2017-07-06 23:05
Bendra »
Dėl VDU »
#1363767
Sveiki, o kaip pagal naują VDU skaičiavimo tvarką, jei skaičiuojam atostoginius už laikotarpius, kai buvo skirtingi darbo laikai, dabar jokie koeficientai nebesiskaičiuoja??
2017-07-06 23:01
Bendra »
Krovinio važtaraščiai »
#1363766
Labas visiems,
rytoj mūsų įmonė samdo vežėją, kad nuvežtų prekes pirkėjui. Rašom e.važtaraštį i.vaz? Tikrai nežinom tikslaus laiko, kada tas vežėjas veš, gal ryte, gal popiet, jis pats nežino. Ką tokiu atveju rašyti pasikrovimo laikas ir pristatymo laikas? Ar galiu nuo pat ryto rašyt , kad iš Vilniaus į kauną veš prekes, sakykim nuo 9:00 iki 16:00? Ar b8tinas tikslus laikas?
Labai ačiū.
2017-06-25 20:25
Bendra »
Valiutinės operacijos »
#1362249
Sveiki, gerieji buhalteriai,
gal pagelbėsite susidėlioti: iš eurinės banko sąskaitos 05-12 buvo nuskaityta 24,66 eur, bet operacijos data parašyta 05-10, operacijos valiuta 26,25 USD. Sąskaita už paslaugas irgi 05-10 data 26,25 USD (internetu užsakytos paslaugos ir nuskaityta nuo kortelinės sąskaitos).
1) 05-10 darau valiutos pirkimą:
D27 USD (buh.kursu) 24,11 eur
D6 valiutos keitimo sąnaudos 0,55
K27 EUR 24,66 eur
O TOLIAU? Mokėjimą registruoti 10 ar 12 dieną? O sąnaudas ir skolą tiekėjui - sąskaitos data?
Kurią dieną jau čia atsiranda valiutos svyravimai? O gal tarp 10 ir 12 dienų atsiranda pinigai kelyje?
Ačiū labai.
2017-06-22 13:12
Apskaita & Auditas »
Naujas pavyzdinis sąskaitų planas »
#1362067
Sveiki,
gal pagelbėsite? Kur padėti internetinės parduotuvės palaikymo išlaidas - į pardavimo sąnaudas, ar bendrąsias ir administracines?
2017-06-22 11:59
PVM »
ES šalis - ne ES šalis ir PVM »
#1362047
Laba diena,
jei įmonė, ne PVM mokėtoja, pirko vertimo paslaugas iš Izraelio, tuomet reikia priskaityti PVM, deklaruoti 0608 ir jį sumokėti?
Ačiū.
2017-06-09 10:41
Apskaita & Auditas »
Skolų suderinimo aktas »
#1360706
laba diena,
suderinom skolas su kreditorium, ir, pasirodo, mes jam skolingi šiek tiek daugiau. Aš skolą ir prekes registravau pagal galutinę sąskaitos mokėtiną sumą, o ji skyrėsi nuo "kiekis * kaina". Žodžiu, direktorius sako, primokėkim mes jiems tuos centus, ir nesiginčyk.
Tuomet kredituoju skolas tiekėjams, o ką debetuoju? Parduotų prekių savikainą?
Ačiū.
2017-06-09 09:45
Apskaita & Auditas »
Sąskaitų korespondencija »
#1360697
laba diena,
suderinom skolas su kreditorium, ir, pasirodo, mes jiems skolingi 0,50 € daugiau. Tai kredituoju skolas tiekėjams, o ką debetuoju? Parduotų prekių savikainą?
Ačiū.
2017-06-02 11:28
Gyventojų pajamų mokestis »
komisiniai »
#1360001
Laba diena,
gal kas galite patarti, kaip ten su komisiniais ir PVM?
Jei LT įmonė išrašo sąskaitą komisiniams Lenkijos įmonei už kliento (prekės pirkėjo) Lietuvoje suradimą?
ačiū.
2017-05-30 11:59
Gyventojų pajamų mokestis »
Pajamos natūra »
#1359508
Laba diena,
jei darbuotojo yra maža alga , pvz., 30€ (mažai valandų) ir reikia apmokestinti kaip pajamas natūra gyvybės draudimo įmokas, sakykim 300€.
Tai taip išeina, kad tą mėnesį jis negaus nieko algos, ir dar turės primokėti? nes gaunasi 30+300, iš jų GPM 49,50, sodra 29,70 ir išmokėtos pajamos natūra 300, ir gaunasi darbuotojo skola įmonei 49,20?
Ar painioju kažką?
Ačiū.
2017-05-29 13:13
Bendra »
Atostoginiai »
#1359341
O jei šitam pačiam darbuotojui reikėtų paskaičiuoti kompensaciją už nepanaudotas atostogas, tai:
val. VDU * 8 * nepanaudotos atostogos kalendorinėmis dienomis * 0,7 ??
Įdomu, kai bus atostogos darbo dienomis, ir nebus šito 0,7 koeficiento, skaičiuosim jo realias nepanaudotas darbo dienas?
2017-05-29 11:55
Bendra »
Atostoginiai »
#1359320
Tininga rašė:
Na, kadangi atostogauja už tą laikotarpį, kai jo darbo laiko norma nesikeitė, tai koeficiento nereikia, o atostoginius turėtumėte mokėti taip pat pagal to laikotarpio grafiką (val.VDU * 8 * atostogų d.d. pagal 5 d.d. savaitę).
tai jei jo DU 30€/mėn. už tas 4 valandas, VDU gaunasi 7,5€ už valandą.
tai atostoginiai jo 7,5 * 8 * 17 d.d. (birželio1-23 laikotarpiu) ?? tai atostoginiai 1020€ ???
Čia taip todėl, kad atostogos už praeitus metus? taip.
o jei visada dirbtų po 1 valandą per savaitę, mokėtumėm už tris dienas?
2017-05-29 11:47
Bendra »
Atostoginiai »
#1359317
Tininga rašė:
P.S. Na, ir tas
ačių labai pralinksmino
klasika, tpsakant
ačiū.
2017-05-29 11:40
Bendra »
Atostoginiai »
#1359315
Laba deina,
dirbo dirbo žmOgus 8 val per dieną, 5 d. per savaitę, viskas buvo su juo aišku, o šiais metais dirba tik 1 val per savaitę, 4 pirmadienius per mėnesį. Nu, ir prašo atostogų - nuo birželio 1 iki 23 d. Tai jis išnaudoja 23 kalendorines dienas savo atostogų, o mokam jam tik už 3 (nes tuo laikotarpiu jam būtų tik 3 valandos darbo)???
Ir antras klausimas, atostogos suteikiamos už tą laikotarpį, kai dar dirbo pilnu etatu, tai irgi man neaišku, kaip su tais darbo laiko trukmės koeficientais? Tuo laikotarpiu jo darbo laiko trukmė sutapo su įmonės darbo laiku.
labai ačių, kas užvesit ant kelio.
2017-05-22 12:06
Gyventojų pajamų mokestis »
NPD ir PNPD taikymas »
#1358594
Laba diena,
jei PNPD priklauso, bet NPD dėl padidėjusio atlyginimo jau nebe, ar galima prisitaikyti tik PNPD?
sakykim, DU 1000€, NPD 0.
ačiū.
2017-05-19 13:13
Bendra »
Gyvybės draudimas »
#1358497
virbuh rašė:
Tą mėnesį kai jau viršija 25 proc, apmokestinti. Metinę sumą reikia imti, kas viršija.
Bišk nesupratau.
Pas mus įmokos pusmetinės, po 320 eur 2 kartus per metus
dabar direktorius dirba labai mažai už labai mažai - 100€/mėn. tai metinis 1200, 25 proc. 300€.
Birželį ateina laikas mokėti įmoką - 320 eur. Jei kas viršija, tai apmokestinu tik 20 eurų? o paskui gruodį apmokestinsiu visus 320?
Ačiū.
2017-05-16 11:00
Bendra »
Gyvybės draudimas »
#1358047
Laba diena,
jei vadovo DU ženkliai sumažėjo, ir dabar gyvybės draudimo įmokos viršija 25 proc. DU, ar apmokestinama GPM ir sodra visa įmonės sumokama draudimo įmoka, ar tik viršijanti tuos 25 proc. dalis?
Ačiū.
2017-05-12 09:37
Įvairūs »
Skolų išieškojimas, ieškinys »
#1357887
Labas rytas,
gal pagelbėsite su skolos įmokų paskirstymu? CK 6.54 straipsnis rašo, kad įmokos skiriamos pirma eile išlaidoms atlyginti, antra eile - palūkanoms, trečia eile - netesyboms, ir ketvirta eile pagrindinei skolai padengti.
Teismas priteisė viską, kas išvardinta viršuje, iš skolininko . Jis, aišku, visko iš karto nemoka, tik dalimis. Sakykime, pagrindinė skola 20000 + netesybos 1000, +8 proc. metinės palūkanos iki visiško įvykdymo nuo 21000, + 3000 bylinėjimosi išlaidos. Ir sakykime, perveda dabar 4000.
Tai pirmiausia dengiu bylinėjimosi išlaidas visus 3000 ir 1000 dengiu palūkanas? Ar kažkaip kiekvieną įmoką skirstyti?
ačiū labai.
2017-03-27 15:34
Bendra »
Darbo užmokestis »
#1353860
Sveiki, paklausiu čia, kaip geriau padaryti asociacijoje, jei buhalteris samdomas pagal DS?
Sakykime, sutartas atlyginimas, na , labai toks simboliškas, bet pasirodo, kad asociacijoje apskaitoje nedarytas niekas už 2014 ir 2015, ir 2016 metus. Už tą patį atlyginimą tikrai nesiruošiu daryti praeitų laikotarpių, tuomet kaip geriau būtų padaryt?
ar gali asociacijos prezidentas skirti įsakymu priedus už, sakykime, papildomą darbą, ar darbo sutartyje įrašyti padidintą atlyginimą kažkuriam laikotarpiui, ar tiesiog skaičiuoti viršvalandžius, ir už juos mokėti papildomai? Ką galėtumėte patarti? ačiū.
2017-03-27 15:31
Įvairūs »
Asociacijos »
#1353859
ErnestaL rašė:
Koks verslo apskaitos standratas aprašo asociacijų apskaitą?
Pelno nesiekiančių juridinių asmenų apskaitos tvarkymas
Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (visuomeninės organizacijos, viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai ir t. t.) buhalterinę apskaitą privalo tvarkyti vadovaudamiesi:
1. Buhalterinės apskaitos įstatymu (2001-11-06 įstatymas Nr. IX-574).
2. Finansų ministro 2004-11-22 įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 171–6342). Jeigu finansinė atskaitomybė, parengta taikant bendruosius apskaitos principus ir šias taisykles, teisingai neparodo ūkio subjekto turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų, ūkio subjektas vadovaujasi atitinkamais Verslo apskaitos standartais (www.aat.lt) ir tai nurodo aiškinamajame rašte.
Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys taip pat privalo vadovautis tokiais teisės aktais:
1. Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo".
2. Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo".
2017-03-27 12:16
Įvairūs »
Asociacijos »
#1353791
Laba diena,
gal patartumėt , kaip geriau padaryti asociacijoje, jei buhalteris samdomas pagal DS?
Sakykime, sutartas atlyginimas, na , labai toks simboliškas, bet pasirodo, kad asociacijoje apskaitoje nedarytas niekas už 2014 ir 2015, ir 2016 metus. Už tą patį atlyginimą tikrai nesiruošiu daryti praeitų laikotarpių, tuomet kaip geriau būtų padaryt? ar gali asociacijos prezidentas skirti įsakymu priedus už, sakykime, papildomą darbą, ar darbo sutartyje įrašyti padidintą atlyginimą kažkuriam laikotarpiui, ar tiesiog skaičiuoti viršvalandžius, ir už juos mokėti papildomai? Ką galėtumėte patarti? ačiū.
2017-03-07 20:56
Įvairūs »
PAYPAL mokėjimo sistema »
#1351707
Sveiki, nesusidūriau, tai paklausiu: naujas UAB, prekiaus internetu, atsidarė kažkokią mokėjimo amerikoniškoj sistemoj sąskaitą, bet kaip man sakė telefonu, direktoriaus, o ne įmonės vardu, tipo jis gaus pinigus už įmonės pardavimus per tą sistemą, ir perves pinigus įmonei. Man tai čia skamba kaip briedas, sakau, kodėl įmonės vardu negalima buvo atidaryti tos sąskaitos, sakė neįmanoma. Kas per sistema, dar neišsiaiškinau, bet įsivaizduoju, panaši į paypal. Sakykit, prašau, jei pardavimai vyksta įmonės vardu, o mokėjimai per direktorių tokiu būdu apskritai gali būti įmanomi?
Ir apie tokias panašias sąskaitas (tame tarpe ir paypal) reikia per penkias dienas pranešti į VMI?
2017-02-23 11:46
Įvairūs »
Forma FR0528 »
#1350378
Sveiki,
jei dvi asocijuotos įmonės viena kitai teikė prekes ir paslaugas, jų vertę reikia susumuoti, skaičiuojant tuos 90 000€ ?
Pvz.,A įmonė B įmonei pardavė prekių už 10000, ilgalaikį turtą už 50000, o B įmonė A įmonei suteikė paslaugų už 40000. Tai tokiu atveju FR0528 teikti jau reikėtų?
ąčiū.
2017-02-20 15:52
Apskaita & Auditas »
Metinė finansinė atskaitomybė »
#1349965
Sveiki,
kaip manote, 2016 metų aiškinamajame rašte reikėtų paminėti, kad 2017 m sausį įmonė pradėjo reorganizavimo procesą?
2017-02-08 13:56
Įvairūs »
Panaudos sutartis »
#1348890
Sakykite, prašau, ar normalu, kad įmonės direktorius, kaip panaudos gavėjas, pasirašo pats su savimi, fiziniu asmeniu, kaip panaudos davėju, sutartį?
Gal gali, kaip fizinis asmuo, įgalioti, pvz., savo žmoną pasirašyti sutartį su įmone, kuriai jis atstovauja?
Ar geriau įgalioti buhalterę, kad pasirašytų sutartį įmonės vardu su juo?
Ar galima palikti sutartį, pasirašytą pačiam su savimi?
ačiū.
2017-02-08 13:38
Bendra »
Avansinė apyskaita »
#1348882
aiwita rašė:
Įveskit kaip atskaitingo asmens skolą ir tiek
o jis neturi per mėnesį atsiskaityti už tuos pinigus? Vistiek turės grąžinti, arba pateikti dokumentus, (kurių negali pateikti) ?
2017-02-08 12:17
Bendra »
Avansinė apyskaita »
#1348858
Sveiki,
UAB direktorius (ir vienintelis akcininkas) kaip jis pats sako, netyčia, sumokėjo už savo asmeninį telefoną iš įmonės sąskaitos. Turbūt būtų geriausia, kad grąžintų tuos pinigus?
Bet gal galima užskaityti su darbo užmokesčiu? Ta prasme, ta suma mažiau išmokėti darbo užmokesčio?
2017-02-06 11:29
Įvairūs »
Suminė darbo laiko apskaita »
#1348527
o dar toks klausimas, esant suminei darbo laiko apskaitai, prieššventinę dieną taip pat trumpinama 1 valanda?
2017-02-06 11:08
Įvairūs »
Suminė darbo laiko apskaita »
#1348516
Tininga, ačiū.
žodžiu, man darant jam grafiką, derinti pagal pirmos darbovietės grafiką.
2017-02-06 10:55
Įvairūs »
Suminė darbo laiko apskaita »
#1348507
Laba diena,
niekada nesusidūriau su sumine DL apskaita, gal patarimų galite?
Darbuotojas įsidarbino antraeilėms pareigoms, 20 val per savaitę.
Kadangi jis jau dirba pagrindiniame darbe slenkančiu grafiku, matyt ir čia man teks tą 20 val. nustatyti taikant suminę DL apskaitą? turbūt ir į DS įrašyti, kad taikoma suminė DL apskaita?
jei jis kitoje darbovietėje dirba ketvirtad-penktad-šeštad nuo 7- 22 val., jei darau grafiką jam pirmadieniui, reikia man tą 35 valandų nepertraukiamo poilsio paisyti, nuo 8 val., negaliu daryti grafiko? painiava man.
2017-02-02 13:40
PVM »
CMR »
#1348148
bet tuomet ten ir siuntėjas, ir gavėjas ir vežėjas - tas pats asmuo - mes?