėl vertybinių popierių ir (arba) išvestinių finansinių priemonių perleidimo (ne finansų įstaigų), galima perkėlinėti neribotą laikotarpį, tačiau toks perkėlimas nutraukiamas, jeigu vienetas nebetęsia veiklos, dėl kurios šie nuostoliai susidarė, išskyrus atvejus, kai vienetas veiklos nebetęsia dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių. Šioje dalyje nurodytų perkeliamų atskaitomų mokestinių nuostolių, išskyrus mokestinius nuostolius vienetų, kurių apmokestinamasis pelnas pagal šio Įstatymo 5 straipsnio 2 dalies nuostatas apmokestinamas taikant 5 procentų mokesčio tarifą, suma negali būti didesnė kaip 70 procentų mokesčio mokėtojo mokestinio laikotarpio pajamų, apskaičiuotų iš pajamų atėmus neapmokestinamąsias pajamas, leidžiamus atskaitymus ir ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus, išskyrus ankstesnių metų mokestinių laikotarpių nuostolius.

Tai jei 2015 m. (3008) Eur nuostolis.
2016 m. pelnas 193 Eur.
Kadangi yra neleidžiamų, tai mokestinio laikotarpio veiklos rezultatas yra 395 Eur.
Taikomas 5 proc. tarifas. Galima dengti 100 proc.
Bet šiuo atveju tik 193 Eur?
PM 10 Eur.
Ar teisingai? smile


Aš tai taip suprantu, kad jei ta pati veikla, nieko nėra su Vertybiniais popieriais, tai galima dengti 100 proc
2017-05-17 16:22 Gyventojų pajamų mokestis » imonė pasiima darbotojui grąžinamus mokesčius » #1358293

limma rašė:
vat ir norisi dabar sužinoti kaip turi būti iš tikro, kad turėtum normalią info ir kad žinotum kaip apgint savo teises, nes dabar aiškinamės dėl atostoginių, panašu kad ir jų nenori mokėti. Pasako darbuotojui, kad atostoginiai apskaičiuojami ir mokami pagal vidinę įmonės tvarką. smile

Darbo sutartis , Darbo kodeksas visas teises nustato. Tegu pateikia tą įmonės tvarką kokia nustatyta yra. Pradžioje šnekėkit gražiuoju kas rašoma DS, tą turi vykdyti. Yra Darbo inspekcija, ten galit kreiptis, jei nevykdo.
2017-05-17 15:58 Gyventojų pajamų mokestis » imonė pasiima darbotojui grąžinamus mokesčius » #1358281

limma rašė:
imonė registruota Lietuvoje, o darbuotojus siunčia dirbti į Olandiją, visi darbuotojai įdarbinti LT įmonėje ir manau kad visi dirba užsienyje, Lt spėju yra tik administracija. darbuotojai registruoti Lietuvoje. man keistas toks susitarimas, nes kiek esu girdėjusi ir dabar skaitau, tai gpm susigrąžina darbuotojas. O tą raštą pasirašė iį nežinojimo, kai darbinosi, kartu su darbo sutartim ir tik dabar man pasakė apie tai. Tai man įdomu, ar galima tokį raštą anuliuoti, net jei ir parašas yra, ar tai teisėta. Nes mano galva tai yra nesąžininga darbuotojo atžvilgiu. visko tie darbdaviai prisigalvoja savo naudai

Blogiausia kad padėtas parašas. Viskas įmanoma, bet kainuoja pinigus, nervus gadina net ir darbo vietą galima prarast. Apie tai teisininkų klauskit.
2017-05-17 15:43 Gyventojų pajamų mokestis » imonė pasiima darbotojui grąžinamus mokesčius » #1358273
Lietuvoje jie ką nors dirba ar nedirba? Jei nedirba, tai įmonė nori neturėt nuostolio dėl darbuotojų mokesčių. Išbuvus daugiau 183d. Jie tampa nenuolatiniai LT gyventojai. Jie neišsiregistravę iš LT?
1. Jei nesutinka darbuotojas, kodėl jis turi atiduoti įmonei? susitarimo reikalas.
2.Skaityti darbo sutartį kas tenai parašyta apie apgyvendinimą. Gražiuoju tartis. Gali tekti patiems atsirasti būstą.
2017-05-17 13:33 Bendra » Mažoji bendrija » #1358222

dontcha rašė:
Jeigu MB narys moka pilnus mokescius sodrai, tai realiai jis gali pasiimti ta MMA alga tik dar reiktu susimoketi VMI 15proc? smile

Taip, svarbu kad butų tiek pelno MMA *12 mėn
2017-05-17 12:10 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #1358204

nite rašė:
Į PNN204L sąnaudų sumos, laikomos leidžiamais atskaitymais, įtraukiu sumą, nuo kurios pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo (toliau – VSDĮ) nuostatas skaičiuojamos ir mokamos vieneto dalyvio valstybinio socialinio draudimo (toliau – VSD) įmokos (4380eurų), o kaip tą su,ą į apskaitą įtraukt, kokia korespondencija?

Tai tas sumas MMA išsimokėjote ar ne? Jei neišsimokėjote, tai apskaitoje jų ir nebus, (pasirašote buh pažymą )tik PLN204A.
2017-05-17 12:08 Bendra » Leidžiami ir neleidžiami atskaitymai » #1358203

nite rašė:
O metų gale kur tuos neleidžiamus atskaitymus padėt balanse, perkelti į kitus metus, ar kaip?

Neaišku apie kokius kalbate, bet jei sakykim kokie delspinigiai, tai balanse jie pasirodo taip:pajamos minus leidžiami ir neleidžiami atskaitymai bus nepaskirstytas pelnas.
2017-05-17 11:09 Apskaita & Auditas » Kas veda ūkininkams apskaitą » #1358198

Wiesia rašė:
Laba diena,
noriu paklausti ar dažnai būna patikrinimai pas ūkininkus-PVM mokėtojus? Kas tikrina, VMI? Atvažiuoja netikėtai ar iš anksto perspėja?

Sveiki. Tai gal panašiai kaip ir įmones tikrina. NMA neperspėja, nors gal visokių atvejų būna. Aplinkosauga tik pasakė kad jau atvyksta tuoj pat. VMI perspėja ir prašo pristatyti dokumentus.
2017-05-17 11:06 Bendra » Mažoji bendrija » #1358196

dontcha rašė:
Sveiki, MB narys moka Sodrai PSD ir VSD įmokas kas mėn, bet MMA neišsiima. Buvo tokia situacija,kad antstolis nuo MB sąskaitos kelis kartus nuskaičiavo iš įmonės sąskaitos pinigus už MB nario skolas. Ar galimos tokios išlaidos ir kaip jas traktuoti? smile

Sveiki. Pirmą kart girdžiu kad nuskaitė nuo įmonės sąskaitos. Matyt labai gerai nori apgaudinėti tas MB narys....Bet logiškai pagalvojus, juk jei mokate į sodrą nuo MMA, o gal dar ir buvo deklaruota sodroje , tai ir išmokėjimas turėjo būti. Už 2016m VMI aiškina, kad net ir neišsimokėjus MMA galima jas įtraukti į PLN204 kaip leidžiamus atskaitymus(lygtai 32 eilutė). Jūsų atveju nebuvo išmokėta, bet nuskaityta, tai jei yra pelno, tai tą sumą dėčiau išmokai iš pelno kaip MB nario pajamas, jei nėra pelno, tai tegu MB narys įmoka tą sumą į įmonę. Tą sumą reikėtų dar ir į FR471 deklaruoti kaip gautas sumas. Ir per GPM308 apmokestintų GPM.
2017-05-16 17:15 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #1358147

rašė: O jei tikslinti FR0471 reikia nuo 2013 m., tai pirmiausia sumoketi GPM ir tik tada koreguoti tas deklaracijas?
Apskaitoj gerai darau irasus:
D 6 kl 500
K 4 kl 500
Sumokejus GPM
D 4 kl 75
K 2 kl 75

Geriausia pirma mokėti tada pildyti FR0471.
Jei FA į RC pateikta 2013, 2014, 2015m, tai įrašai daromi kai pastebima klaida, kaip klaidų taisymas. Tikslinama tik PLN204, kad būtų teisingi ten įrašai tų metų. Kai mokate GPM dabar, tai rašysite K2xx ir D6xx neleidžiami atskaitymai šių metų.
2017-05-16 16:52 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #1358142

rašė: tai kur darau klaidą?
Deklaracijoj? Apskaitoj?
VMI konsultuoja skirtingai.

Skaitykite kas parašyta civ sutartyje. Ten sakykim rašoma, mokėti kas mėn po 500 eur. Tai tokią sumą ir į rankas mokate. Jei dar įrašyta (nebūna, bet ..) GPM sumoka už asmenį įmonė. Tai nuo 500 sumokate iki deklaracijos teikimo FR0471 , 75 eur*12 mėn .
Deklaruojate 500*12 mėn ir iš įmonės lėšų 75*12
2017-05-16 16:17 Gyventojų pajamų mokestis » FR0471 B klasės pajamų deklaracija » #1358128

maurute rašė:
Bet jei aš 15 eil. rašau kiek į rankas sumokėta, tai VMI to fizinio asmens GPM308 deklaracijoj prievolę paskaičiuos nuo tos sumos?
Pvz.
Per 2016 m. Vadovui ismoketa 21976.46
GPM
3296,46
Pervesta vadovui
18680,-
Bendrija 3296,46 perveda VMI kodu 1441
Tai FRO471
15 eil. rašau 21976,46, 16 eil. 0
To fizinio asmens GPM308 atsiranda prievolė 3296,46 sumokėti.
Bendrija sumoka ir prievolė dingsta.
Ar aš kažką ne taip suprantu?
smile smile

Ne taip. Juk įmonė iš jo neturi nieko išlaikyti, jei jis negražina įmonei. Priskaitėte ir išmokėjote 18680.
Tiek bus leidžiamų atskaitymų, o GPM įmonė moka iš savo lėšų 2802 eur , neleidžiami atskaitymai, iš pelno.
Jei įrašote 21976,48 , juk jis tiek negavo. Bet gali ir sumokėti jis įmonei, gražinti tą GPM, visaip galima.
2017-05-16 15:16 Bendra » Gyvybės draudimas » #1358123

nebaika rašė:
Laba diena,
jei vadovo DU ženkliai sumažėjo, ir dabar gyvybės draudimo įmokos viršija 25 proc. DU, ar apmokestinama GPM ir sodra visa įmonės sumokama draudimo įmoka, ar tik viršijanti tuos 25 proc. dalis?

Ačiū.

Tą mėnesį kai jau viršija 25 proc, apmokestinti. Metinę sumą reikia imti, kas viršija.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui