Tax.lt narys Rainis

Rainis
Tax.lt narys nuo
2008-04-07
Rainis
forume parašė 15057 žinučių

Naujausios žinutės:

2011-04-05 21:07 Apskaita & Auditas » Pinigų ar kaupimo apskaitos principas? » #936279

jolis rašė: Aciu labai kad atsisaukete.Man labai sunku pereiti, visa sita as zinau, bet kai abonentu yra apie 5000 kaip jiems saskaitas israsysiu o jie moka visaip ir uz men ir uz ketvirti, metus

Tai juk jums jau rašė:
1. Negalite naudoti to kvailo pinigų apskaitos principo - jūs kažkuriuo metu viršijote 100 000 Lt ribą, ir naudoti tą būdą jums draudžiama smile
2. Jums niekas neliepia išrašinėti sąskaitų kiekvienam klientui - suteikėte paslaugas ar priskaičiavote ten kokį abonentinį mokestį - mėnesio gale rašykite buhalterinę pažymą, sudarykite klientų, turinčių pervesti pinigus, sąrašą, ir registruokite apskaitoje klientų (pirkėjų) įsiskolinimą, pagal jums duotą formulę apskaičiuotą PVM ir pajamas.
3. Kai įplauks apmokėjimas, mažinsite pirkėjų skolas.
2011-04-05 21:01 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #936278

Loreta13 rašė: Na, nejaugi smile :)))
Juk neapmokėtas yra su minusu smile
Įrašykite akcinį kapitalą 300000, o neapmokėtą 200000 su minusu.
Kiek rodys nuosavo kapitalo smile

A... tikrai.
Vistiek NKPA 28 eilutėje turi būti skaičius iš C dalies I eilutės.
Koks gaunasi ten, tiek išreguliuokite padidinimą.
Ir išeis, kad 26 eilutėje rašomas tik apmokėtas.
O nuosavas kapitalas tai susidės iš dar kitų skaičių - pelno rezervų...
2011-04-05 20:44 Pelno mokestis » Socialinis mokestis » #936271

dijanux69 rašė:
Ar geriau 6 kl. iš viso nedėti, o debetuoti 34..
Ar teisingai.galva jau kvadratine smile

Žinoma, nebevarkite su ta 6 klase - koks tikslas eiti aplinkui? Tiesiog debetuokite 34 sąskaitą ir vsio.
2011-04-05 20:41 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #936269

Loreta13 rašė: O, sakykite, sutrikau ir aš pildydama pokyčių ataskaitą :)))
Metų eigoje buvo didintas akcinis kapitalas.
Bet spėta per metus įnešti tik dalį pinigų už akcijas.
Balanse yra nemaža "pasirašyto, neapmokėto" kapitalo dalis.
Bet tam dalykui nėra nieko numatyta.
Nejau akcinio kapitalo didinimą reik rodyt tik tiek, kiek įnešta pinigų, (apmokėtas įstatinis kapitalas) o ne visą didinimą smile

Visą didinimą, Loreta13 smile
Nes pažiūrėkite į balansą - kitą MFAR formą.
Kur parodytas neapmokėtas pasirašytas kapitalas?
C dalies I.2. eilutėje. Ir yra vienas iš I. eilutės dėmenų - ten susideda pasirašytas įstatinis, pasirašytas neapmokėtas ir akcijų priedai.
Tuo tarpu NKPA 28 eilutėje pirmoje skiltyje turite gauti skaičių būtent iš I. C dalies eilutės.
Todėl 26 eilutėje rašomas visas pasirašytas, nors ir neapmokėtas kapitalo didinimas.
2011-04-05 16:46 Bendra » Valiutinė kasa » #936193

Lina24 rašė: Jei VEDAMOS 3 KASOS (LT EUR USD) tai kiekvienoje kasoje numeracija atskira, ar eina is eiles? smile

Tik atskira smile
2011-04-05 16:45 PVM » PVM nuo gauto avanso » #936192

Burbuliukee rašė:
dekui, tai tada traukiu i neapmokestinamas pajamas ir viskas, jokių mokesčių? o pna si suma bus tarp kitos veiklos pajamu ar kur? smile

Pagal 3 tai yra finansinės investicinės veiklos pajamos.
2011-04-05 16:43 Apskaita & Auditas » Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita » #936190

liepa1 rašė: O pildymo instrukcija yra nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos? Man kažkokia forma pasikeitusi, ar aš klystu?

Kad gal nepasikeitusi...
O šiaip pildant dažniausiai pakanka skaityti eilučių ir stulpelių pavadinimus.
Bet jei kas neaišku, skaitykite to metodines rekomendacijas, rasite www.aat.lt.
2011-04-05 16:39 PVM » FR0672 ir FR0671 » #936186

ANI rašė: AČIŪ,pasinaudosiu tavo gerumu.Išrašėm PVM sąskaitą metalo laužui su PVM,o mums apmokėjo be PVM.Tai kaip smile

Teisingai padarė - PVM jie sumokės valstybei, ne jūs.
Nors tokias sąskaitas išrašote su PVM, bet jose įrašote prierašą "PVM moka pirkėjas pagal PVMĮ 96 str".
PVM į apskaitą netraukiate, pirkėjų skolą registruojate be PVM.
Tik gal kai kuriose programose gali atsirasti dėl to sunkumų, nes automatiškai išrašytą PVM traukia į apskaitą. Tada darykite papildomą korespondenciją D Mokėtinas PVM K Pirkėjai, ir pasinaikins pirkėjų skola.
2011-04-05 16:35 Pelno mokestis » Socialinis mokestis » #936182

dijanux69 rašė:

holdingas rašė: O ar tai sąnaudos? Grubiai tariant, tai dalis to pačio pelno mokesčio.

tai ji as irasau kartu su pelno mokesciu. socialinio mokecsio suma dideja pelnas pries apmokestinima, kuris paskui isirašo i metine pelno mokesčio deklaracija.
velnias, jeigu taip tai keiciasi ir pelno mokestis ir visa kita. Tai reikes man patikslinti ir 2007m. socialinio mokescio deklaraciją

Kaip galite apskaičiuoti socialinį mokestį, kol neapskaičiavote pelno? Kokios sąnaudos? Jums gerai rašė - tai pelno dalis. Apskaičiuokite finansinį pelną, užpildykite, pelno mokesčio ir socialinio mokesčio deklaracijas, sudėkite abu, įrašykite į P(N) ataskaitos atitinkamą eilutę.
Ir viskas - po šių apskaičiavimų jokių sąnaudų jau nebegali atsirasti - 5 ir 6 klasės jau buvo uždarytos, skaičiuojant finansinį pelną.
Atsiranda tik mokėtini pelno ir socialinis mokesčiai.
2011-04-05 16:31 Pelno mokestis » Komandiruotės į užsienį » #936180

jolkyte rašė: Darbuotojas vyksta į užsieno komandiruotę iš dviejų darboviečių, vienoje DU 400 lt kitoje 800 lt , dienpinigius mokam abi įmonės (pirma 200 lt o antra 1361 lt) ar jam apsimokestins dienpinigiai (1561 lt) ? o gal kitokia proporcija dalinti ar kadangi nei vienoj nesiekia pilnai 1041 lt tai jau skaičiuojam po pusę DU ir likusius apmokestinam.

Dabar kada deklauoti GPM aišku, kad kai dienpinigius išmokam o kada deklaruoti sodrai jei komandiruotė 2 mėn o išmokėjo dienp. tik 3 mėn? į kurio mėn DU žiniaraštį traukti tuos apmokestinamus dienpinigius?

Siunčia į komandiruotę viena darbovietė. Įsakyme nurodo tikslą, trukmę ir t.t. Apmoka išlaidas, dienpinigius. Dienpinigius lygina su DS nustatytu DU, jei reikia, apmokestina dalį jų.
Siunčia kita įmonė, viskas kaip aukščiau.
Komandiruotės sutampa datomis - kas čia blogo?
Kodėl skirtingos įmonės turi tartis tarpusavyje, kuri mokės dienpinigius ar dar ką nors? Kiekviena atsako už save, nieko bendro tarp savęs jos neturi, todėl klausimas keistokas.
Apmokestinami dienpinigiai traukiami į to mėnesio, kurį išmokami, DU žiniaraštį.
2011-04-05 16:24 PVM » PVM tarp ES valstybių » #936169

Denise rašė: Raini, as del tos pacios situacijos. Tiekejas vis del to pats israse mums credit note. Musu gavejas jiems ta preke idejo atgal. Savo gavejui israseme saskaita tik geram kiekiui. Man toks klausimas, kodel italai israse mums kreditine be minuso zenklo? smile Viska gerai nurode, ir kad kreditine, ir koki invoisa kredituoja, kokia preke, bet be minuso smile

Tai patys deklaruokite ir į apskaitą traukite su minusais. Gal pas juos užtenka užrašo "Credit Note"?
2011-04-05 16:19 Gyventojų pajamų mokestis » FR0572 » #936164

elishka9 rašė: Sveiki,
gal galite pagelbeti?? smile
Imone sudare nuomos sutarti su FA ir moka 15 pro.GPM, kaip ji reiktu deklaruoti deklaracijoje, i kuriuos laukelius reikia rasyti nuomos suma ir kur mokesti?
Aciu uz pagalba

Deklaruojama FR0572 A priede.
Ten skaitykite langelių pavadinimus ir įrašykite. Nuomos suma rašoma neatskaičius GPM.
Taip pat atitinkamai užpildomas ir pirmas formos lapas - suma 21 eilutė, GPM 22 arba 23 eilutės.
2011-04-05 16:17 PVM » FR0672 ir FR0671 » #936163

ANI rašė: Už automobilio saugojimą išrašau PVM s-tą faktūrą(turi pateikti ...),o apmokėjimas per-į kasos aparatą.Ar reikia tokią sąskaitą traukti FR0672

Visas išrašytas PVM s/f reikia traukti į tą registrą, nepriklausomai nuo jų apmokėjimo būdo.
2011-04-05 16:16 PVM » PVM nuo gauto avanso » #936162

Milita_25 rašė: Jeigu gerai suprantu jokio PVM nereikia skaiciuoti? tik pvm atasaskaitoje tai atsispindes, ar ne?

Niekaip neatsispindės - tai ne PVM objektas.
2011-04-05 09:39 PVM » PVM deklaracija FR0600 » #935933

coliuke_ rašė: Išrašyta PVM sąskaita faktūra už paslaugas į ES rugpjūčio mėnesį,bet tai PVM s-f išrašyta kreditinė PVM s-f lapkričio mėnesį.Lapkričio mėnesį daugiau PVM s-f į ES nebuvo.Kaip reikėtų atvaizduoti tą kreditinę PVM s-f patikslintos FR0600 dekaracijos 20 langelyje?Ar galima rašyti pvz. -5000 lt.? ir FR0564 patikslinant galima rašyti su minusu sumą?

Be abejo, rašoma su minusais.
2011-04-05 09:37 Bendra » Atostogų rezervas » #935932

tadukas08 rašė: 3. Metų gale nurašau panaudotą rezervą
D 4466 1310,80
K 613 1000,-
K 614 309,80
K 615 1,-
Šios sąbaudos jau į 2011 m. P(N) ataskaitą nebekeliaus, bet jas deklaracijoje priskirsiu leidžiamiems atskaitymams.
Kokiame deklaracijos langelyje mes parodysime šia suma?[/ol]
[/quote]
43 laukelis
2011-04-04 17:39 Bendra » Ilgalaikio turto nurašymas » #935821

dijanux69 rašė: 2009 09 30 pavoge mūsų įmonės IT tai as ji kol vyksta tyrimas ( jeigu is viso kas vyksta) padėjau i laikinai nenaudojamą D1227 D1291 K12 , o dabar norečiau ji visai nurašyti, nes tikrai jo niekas neberas, ar gerai butų taip D6118 k 1291 laikinai nenaudojamo turto likutinė vertė.
kaip su PVM butų.

Kaip tik žinutė virš jūsų klausimo.
2011-04-04 15:15 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #935766

DKate rašė: Nemaniau, kad kitaip visi supras.

Tai čia tik aš toks durnius kitaip supratau.
2011-04-04 15:13 Pelno mokestis » Parama » #935765

mergyte1 rašė:
O parama registruojam apskaitoje kaip tarkim veiklos sanaudos? o kodel mes PL dekl. irasome i 11 eil. kaip neleidziami atskaitymai?

1. Taip nurodyta pildymo instrukcijoje.
2. O prasmė tokia - jei neturite pakankamai pelno arba net dirbate nuostolingai, ir vistiek dar kažką remiate - be abejo, taip daryti, švaistyti įmonės lėšas negalima. Nes jei ji bus leidžiami atskaitymai, tai daugybė įmonių tuoj pasinaudos tokia spraga, ir apsiskaičiavę kažkiek pelno, bandys jį įsiūlyti kaip paramą ir nemokėti pelno mokesčio.
Tuo tarpu, jei turite pakankamai pelno, tai 84 eilutėje galite įrašyti dvigubą jos sumą. Tokiu būdu ne tik padengsite anksčiau įrašytus neleidžiamus atskaitymus, bet dar ir sumažinsite apmokestinamą pelną suteiktos paramos suma.
2011-04-04 14:59 Blevyzgos » Atsakymai "ant lėkštutės" » #935759

names rašė: Tai jei pirktas įrengimas tai rašau į 7 stulpelį 10 eilutę ir pirktas iš UAB (savo lėšų) tai 4 stulpelis (nuosavos lėšos) 20 eilutė?

Tik rašykite 3 tūkstančius, kaip atsakė Luka.
Nes gavote kitokį atsakymą, neįrašykite 3164.
2011-04-04 13:11 Apskaita & Auditas » Kasos knyga » #935654

Sandrenija rašė: Laba diena, ar reikia pildyti kasos knyga,jeigu nera kasos aparato?

Kai yra kasos aparatas, pildomas Elektroninio kasos aparato žurnalas.
Kasos knyga tai visai kitas registras.
2011-04-04 10:20 Pelno mokestis » Avansinis pelno mokestis » #935509

akeva rašė: Turėjome 2009m. nuostolį, todėl neteikėme avansinio ir nemokėjome. 2010m. taip pat nuostolis, bet PLN dar nepateikta, tai ir toliau avansinio nemokame ir nedeklaruojame ar taip smile

Pelno mokestis avansu mokamas tada, kai įmonės metinės pajamos viršija 1 mln litų.
Nebūtinai nuostolis reiškia, kad nedeklaruoti, nemokėti.
Galima mokėti ir deklaruoti pagal numatomą gauti pelną.
2011-04-02 14:10 Bendra » Akcininko paskola » #935049

Inga5 rašė: O jei nebezinai kada grazinsi paskola, galima palikti grazinimo datos tuscia langeli smile

Negalima - forma rodys klaidą.
Įrašykite kokią nors, kad ir pasaulio pabaigos datą smile
2011-04-02 14:09 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #935047

Reduxa rašė: Kažkaip niekada su nuostoliu reikalų neturėjau, šmėstelėjo, kad kažkas negerai, ačiū Raini smile
Galiu gal dar paklausti dėl to nuostolio? Ar teisingai mąstau, kad visų pirma jis turi būti dengiamas iš ankstesnių metų sukaupto pelno, o jei dar neužtenka, iš privalomojo rezervo?

Taip. Iš pelno tai jis susidengia automatiškai, tiesiog sudedate algebriškai, ruošdami pelno paskirstymo projektą.
Tačiau dengti iš privalomojo rezervo sprendimą priima akcininkai, ir tai atsispindės tik 2011 metų apskaitoje.
2011-04-02 13:40 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #935037

Reduxa rašė: Jei į PLN204 III dalies 1 eilutę įrašom P(N) ataskaitoje apskaičiuotą pelną ir tada surašom neleidžiamus atskaitymus, tai pelnas padidėja, o jei įrašom nuostolį, tai kai pridedam neleidžiamus, nuostolis sumažėja?

Taip.
2011-04-02 12:45 Gyventojų pajamų mokestis » Darbo užmokesčio skaičiavimas » #935020

inguuute rašė: Sveiki, norėjau pasitikslinti pirma karta skaičiuoju:
darbuotojo DU pastovus 1200 +400priedas
praeita mėnesį (kova)prasirgo 6 darbo dienas, 16 faktiškai dirbo, tai norint paskaičiuoti jo DU reikia 1200/22*16=872.73 taip?
prieda taip pat 400/22*16=290.91

Ar reikia imti vidurkį trijų praeitų mėnesių tada gaunasi
DU 3600/63*16= 914.29
Priedas 1200/63*16 = 304.76

Sumokėti GPM reikia už darbo užmokestį +priedas+ 2darbi dienos ligos, o sodra mokėti tik nuo darbo užmokesčio+priedo, taip?

Aciu kas nepatingejot šeštadienį patikrinti mano skaičiavimų ir man patarti ;)

Už ką mokamas priedas? Tik už dirbtas dienas?
2011-04-01 22:40 PVM » Ilgalaikio turto pardavimas » #934940

Nuirkas rašė:
ar viskas čia čiki?



smile

Net nepanašu...
Nebent balandžio pirmosios pokštą čia pateikėte?
2011-04-01 17:49 Pelno mokestis » Dėl metinių pelno mokesčio deklaracijų PLN204, PLN204A, PLN04N, PLN204U formų » #934839

Delina rašė: sveiki, niekaip nesuprantu, kodel neleidzia PLN204A deklaracijoje pasirinkti 5 proc. pelno mok. tarifo? juk uz 2010 metus jis toks yra, jei atitinka visus kriterijus, taip? smile
aciu labai

Gal neatsisiuntėte naujos formos ir bandote pildyti pernykštę?
2011-04-01 17:48 PVM » Ilgalaikio turto pardavimas » #934838

Nuirkas rašė: Norint parduoti IT i metalo lauza ar reikia ji iskelti i atsargas?

Taip, iškelkite.
2011-04-01 17:47 Pelno mokestis » Nuostoliu perkelimas » #934837

sarema rašė: Sveiki,

kokia tvarka dengiamas nuostolis, jei iš ankstesnių metų yra likutis nepaskirstyto pelno?

ankstesniumetu nep. pelnas 10 lt
- atask. metų nuostoliai 5 lt
likutis nep. pelno keliami į kitus metus 5 lt
ar šitaip:
ankstesniumetu nep. pelnas 10 lt
-privalomas rezervas 1 lt
- atask. metų nuostoliai 5 lt
likutis nep. pelno keliami į kitus metus 4 lt
?

Pirmas variantas - dar nėra reikalo naudoti privalomąjį rezervą.
Jį naudosite tada, kai gausite nepaskirstytą nuostolį.
Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis
Tax.lt © 2002 - 2024, admin@tax.lt, Reklama tax.lt

Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui