kur jį traukti į FR0600????
Pasidalinkite savo mintimis
[/quote]
Mintimis pasidalinti galime
) Ir skiresi tokiu atveju PVM israsytoje saskaitoje PVMI straispnis?
3) Ir FR0600 zymime 13 arba 17
labas vakaras,
prašau Jūsų patarimo dėl FR0600 pildymo.
Per 2010 m. Vokietijos įmonė atliko
]
Čia iš FR0600 pildymo taisyklių:
29. PVM deklaracijos 21 laukelyje turi būti įrašoma iš kitų
atskaitymai
FR0600 - nuo auto detalės prisiskaičiuojate 21 proc. PVM ir parodote:
25eil
34eil
35eil
21
darbų perdavimo akto bus galima nustatyti PVMĮ 43 str. taikymo pagrįstumą.
2. Deklaruojama FR0600 19
]
Tikslinti būtina, nes padidinote grąžintiną PVM.
Tikslinama FR0600 tiesiog už tą mėnesį visa
pridedam CMR
3,FR0600 18eil=2000.00 Lt /2011 06m 25d
4.Fr0564 2011 06 25d
[i][b]Ar teisingai?
Norime
.[/quote]
aš turiu minty deklaracijoj fr0600 nerodoma, apie jos apskaitymą čia nekalbu. Ar Jūs turit minty
sąsk.faktūrą (išrašiau su savikainos kainoms), sumoku PVM užpildžiau FR0600 dekl. o korespond. gavosi
2011-05-23 14:51 linatigre / Apskaita & Auditas / Sąskaitų korespondencija / #953306
deklaracijoje FR0600 Lt tą sumą įrašyti į 35 laukelį su (-) ženklu.[/quote]
Jūs "avatarą" keičiate kaip
neišskirtas PVM ir nurodyta "Direktyvos 2006/112/ED"
Ar reikia šios sąskaitos sumą nurodyti FR0600 kuriame
Buhalterinės apskaitos sistema internete smulkiam ir vidutiniam verslui